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2023年驻马店市政务服务和大数据管理局部门预算公开说明(4773).docx

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2023 年驻马店市政务服务和大数据管理局 预算公开说明 目录 第一部分 驻马店市政务服务和大数据管理局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年度部 门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件:驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预 算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门(单位)整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市政务服务和大数据管理局概况 一、驻马店市政务服务和大数据管理局主要职能 根据《中共驻马店市委市政府关于印发<驻马店政务服务和 大数据管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(驻办 文[2019]34 号)文件规定,驻马店市政务服务和大数据管理局为 市政府组成部门,主要职责是: (1)组织起草全市政务服务和政务信息化、数据管理相关 政策,并组织实施。 (2)统筹推进全市“数字政府”建设,拟订建设规划和年 度建设计划,并组织实施。 (3)统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设,指导全 市政务服务和数据管理机构开展工作。 (4)统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改 革。 (5)统筹市级政务信息系统建设规划,提出项目建设具体 意见。 (6) 统筹管理政务云平台、 政务服务平台和电子政务网络。 (7)负责统筹推进全市政务服务体系建设。负责统筹管理 市政务服务大厅工作,协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部 门之间的工作。组织协调全市政务服务环境优化和评价工作,负 责市级政务服务质量的监督管理。 (8)负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作, 负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。 (9)统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据 研究、开发、应用和对外交流合作。协调服务大数据产业发展。 (10)统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等 安全保障工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设, 监督管理市级政务信息网络系统和数据库安全。 (11)负责政务服务、政务信息化、大数据相关知识的宣传 普及。承担大数据人才队伍建设,开展对外合作交流。 (12)统筹新型智慧城市创建工作。 (13)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、驻马店市政务服务和大数据管理局机构设置及预算单位 构成 驻马店市政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本 级预算和局属单位预算。 1.驻马店市政务服务和大数据管理局机关本级,内设 6 个职 能科室,分别为:办公室、电子政务科、数据管理科、政务服务 科、审批改革协调科、智慧城市建设科; 2.驻马店市行政服务中心,内设 7 个职能科室,分别为:综 合科、信息科、效能监察科、政务环境科、代办服务科(协调 科)、网络科、直工委; 3.驻马店市大数据中心,内设 4 个部门,分别是综合部(智 慧城市创建协调服务部)、数据资源部、平台运行维护部、数据 安全部(数据分析利用部) ; 第二部分 驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻 马 店 市 政 务 服 务 和 大 数 据 管 理 局 2023 年 收 入 总 计 4146.5 万元,支出总计 4146.53 万元,与 2022 年预算相比,收、 支总计各减少 126.6 万元。主要原因是严格落实过紧日子要求, 压减机关运行经费和项目支出。 二、收入预算总体情况说明 驻 马 店 市 政 务 服 务 和 大 数 据 管 理 局 2023 年 收 入 合 计 4146.53 万元。其中:一般公共预算收入 4146.53 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻 马 店 市 政 务 服 务 和 大 数 据 管 理 局 2023 年 支 出 合 计 4146.53 万元,其中:基本支出 688.83 万元,占 16.61%;项目 支出 3457.7 万元,占 83.39%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算收 支预算 4146.53 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算 减少 126.6 万元,下降 2.96%。主要原因是严格落实过紧日子要 求,压减机关运行经费和项目支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算支 出年初预算为 4146.53 万元。主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出 3989.72 万元,占 96.22%;社会保障和就业支出 64.37 万元,占 1.55%;卫生健康支出 41.04 万元,占 0.99%; 住房保障支出 51.42 万元,占 1.24%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 688.83 万元,其中:人员经 费 617.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 70.99 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号) 要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府 预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分 类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关 系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅 反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经 济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2023 年“三公” 经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元,下降了 21.28%。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。我局 2023 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预 算。预算数与 2022 年持平。主要原因是我局没有出国(境)业务。 (二)公务用车购置及运行费 1.6 万元,主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元,与 2022 年一 致。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元,比 2022 年减少 0.8 万元,下降了 33.33%,主要原因是市行政服务中心减少公务用 车 1 辆。 (三)公务接待费 2.1 万元,主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.8 万元,增加了 61.54%。 主要原因是疫情后来访需求增加。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年机关运行经费支 出预算为 71 万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。 (二)政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 1567.5 万元,其中:政府采购货 物预算 0 万元,政府采购服务预算 1567.5 万元。 (三)绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2022 年期末,我局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专 用设备 0 套。 (五)专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业 单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 驻马店市政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算表

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