寿县农业机械事务管理中心2020年度部门决算_政务公开 _寿县人民政府.doc
寿县农业机械事务管理中心 2020 年度 部门决算 2021 年 7 月 - 1 - 目 录 第一部分 寿县农机中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县农机中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农机中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 寿县农机中心 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县农机中心概况 一、 部门职责 寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主 要职责是: 1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规,编 制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。 2.负责全县农机市场管理,农机产品和零配件质量认证和监 督,以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。 3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机 械管理和安全教育;负责农机维修、供应服务组织的行业管理; 指导农机技术、农机交易市场建设工作。 4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广,负责全县农 机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做 好农机行业职业技能鉴定工作。 5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报 和资金争取工作。 6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计,发布农机 行业有关信息。 - 3 - 7.负责农业(农机)用油的宏观管理,农机节能技术推广应用, 指导农业工程及农业机械化生产。 8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实 施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。 9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各 乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作;指导全县农机社会化 服务体系建设。 10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县农机中心 2020 年度部门决算包括: 中心本级决算和中心属事业单位决算,与预算比较,无变动。 纳入寿县农业机械事务管理中心 2020 年度部门决算编制范 围的二级单位共 3 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县农业机械事务管理中心本级 2 寿县农业机械化技术推广中心 3 寿县农机监理站 第二部分 寿县农机中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 金额单位:万元 收入 - 4 - 支出 项 目 栏 次 金额 项目 1 金额 2 一、一般公共预算财政拨 款收入 2517.9 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政 拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 0.2 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2369.7 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 93.2 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.2 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2518.1 使用非财政拨款结余 2518.1 结余分配 年初结转和结余 总计 本年支出合计 年末结转和结余 2518.1 总计 2518.1 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况;本表金额转换为万元时,因四舍五 入可能存在尾差。 - 5 - 二、收入决算表 公开 02 表 部门: 金额单位:万元 事 业 收 项目 支出功能 分类科目 科目名称 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 合计 2518.1 2518.1 210 卫生健康支出 55 55 21004 公共卫生 0.4 0.4 2100499 其他公共卫生支出 0.4 0.4 21011 行政事业单位医疗 54.6 54.6 2101101 行政单位医疗 43.4 43.4 2101102 事业单位医疗 11.2 11.2 213 农林水支出 2369.7 2369.7 21301 农业农村 2369.7 2369.7 2130101 行政运行 747 747 2130104 事业运行 516.6 516.6 2130106 科技转化与推广服务 13.7 13.7 2130122 农业生产支持补贴 1072.4 1072.4 2130799 其他农村综合改革支出 20 20 221 住房保障支出 93.2 93.2 22102 住房改革支出 93.2 93.2 2210201 住房公积金 93.2 93.2 223 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 22301 2230199 解决历史遗留问题及改革成 本支出 其他解决历史遗留问题及改 革成本支出 小 计 编码 栏次 入 其中: 教育 收费 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在 尾差。 - 6 - 三、支出决算表 公开 03 表 部门: 金额单位:万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 合计 2518.1 2518.1 项 210 卫生健康支出 55 55 21004 公共卫生 0.4 0.4 2100499 其他公共卫生支出 0.4 0.4 21011 行政事业单位医疗 54.6 54.6 2101101 行政单位医疗 43.4 43.4 2101102 事业单位医疗 11.2 11.2 213 农林水支出 2369.7 2369.7 21301 农业农村 2369.7 2369.7 2130101 行政运行 747 747 2130104 事业运行 516.6 516.6 2130106 科技转化与推广服务 13.7 13.7 2130122 农业生产支持补贴 1072.4 1072.4 2130799 其他农村综合改革支出 20 20 221 住房保障支出 93.2 93.2 22102 住房改革支出 93.2 93.2 2210201 住房公积金 93.2 93.2 223 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 22301 2230199 解决历史遗留问题及改革成本 支出 其他解决历史遗留问题及改革 成本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 7 - 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 金额单位:万元 收 入 支 项目 金额 项目 小计 栏次 1 栏次 2 出 政府性基 国有资本经 一般公共预 金预算财 营预算财政 算财政拨款 政拨款 拨款 23 3 5 一、一般公共预 一、一般公共服务支 2518.1 算财政拨款 出 二、政府性基金 预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 55 55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2369.7 2369.7 93.2 93.2 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 - 8 - 0.2 0.2 二十二灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2518.1 二十四、债务还本支 出 年初财政拨款结 转和结余 二十五、债务付息支 出 一、一般公共预 算财政拨款 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 二、政府性基金 预算财政拨款 本年支出合计 三、国有资本经 营预算财政拨款 年末财政拨款结转 和结余 总计 2518.1 总计 2518.1 2518.1 2518.1 2518.1 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 2518.1 2518.1 210 卫生健康支出 55 55 21004 公共卫生 0.4 0.4 2100499 其他公共卫生支出 0.4 0.4 21011 行政事业单位医疗 54.6 54.6 2101101 行政单位医疗 43.4 43.4 2101102 事业单位医疗 11.2 11.2 213 农林水支出 2369.7 2369.7 项目支出 - 9 - 21301 农业农村 2369.7 2369.7 2130101 行政运行 747 747 2130104 事业运行 516.6 516.6 2130106 科技转化与推广服务 13.7 13.7 2130122 农业生产支持补贴 1072.4 1072.4 2130799 其他农村综合改革支出 20 20 221 住房保障支出 93.2 93.2 22102 住房改革支出 93.2 93.2 2210201 住房公积金 93.2 93.2 223 国有资本经营预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 解决历史遗留问题及改革成 22301 本支出 其他解决历史遗留问题及改 2230199 革成本支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换 成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 430.2 30201 办公费 23.1 30701 30102 津贴补贴 187.1 30202 印刷费 3.7 30702 30103 奖金 3.2 30203 咨询费 30703 国内债务发 行费用 30106 伙食补助费 2 30204 手续费 30704 国外债务发 行费用 30107 绩效工资 139 30205 水费 310 资本性支出 280.2 30206 电费 1.2 31001 房屋建筑物 购建 7.4 30207 邮电费 9.6 31002 办公设备购 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴 - 10 - 金额 科目编 科目名称 码 1311.9 302 商品和服 务支出 金额 科目编码 106.5 307 科目名称 金额 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 3.4 3.4 费 置 30110 职工基本医 疗保险缴费 54.9 30208 取暖费 31003 30111 公务员医疗 补助缴费 4.1 30209 物业管 理费 1.5 31005 30112 其他社会保 障缴费 16.1 30211 差旅费 9.1 31006 因公出 国(境)费 用 31007 30113 住房公积金 93.2 30212 30114 医疗费 4.7 30213 30199 其他工资福 利支出 89.8 30214 303 对个人和家庭 的补助 30301 维修(护) 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更新 0.2 31008 物资储备 租赁费 13 31009 土地补偿 1096.3 30215 会议费 3.1 31010 安置补助 离休费 30216 培训费 0.7 31011 地上附着物 和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接 待费 3.9 31012 拆迁补偿 30303 退职(役)费 30218 专用材 料费 31013 30304 抚恤金 3.5 30224 被装购 置费 31019 其他交通工 具购置 30305 生活补助 2.1 30225 专用燃 料费 31021 文物和陈列 品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业 务费 31099 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 福利费 1.5 31201 资本金注入 个人农业生 30310 产补贴 1072.5 30231 公务用 车运行维 护费 1.3 31203 政府投资基 金股权投资 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 18.2 30239 其他交 通费用 7.8 31204 费用补贴 30240 税金及 附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商 23.9 31299 费 工会经 费 2.9 312 公务用车购 置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 其他对企业 - 11 - 品和服务 支出 人员经费合计 2408.2 补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费 用支出 39908 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 39999 其他支出 公用经费合计 109.9 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门: 金额单位:万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 基 基 项 余 科目名 项目支出 科目编码 基本支 合 本 项目 合 本 目 合 基本支 称 合计 结转和结 出结转 计 支 支出 计 支 支 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 出 结转 结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注:农机中心单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支 出,故此表无数据。 八、国有资本国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门: - 12 - 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 项目支出 合计 国有资本经营 223 基本支出 预算支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 解决历史遗留 22301 问题及改革成 本支出 其他解决历史 2230199 遗留问题及改 革成本支出 第三部分 寿县农业机械事务管理中心 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 2518.1 万元(含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余)。支出总计 2518.1 万元(含结余分配和年末 结转和结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 344.17 万元, 下降 12%,主要原因:一是人员划转其他单位;二是办公经费减 少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2518.1 万元,其中:财政拨款收入 - 13 - 2518.1 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 2518.1 万元,其中:基本支出 2518.1 万 元,占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2518.1 万元(含年初财政拨款 结转和结余),支出总计 2518.1 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 344.17 万元, 下降 12%,主要原因:一是人员划转其他单位;二是办公经费减 少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2518.1 万元,占本年 支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 344.17 万元,下降 12%。主要原因一是人员划转其他单位;二是 办公经费减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2518.1 万元,主要用 于以下方面:卫生健康支出(类)支出 55 万元,占 2.2%;农林水 (类)支出 2369.9 万元,占 94.1%;住房保障(类)支出 93.2 万元,占 3.7%。 (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 14 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1168.8 万 元,支出决算为 2518.1 万元,完成年初预算的 215.4%。决算数 大于预算数的主要原因:一是购机补贴和农机各项业务经费是追 加资金;二是部分人员工作经费是追加资金。其中:基本支出 2518.1 万元,占 100%。具体情况如下: 1.健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.8 万元,支出决 算为 55 万元,完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要 原因是工资基数有变动 2. 农林水(类)-农业(款)-行政运行(农业)(项)、事业 运行(农业) (项)。年初预算为 1008.3 万元,支出决算为 2369.9 万元,完成年初预算的 235%,决算数大于预算数的主要原因是新 增农业生产支持补贴支出及农业组织化和产业化经营支出。 3.. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出 (项)。年初预算为 93.2 万元,支出决算为 93.2 万元,完成年 初预算的 100%,决算数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2518.1 万元,其中人员经费 2408.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 - 15 - 退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 109.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县农机中心 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用 政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营财政拨款没有结转和结余,本年收入 0.2 万元,本年支出 0.2 万元,具体情况如下: 1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革 成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)本 年支出 0.2 万元。主要原因是用于破产企业职工的医疗保险。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020 年度,寿县农机中心机关运行经费支出 2518.1 万元, 比 2019 年减少 344.17 万元,下降 12%,主要原因一是人员划转 - 16 - 其他单位;二是办公经费减少。 (二)政府采购支出情况 2020 年度,寿县农机中心无政府采购支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,寿县农机中心共有车辆 1 辆,其 中:一般公务用车 1 辆。 (四)关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,农机中心组织对 2020 年度纳入部 门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 1072.5 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,已达到 预期绩效目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示, 单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的 原则,严格单位的支出管理,制定了单位《财务管理办法》和 《财务审批制度》。经自查,2020 年度我单位基本支出完成率均 在 100%以上,全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 - 17 - 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 - 18 - 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 19 - 寿县农机中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 10.5 5.2 因公出国(境)费 公务接待费 8.5 3.9 公务用车购置及运行费 2 1.3 2 1.3 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县农机中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为 10.5 万元,支出决算为 5.2 万元,完成预算的 49.5%,决算数小于预算数的主要原因是近年来立行勤俭节约, 公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的 “三公”经费决算为单位汇总数。 - 20 - (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县农机中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中公务接待费支出决算 3.9 万元,占 46%;公务用车 购置及运行费支出决算 1.3 万元,占 65%。具体情况如下: 1.部门无公出国(境)费支出 2.公务接待费支出 3.9 万元,年初预算为 8.5 万元,完成年初 预算的 46%,决算数小于预算数的主要原因是近年来立行勤俭节 约,公务接待次数减少;与 2019 年度决算相比,增加 0.91 万元, 增长 23%,增长的原因是 2020 年度增加业务工作量。2020 年寿 县农机中心国内公务接待共 46 批次,726 人次。主要是用于接待 上级、外市单位业务指导、下级机构和乡镇农机站来局以及工作 调研等公务往来支出。 经费使用贯彻党中央“八项规定” 、《党政机关厉行节约反对 浪费条例》、市委市政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机 关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 1.3 万元, 年初预算为 2 万元, 完成年初预算的 65%,决算数小于预算数的主要原因是外出工作 量减少,公务用车运行维护费年初预算为 2 万元,完成年初预算 的 65%,决算数小于预算数的主要原因是外出工作量减少。公务 用车购置及运行费支出与 2019 年度决算相比,增加 1.12 万元, 增长 89%,增长的原因是单位公车车年限较长,维修率较频。2020 - 21 - 年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括 车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年底, 寿县农机中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。 联系方式:寿县农业机械事务管理中心 政务公开电子邮箱:984143177@qq.com。 。 - 22 -