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2016年洛龙区卫生监督中心决算表.doc

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收入支出决算 总表 公开 01 表 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 单位:元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 1 2,229,279.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 行 次 金额 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,467.79 1,957,729.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 2,229,279.79 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 年初结转和结余 27 237,518.04 28 总计 29 2,466,797.83 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 120,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,226,104.65 0.00 240,693.18 2,466,797.83 — 1 — 收入决算表 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 208 20805 2080502 210 21004 2100402 21005 2100502 221 22102 2210201 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 卫生监督机构 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2,229,279.79 147,467.79 147,467.79 147,467.79 1,957,112.00 1,864,312.00 1,864,312.00 92,800.00 92,800.00 124,700.00 124,700.00 124,700.00 2 2,229,279.79 147,467.79 147,467.79 147,467.79 1,957,112.00 1,864,312.00 1,864,312.00 92,800.00 92,800.00 124,700.00 124,700.00 124,700.00 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2.%d — 支出决算表 公开 03 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 项目 功能分 科目名称 单位: 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类科目 编码 208 20805 2080502 210 21004 2100402 21005 2100502 221 22102 2210201 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 卫生监督机构 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2,226,104.65 147,467.79 147,467.79 147,467.79 1,957,729.86 1,864,929.86 1,864,929.86 92,800.00 92,800.00 120,907.00 120,907.00 120,907.00 2 2,226,104.65 147,467.79 147,467.79 147,467.79 1,957,729.86 1,864,929.86 1,864,929.86 92,800.00 92,800.00 120,907.00 120,907.00 120,907.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 财政拨款收入支出决算 表 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 公开 04 表 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 单位:元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 2,229,279.79 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,467.79 1,957,729.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,467.79 1,957,729.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 120,907.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 24 54 本年收入合计 25 2,229,279.79 本年支出合计 55 2,226,104.65 年初财政拨款结转和结余 26 237,518.04 年末财政拨款结转和结余 56 240,693.18 一般公共预算财政拨款 27 237,518.04 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 2,466,797.83 总计 60 2,466,797.83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 120,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,226,104.65 240,693.18 0.00 0.00 2,466,797.83 0.00 — 4 — 一般公共预算财 政拨款支出决算 表 公开 05 表 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 单位:元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 编码 208 20805 2080502 210 21004 2100402 21005 2100502 221 22102 2210201 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 卫生监督机构 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2,226,104.65 147,467.79 147,467.79 147,467.79 1,957,729.86 1,864,929.86 1,864,929.86 92,800.00 92,800.00 120,907.00 120,907.00 120,907.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 一般公共预 算财政拨款 基本支出决 2 2,226,104.65 147,467.79 147,467.79 147,467.79 1,957,729.86 1,864,929.86 1,864,929.86 92,800.00 92,800.00 120,907.00 120,907.00 120,907.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算表 公开 06 表 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 单位:元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 1,202,230.10 366,147.70 422,571.30 0.00 94,689.22 55,369.00 232,858.00 26,770.52 3,824.36 0.00 268,374.79 0.00 147,467.79 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗费 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 0.00 30218 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 金额 642,928.76 67,369.70 162,933.22 0.00 0.00 10,328.00 82,166.00 4,880.00 0.00 0.00 16,785.50 0.00 0.00 0.00 0.00 18,416.00 0.00 0.00 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 120,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 78,474.00 0.00 68,554.00 0.00 6,300.00 45,000.00 46,821.18 0.00 0.00 34,901.16 112,571.00 0.00 112,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 1,470,604.89 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 755,499.76 — 6 — 一般公 共预算 财政拨 款 “三公” 经费支 出决算 表 部门:河南省洛阳市洛龙区卫生监督中心 2016 年度预算数 20 公务用车购置及运行费 因公出国(境) 因公出国(境) 合计 公务接待费 合计 费 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 46,821.18 0.00 46,8 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 — 7 —

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