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赫山区文联2022年部门预算说明.doc

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赫山区文联 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分:赫山区文联 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二) “三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)国有资产占用使用情况 (五)预算绩效目标情况 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分:赫山区文联 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分: 赫山区文联 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 1、贯彻落实党的文艺方针,开展对区级文学艺术协会的联 络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。 2、组织召开全区文学艺术界代表大会,组织和管理全区文 联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。 3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人 才培训和调研工作;主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评 奖。 4、主办文艺期刊。 5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文 艺界的联系和交流,推出有地域特色的文艺精品。 6、为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家 知识产权等合法权益。 7、做好为团体会员服务的工作,帮助各团体会员改善文艺家 的工作条件。 8、根据《社团管理登记条例》规定,负责对文艺界社团进行 业务指导和管理。 (二)机构设置 区文联无内设机构和二级机构 二、部门预算编制范围 3 区文联部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此, 纳入 2022 年部门预算编制范围的只有区文联部门本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:2022 年年初预算数 73 万元,其中一般公 共预算拨款为 69 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本 经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其他收 入 4 万元,上年结转 0 万元。收入较去年增长 4.3 万元,主要 原因是人员工资和津补贴增加,社会保障支出增加。 (二)支出预算:2022 年年初预算数 73 万元,其中,一般 公共服务支出 59 万元,社会保障支出 7 万元,医疗卫生与计划 生育支出 4 万元,住房保障支出 3 万元。支出较去年增长 4.3 万 元,主要原因是人员工资和津补贴增加,社会保障支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 73 万元,较去年增加 4.3 万 元,主要原因是人员工资和津补贴增加,社会保障支出增加 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年年初预算数为 50.5 万元,是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 (二)项目支出:2022 年年初预算数为 22.5 万元,是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中: 文艺活动开展支出 5 万元,主要用于围绕区委区政府中心工作开 展大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期 4 刊编辑印刷支出 5.5 万元,赵艺娟工作室工作经费 10 万元,党 建经费 2 万元。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 59 万元,比 2021 年预算增长 12.8 万元,增长 27.7%。主要原因是人员工资 和津补贴增加,社会保障支出增加,文艺协会活动费用增。 (二)“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 1.62 万元,其中一般公 共预算拨款预算 0.82 万元,其他资金预算 0.8 万元。公务接待 费 1.62 万元,与去年持平,用车购置费 0 元,与去年持平,公 务用车运行维护费 0 元,与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.82 万元,具体为公务接 待费 0.82 万元,比去年持平,公务用车购置费 0 元,与去年持 平,公务用车运行维护费 0 元,与去年持平。 (三)政府采购情况 2022 年区文联政府采购预算总额为 0 元。 (四)国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套。 (五)预算绩效目标情况 2022 年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作, 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时,本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 5 制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区文联将绩效 目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 73 万元,其中:基本支出 50.5 万元,项目支出 22.5 万元。全部实行整体支出绩效目标管 理,涉及一般公共预算当年拨款 22.5 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 22.5 万元,其中:业 务工作经费(3 个项目)22.5 万元,。全部实行项目支出绩效目 标管理,涉及一般公共预算当年拨款 22.5 万元。 (六)重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保 险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分: 赫山区文联 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区文联 2021 年 11 月 12 日 7

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