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公安局2020年预算编制说明.docx

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公安局2020年预算编制说明.docx

九寨沟县公安局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、 政策;对全县公安工作进行决策、部署。 2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的 情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为 县委、县政府和州公安局提供信息,制定对策。 3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。 4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治 安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行 业等工作;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重 大案件、治安事故和骚乱。 5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关 管理工作以及全县公安外事工作。 6.组织实施消防工作,实行消防监督。 7.贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施。 8.维护全县道路交通安全,交通秩序以及车辆、驾驶员 管理工作;查处交通事故。 9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事 业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治 安组织的治安防范工作;指导企事业单位保卫组织和经济民 警、保安队伍的建设。 10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公 共信息网络安全监察工作。 11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作, 开展深挖犯罪,扩大战果等工作。 12.组织实施全县公安法制建设;指导、检查、监督公 安机关执法活动;承担审批治安行政案件审核工作。 13.组织实施全县科技强警工作,规划公安装备现代化 建设。 14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以 及公安民警的管理、教育、训练。 15.组织实施全县公安机关督察工作,按规定权限实施 对民警的监督;查处公安队伍中的违法违纪案件。 16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保 障计划和标准;组织和发放全县公安装备;被装等。 17.指导县森林警察的业务工作。 18.组织指挥武警中队执行公安任务。 19.承办县政府禁毒委员会日常工作。 20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作 二、部门概况 九寨沟县公安局是一级预算的行政单位,下设机构 25 个,内设机构 11 个。退休人员 42 人,已纳入社保统一归口 管理。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,公安局收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支 出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与 计划生育支出、住房保障支出。公安局 2020 年收支总预算 4287.79 万元。 (一)收入预算情况 公安局 2020 年收入预算 4287.79 万元。其中:上年结 转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 4287.79 万元, 占 100%。 (二)支出预算情况 公安局 2019 年支出预算 4287.79 万元,其中人员经费 3594.61 万元,占 83.83%;公用经费支出 693.18 万元,占 16.17%。 四、财政拨款收支预算情况说明 公安局 2020 年财政拨款收支总预算 4287.79 万元。支 出也为 4287.79 万元,包括:公共安全支出 3180.5 万元、 社会保障和就业支出 405.85 万元、卫生健康支出 320.72 万 元、住房保障支出 380.72 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)公安局 2020 年一般公共预算当年拨款 4287.79 万元,比 2019 年预算数增加 378.29 万元。主要是卫生健康 支出、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出 3180.5 万元、占 74.2%;社会保障和就业 支出 405.85 万元,占 9.4%。卫生健康支出 320.72 万元, 占 7.5%;住房保障支出 380.72 万元,占 8.9%; (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共安全支出:2020 年预算数为 3180.5 万元,主 要用于:我局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2. 卫生健康支出:2020 年预算数为 320.72 万元,主要 用于:我局职工医疗保险、失业保险等。 3. 住房保障支出:2020 年预算数为 380.72 万元,主要 用于:职工住房保障。 4. 社会保障和就业支出::2020 年预算数为 405.85 万 元,主要用于养老保险等。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 公安局 2020 年一般公共预算基本支出 4015.07 万元, 项目支出 272.72 万元,其中: 人员经费 3530.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 484.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会 议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出。 项目经费 272.72 万元,其中:“交管办”劝导员工资 72.72 万元,182 个辅警工作经费 80 万元,禁毒专项经费 60 万元, 拘押收教场所专项经费 60 万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 249.21 万 元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 7.71 万元,公务用车购置及运行维护费 241.5 万元。 (一)我局无因公出国(境),固经费为 0 万元。 (二)公务接待费与 2019 年持平。2020 年公务接待费 计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的 交通费、住宿费、用餐费等。 (三)2020 年安排公务用车运行维护费 241.5 万元, 用于 60 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保 险等方面支出,保障我局办案等公安业务工作开展。 公务用车购置及运行维护费较 2019 年持平。主要原 因是我局严格管理公务用车,励行节约。 单位现有公务用车 60 辆,其中:执法用车 55 辆、特种 结构车 5 辆。2019 年安排公务用车运行维护费 241.5 万元。 用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障办案等公 安业务工作开展。 2020 年未安排公务用车购置费。 八、政府性基金预算支出情况说明 公安局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2020 年,我局机关运行经费财政拨款预算为 2403.65 万 元,比 2019 年预算减少 1.9 万元,减少 0.07 %。 (二)政府采购情况 2020 年,我局没有使用政府采购预算拨款安排的支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2019 年底,我局共有车辆 60 辆均为,执法执勤用 车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则,2020 年九寨沟县公安局 4287.79 万元预算批复资金 按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等 方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、 时效、质量,预期达到的初会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资 金。 2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),主 要用于:单位职工养老保险缴费支出 4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03):指行政单位用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。 7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金 (01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费:纳入公安局预决算管理的“三公” 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件:公安局 2020 年部门预算公开表

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