【09】2018年龙南县一般公共预算支出安排情况表说明.doc.docx
二〇一八年龙南县一般公共预算支出安排 情况表说明 1.2018 年全县一般公共预算支出预算数 192539 万元, 比 2017 年支出预算数下降 2.3%。 2.一般公共服务支出预算数 28153 万元,比 2017 年预 算数增长 13.99%。其中: 群众团体事务支出增长 427.8%,主要是 2018 年安排财 政统拨工资单位工会经费 1133 万元; 其他共产党事务支出增长 70.3%,主要是 2018 年安排 2017 年新增单位机关事务管理局项目支出 1301 万元; 3.公共安全支出预算数比 2017 年预算数增长 26.4%,主 要是公检法警察加班工资提标、法院和检察院员额制改革, 以及加大了对公共安全支出,着力建设“和谐平安龙南”相 应的支出增加。 4.2018 年对教育、科学技术、节能环保支出等支出事项 优先安排,重点保障,预算数分别增长 29.82%、21.86%、 43%。 5.城乡社区支出预算数增长 18.28%,商业服务业等支出 预算数增长 13.01%,主要是全市各级为打好六大攻坚战,加 大了现代服务业、基础设施建设相关领域的投入。 6.住房保障支出较上年预算数下降 100%,主要是 2017 年预算数为上级下达指标 1607 万元。 7.预备费安排 3600 万元,增长 0.39%,占全县一般公共 预算支出的 1.84%,符合《预算法》关于“按照本级一般公 共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”的规定。 8.其他支出预算数下降 40.61%,主要是我县认真贯彻执 行《预算法》,细化了支出项目预算编制,原列“其他支出” 细化到其他类级科目。