中共瑞金市委信访局2021年部门预算.docx
中共瑞金市委信访局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 瑞金市委信访局概况 一、部门主要职责 二、部门工作任务 三、部门基本情况 第二部分 瑞金市委信访局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 瑞金市委信访局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市委信访局概况 一、本部门主要职责 根据瑞办字[2010]205 号文件规定,本部门主要职责是: 贯彻落实上级关于信访工作的政策规定;接待来信来访,办 理市长手机、信箱等电子信访件;督查督办协调处理重大信 访问题;分析调研信访问题;指导全市信访工作,组织业务 培训;宣传信访法律法规,配合有关部门共同维护社会稳定; 对群众向市政府提出的复查事项进行复查;承办市委市政府 交办的其他工作。 二、2021 年主要工作任务 全市信访工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于 加强和改进人民信访工作的重要思想,全面贯彻落实党的十 九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕 “十四五”时期全市经济社会发展目标,牢记为民解难、为 党分忧的政治责任,以抓好建党 100 周年信访稳定工作为主 线,忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解 信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命,深入推进 专项治理重复信访,深化信访制度改革创新,全力做好重点 时期信访保障,坚持不懈抓基层打基础,打造忠诚干净担当 信访干部队伍,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家瑞 金篇章作出新的更大贡献,以优异成绩庆祝建党 100 周年。 全市信访工作的主要工作目标:“一个上升、三个下降、 五个达到”。“一个上升”,即网上信访占比继续上升;“三 个下降”,即进京非访、进京越级访、赴省赴赣州市越级访 下降;“五个达到”,即信访事项及时受理率、按期办结率、 积案化解率、复查复核率、群众参评满意率达到 100%。 三、部门基本情况 本部门共有预算单位 1 个。 编制数 11 人,其中:行政 编制 11 名,实有人数 10 人,退休人员 6 人。 第二部分 瑞金市委信访局 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 本部门 2021 年收入预算总额 154.40 万元,与上年预算 数减少 8.12 万元,下降 5%。其中:财政拨款收入 154.09 万 元,上年结转(结余)0.31 万元。 (二)支出预算情况 本部门 2021 年支出预算总额 154.40 万元,与上年预算 数减少 8.12 万元,下降 5%。其中: 按支出项目类别划分:基本支出 109.40 万元,包括: 工资福利支出 92.87 万元、商品和服务支出 15.94 万元、对 个人和家庭的补助 0.59 万元;项目支出 45 万元,包括:商 品和服务支出 43.2 万元、资本性支出 1.8 万元。 按支出功能科目分类划分:一般公共服务支出 129.56 万元、社会保障和就业支出 17.25 万元、住房保障支出 7.59 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 92.87 万元、商品 和服务支出 59.14 万元、对个人和家庭的补助 0.59 万元、 资本性支出 1.8 万元。 (三)财政拨款支出情况 本部门 2021 年财政拨款支出预算 154.40 万元,与上年 预算数减少 8.12 万元,下降 5%。具体为:一般公共服务支 出 129.56 万元、社会保障和就业支出 17.25 万元、住房保 障支出 7.59 万元。 (四)政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)国有资本经营情况 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 15.63 万元,比 2020 年预 算减少 4.03 万元,下降 20.5%。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 1.8 万元,其中: 政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中, 一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为:0。 (九)绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个(部门预算中 20 万元以上的,且进行绩效评审的项目),涉及资金 45 万元; 纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。 二、“三公”经费支出预算情况 本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为 1.89 万元, 比与上年预算数 1.95 万元减少 0.06 万元, 较上年下降 3.08%, 其中: (一)公务接待费支出预算数为 1.89 万元,比上年预 算数 1.95 万元减少 0.06 万元,较上年下降 3.08 %,。主要 原因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。 (二)公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元,比上 年预算数 0 万元减少 0 万元,较上年下降 0 %。主要原因是: 实行公务用车改革,减少公务用车运行维护费。 (三)因公出国(境)费支出预算数为 0 万元,主要原 因是:严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。 第三部分 瑞金市委信访局 2021 年部门预算公开表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 瑞金市委信访局 2021 年部门预算公开表(详见附表) 第四部分 一、 名词解释 收入科目 (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。 (二)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)一般公共服务支出:反映部门提供一般公共服务的支 出。 (二)社会保障和就业支出;反映部门在社会保障与就业方 面的支出。 (三)卫生健康支出:反映部门卫生健康方面的支出。 (四)住房保障支出:反映部门用于住房方面的支出。