2021年度双清区妇幼保健计划生育服务中心绩效报告.docx
2021 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 1、内设机构 8 个,全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内 设机构分别是保健科、儿保科、信息科、检验室、出生医学证明 科、婚检科、孕前优生科等。 核定编制人数 21 人(其中行政编制 0 人、政法编制 0 人、 事业编制 21 人、工勤编制 0 人),实有人数 16 人,其中在职 人员 16 人,离休人员 0 人,退休人员 8 人。 主要职责:妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育 服务的医疗保健机构,婚前医学检查唯一指定机构。 2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 根据我所工作实际,2021 年部门预算资金 271.54 万元,其 中基本支出 223.54 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常 公用经费;项目支出 48 万元,其中非税收入支出 43.2 万元,非 税收入政府统筹 4.8 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 我所在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完 整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用, 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2021 年基本支出 275.33 万元,其中人员经费 209.12 万元, 公用经费 66.21 万元,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费 等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保 障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 三、资产管理情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 有公务运营车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工 作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。 五、存在的主要问题 1、编制少,人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫 生服务项目的顺利实施,临时聘用人员较多,经费预算比较紧张。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目 执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。 六、改进措施及建议 1、由于人员编制少,公用经费预算有限,存在用其他资金弥 补公用经费的情况,建议增加公用经费的预算; 2、二是加快经费拨付进度,及时下达专用项目额度。

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