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友谊县审计局2019年预算公开说明.docx

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友谊县审计局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分友谊县审计局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县审计局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 2 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县审计局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县审计局部门概况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县审计局职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》,审计局主要职 责为: (1)对本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和 决算,以及预算外资金的管理和使用情况依法进行审计监督; 3 (2)对国有银行和非银行金融机构,国有企业和国有 资产占控股地位的企业的资产、负债、损益进行审计监督; (3)对国家建设项目开工前准备情况以及预算的执行 情况和决算进行审计监督。 (4)对国有企事业组织、政府部门管理的和社会团体 受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其他有 关基金、资金的财务收支进行审计监督; (5)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收 支进行审计监督; (6)对党政部门领导和国有企业法人代表任期经济责 任进行审计监督; (7)对与财政财务收支有关的特定事项进行专项审计 调查; (8)办理党委、政府交办事项; (9)其它法律法规规定应当审计事项。 二、部门机构设置 友谊县审计局部门预算是包括预算本部以及下属 1 家预 算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 1 家,参公事 业单位 0 家,事业单位 0 家,具体情况如下: 4 序号 单位名称 单位性质 友谊县审计局 行政 三、部门人员构成 友谊县审计局总编制人数 16 人,在职实有人数 12 人, 其中:行政编制 10 人、事业编制 2 人……;退休人员 4 人。 与 2 年对比,退休人员减少 2 人。 第二部分 友谊县审计局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 5 八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (详见附表) 第三部分 友谊县审计局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县审计局 2019 年收支总预算 165.39 万元,比上年 预算数增加 24.17 万元。收入包括:一般公共预算收入 165.39 万元,支出包括:一般公共服务支出 165.39 万元…… 等。按照综合预算的原则,审计局部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县审计局 2019 年收入预算 165.39 万元,其中:一 6 般公共预算收入 165.39 万元,占 100%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;财政专户 资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单 位经营收入 0 万元,占 0%;其它收入 0 万元,占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县审计局 2019 年支出预算 165.39 万元,其中:基 本支出 165.39 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上 缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县审计局 2019 年财政拨款收支总预算 165.39 万元。 收入包括:一般公共预算收入 165.39 万元,政府性基金收 入 0 万元,国有资本经营收入 0 万元。支出包括:一般公共 服务支出 165.39 万元,教育支出 0 万元,五、关于一般公 共预算支出情况表(功能科目)的说明 友谊县审计局 2019 年一般公共预算支出 165.39 万元, 比上年预算数增加 24.17 万元,其中:1、一般公共预算支 出 2019 年预算数 123.39 万元,比上年增加 1.93 万元。 2、社会保障和就业支出 2019 年预算数 27.24 万元,比 上年增加 19.74 万元。 7 3、医疗卫生与计划生育支出 2019 年预算数 6.27 万元, 比上年增加 1.57 万元。 4、住房公积金 2019 年预算数 8.49 万元,比上年增加 0.93 万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 的说明 友谊县审计局 2019 年一般公共预算基本支出 165.39 万 元,其中: 1 、工资福利支出 116.2 万元,主要包括:基本工资 47.34 万元、津贴补贴 33.67 万元、年终一次性奖金 6.63 万 元。 2、按定额管理的商品服务支出 44.23 万元,主要包括: 办公费 2.38 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.5 万元。 3、离退休公用支出 0 万元,主要包括:离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 4.96 万元,主要包括:离休 8 费支出 0 万元、退休费支出 4.95 万元、抚恤金支出 0 万元、 。 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 友谊县审计局 2019 年一般公共预算支出 165.39 万元, 其中: 1、机关工资福利支出 47.34 万元,主要包括:工资津 补贴 33.67 万元、社会保障缴费 28.73 万元、……; 2、机关商品服务支出 44.23 万元,主要包括:办公经 费 2.38 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、 ; 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说 明 友谊县审计局 2019 年政府性基金当年拨款 0 万元,比 上年预算数增加(减少)0 万元,其中: 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 的说明 友谊县审计局 2019 年政府性基金预算基本支出 0 万元, 其中: 1、工资福利支出 0 万元,主要包括:基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。 9 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元,主要包括:办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、离退休公用支出 0 万元,主要包括:离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:离休费 支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 的说明 友谊县审计局 2019 年政府性基金预算支出 0 万元,其 中: 1、机关工资福利支出 0 万元,主要包括:工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元; 2、机关商品服务支出 0 万元,主要包括:办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元; 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县审计局 2019 年“三公”经费预算数为 2.38 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元, 10 公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元,比上年预算数 增加(减少)0 万元,主要原因是:。 十二、运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排3.38万元,其中: 办公费2.38万元、印刷费0万元、差旅费1万元、会议费0万 元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备 设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万 元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元 以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,增 长(降低)0%。主要原因是:。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县审计局采购预算总额0万元,其中:政府 采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月,友谊县审计局共有房屋0平方米,其中: 办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。 共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用 车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其 他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位 11 价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定,2019年友谊县审计局实行绩效目标管理的项 目0个,涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入:反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管 理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):反映用于机关事业单位按规定 12 为职工缴纳的基本医疗保险费,未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政 运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 13 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修(护)费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算管理 工作的前提和基础。 14

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