编办2018年部门决算公开.doc
寿县机构编制委员会办公室 2018年部门决算 2019年8月 -1- 目 录 第一部分 寿县机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县机构编制委员会办公室2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第 三 部 分 寿县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县机构编制委员会办公室2018年部门决算情况 第一部分 寿县机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 (一)贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构 改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟定全县行政管理 体制改革和机构改革的总体方案并组织实施;指导、协调全县行 政管理体制和机构改革工作;研究拟定全县机构编制的管理办法 ,并督促落实。 (二)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察 院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理 工作。 (三)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院 、县检察院机关,县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员 编制方案。 (四)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政 府部门以及县与乡(镇)的职责分工。 (五)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并 组织实施;审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数 、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理 体制改革和机构编制管理工作。 (六)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位 -3- 管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的 监督检查,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。 (七)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作 ;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员 招录(聘)和人员调入的机构编制审核工作。 (八)负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工 作; (九)负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单 位网上名称工作。 (十)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作; 承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责 任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革 工作。 (十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其 他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县机构编制委员会办公室2018年度部 门决算为本级决算。 纳入寿县机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围 的单位共1个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县机构编制委员会办公室 -4- 第二部分 寿县机构编制委员会办公室2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门: 单位:万元 项目 收入 行 次 栏次 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务 143.14 35 支出 一、财政拨款收入 1 其中:政府性基金预 算财政拨款 二、上级补助收入 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 金额 2 115.90 39 41 42 12.37 43 5.72 44 2.50 45 46 47 48 49 50 -5- 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 143.14 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中:项目支出结转 和结余 27 17 18 19 20 21 22 23 52 7.01 53 54 55 56 57 58 143.50 59 其中:提取职工福 60 13.07 利基金 61 转入事业基金 28 年末结转和结余 29 其中:项目支出结 63 转和结余 64 总计 65 156.21 30 31 总计 51 62 12.71 0.00 156.21 二、收入决算表 公开02表 部门: 金额单位:万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事 业 收 入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 -6- 栏次 201 20131 2013101 2013199 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 合计 一般公共服务 支出 党委办公厅( 室)及相关机 构事务 行政运行 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 其他行政事业 单位离退休支 出 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 143.14 143.14 115.54 115.54 115.54 115.54 101.91 101.91 13.63 13.63 12.37 12.37 12.37 12.37 11.85 11.85 0.53 0.53 5.72 5.72 5.72 5.72 3.80 3.80 2101103 公务员医疗补 助 1.92 1.92 211 节能环保支出 2.50 2.50 21103 污染防治 2.50 2.50 2110399 其他污染防治 支出 2.50 2.50 221 住房保障支出 7.01 7.01 -7- 22102 住房改革支出 7.01 7.01 2013101 住房公积金 7.01 7.01 三、支出决算表 公开03表 部门: 金额单位:万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 143.50 143.50 201 一般公共服务支出 115.90 115.90 20131 党委办公厅(室)及相 关机构事务 115.90 115.90 2013101 行政运行 102.28 102.28 2013199 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出 13.63 13.63 208 社会保障和就业支出 12.37 12.37 20805 行政事业单位离退休 12.37 12.37 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 11.85 11.85 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 医疗卫生与计划生育支 出 0.53 0.53 5.72 5.72 210 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -8- 21011 行政事业单位医疗 5.72 5.72 2101101 行政单位医疗 3.80 3.80 2101103 公务员医疗补助 1.92 1.92 211 节能环保支出 2.50 2.50 21103 污染防治 2.50 2.50 2110399 其他污染防治支出 2.50 2.50 221 住房保障支出 7.01 7.01 22102 住房改革支出 7.01 7.01 2210201 住房公积金 7.01 7.01 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门: 金额单位:万元 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行 次 支 金额 1 1 项目 栏次 一、一般公共服 143.14 务支出 行 次 3 115.90 115.90 39 12.37 12.37 40 5.72 5.72 41 2.50 2.50 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 34 5 6 7 8 9 10 政府性基金 一般公共预 小计 预算财政拨 算财政拨款 款 2 2 4 出 4 35 36 37 38 -9- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 二十二、债务还 本支出 二十三、债务付 息支出 143.14 本年支出合计 年初财政拨款结 25 转和结余 6.77 一、一般公共预 26 算财政拨款 6.77 年末财政拨款结 转和结余 42 43 44 45 46 47 48 49 7.01 7.01 55 143.50 143.50 56 6.41 6.41 149.91 149.91 50 51 52 53 54 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 29 59 60 总计 149.91 总计 -10- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:万 元 部门: 年初结转和结 余 科目 编码 合计 基 本 支 出 结 转 6.77 6.77 科目名 称 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 本年支出 基 本 支 出 结 转 合计 基本 支出 项 目 合计 支 出 143.14 143.50 143.50 6.41 6.41 115.54 115.90 115.90 6.41 6.41 合计 基本 支出 6.77 143.14 6.77 115.54 项 目 支 出 年末结转和结余 合计 201 20131 一般公共服 务支出 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 -11- 项目支 出结转 和结余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 201310 1 201319 9 208 20805 208050 5 208059 9 210 21011 行政运行 6.77 6.77 115.54 115.54 115.90 115.90 6.41 6.41 6.77 6.77 101.91 101.91 102.28 102.28 6.41 6.41 13.63 13.63 13.63 13.63 12.37 12.37 12.37 12.37 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 12.37 12.37 12.37 12.37 其他行政事 业单位离退 休支出 11.85 11.85 11.85 11.85 0.53 0.53 0.53 0.53 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 3.80 3.80 3.80 3.80 1.92 1.92 1.92 1.92 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 医疗卫生与 计划生育支 出 行政事业单 位医疗 210110 1 行政单位医 疗 210110 3 公务员医疗 补助 211 21103 211039 9 221 节能环保支 出 污染防治 其他污染防 治支出 住房保障支 出 -12- 住房改革支 出 22102 221020 1 201 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 住房公积金 一般公共服 务支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 : 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 30103 奖金 111.14 32.01 30201 24.08 30202 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 307 出 28.53 办公费 5.55 30701 印刷费 1.19 30702 咨询费 30703 国内债务发行费 用 30204 手续费 30704 2.96 30205 水费 310 国外债务发行费 用 资本性支出 30206 电费 31001 伙食补助费 3.16 30107 30108 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 金额 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 30203 5.90 30106 科目名称 1.14 房屋建筑物购建 11.84 -13- 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 30111 公务员医疗补 助缴费 30112 其他社会保障 缴费 30113 0.46 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 31007 30213 因公出国(境 )费用 维修(护)费 31008 信息网络及软件 购置更新 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 1.87 1.05 7.80 30212 11.06 医疗费 30199 其他工资福利 支出 对个人和家庭 303 的补助 30301 11.67 2.70 离休费 30217 公务接待费 1.30 31012 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 0.39 30302 30303 退休费 退职(役)费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购 置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购 置 无形资产购置 0.71 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 2.37 312 其他资本性支出 对企业补助 30309 奖励金 1.35 30229 福利费 1.38 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补 30231 公务用车运行 维护费 30239 其他交通费用 贴 30399 其他对个人和家 1.14 5.07 住房公积金 30114 2.01 0.64 0.27 31022 31099 4.92 31203 政府投资基金股 权投资 31204 费用补贴 -14- 庭的补助支出 30240 税金及附加费 用 31205 30299 其他商品和服 务支出 31299 1.36 其他对企业补助 399 39906 其他支出 赠与 39907 国家赔偿费用支 出 39908 39999 人员经费合计 利息补贴 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 113.83 29.67 公用经费合计 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万 元 部门: 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 基 基 科目名 项目支出 余 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 此表无数据 备注:机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 。 -15- 13 第 三 部 分 寿县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计156.21万元(含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余)、支出总计156.21万元(含结余分配和年末结 转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少3.64万元,下降 2.28%,主要原因:机关事业单位养老保险改革,退休人员减少 。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计143.14万元,其中:财政拨款收入143.14 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计143.50万元,其中:基本支出143.50万元 ,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计149.91万元(含年初财政拨款结 转和结余),支出总计149.91万元(含年末财政拨款结转和结余 )。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少9.94万元,下降 6.22%,主要原因:机关事业单位养老保险改革,退休人员减少 ;商品和服务支出中公务招待费用减少。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 -16- (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款收入143.14万元,占本年收 入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2.57 万元,增长1.83%。主要原因:人员工资标准预算增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出143.50万元,占本年支 出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.28 万 元 , 下 降 2.23% 。 主 要 原 因 : 机关事业单位养老保险改革,退休人员减少。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出143.50万元,主要用于以 下方面:一般公共服务支出115.90万元,占80.77%;社会保障和 就业支出12.37万元,占8.62%;医疗卫生与计划生育支出5.72万 元,占3.99%;节能环保支出2.50万元,占1.74%;住房保障(类 )支出7.01万元,占4.88%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.89万元 ,支出决算为143.50万元,完成年初预算的127.11%。决算数大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 : 行政事业单位工资及配套资金大幅增加。其中:基本支出143.50万 元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下: 1 . 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) -17- 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 行政运行(项)、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (项)。年初预算共为102.08万元,支出决算为115.90万元,完 成年初预算的113.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员增 资预算调整。 行 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) - 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) - 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单 位 离 退 休 支 出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为12.37万元,为年中预算 调整事项,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加此 项支出。 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 医 疗 ( 款 ) - 事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。年初预算共为3 .80万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的150.53%,决算 数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加,医疗缴费基数7 月份以后增加。 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项 ),年初预算为7.01万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算 的100%,决算数和预算数一致。 -18- 5. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) ,年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,为年中预算调整增加 支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度财政拨款基本支出143.50万元,其中人员经费113. 83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助 、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费29.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福得费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有 使用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年度,寿县机构编制委员会办公室机关运行经费支出29 .67万元,比2017年减少1.19万元,下降3.86%,主要原因是机关 三公经费等下降幅度较大。 -19- (二)政府采购支出情况 2018年度,寿县机构编制委员会办公室政府采购支出总额1. 14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元,政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万 元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,寿县机构编制委员会办公室共有车辆 0辆。 (四)关于2018年度预算绩效情况说明 寿县机构编制委员会办公室2018年度没有开展绩效自评和委 托第三方机构开展绩效评价 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 -20- 四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入, 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿 付的应付及预收款项等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 -21- 十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。 十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 -22- 寿县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万 元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 预算数 决算数 上年度决算数 5.00 1.30 3.10 0.00 0.00 0.00 5.00 1.30 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1.30万元,完成预 算的26%,与2017年度决算相比,减少1.80万元,下降58.06%, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待费下降幅度较大。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 -23- 寿县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元, 占0%;公务接待费支出决算1.30万元,占100%;公务用车购置及 运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,没 有变化。 2.公务接待费支出1.30万元,与2017年度决算相比,减少1.8 0万元,下降58.06%,下降的原因是严格执行中央八项规定,勤 俭节约。2018年寿县机构编制委员会办公室国内接待共20批次, 140人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和 工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政 机关厉行节约反对浪费条例》、《寿县党政机关公务接待管理规 定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比 一致。2018年没有安排公务用车购置费。2018年底,寿县机构编 制委员会办公室公务用车保有量为0辆。 联系方式:寿县机构编制委员会办公室 联系电话05542759886 -24-