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沅江市政务服务中心2017年部门预算说明.doc

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沅江市政务服务中心 2017 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江 市政务服务中心 2017 年部门预算编制说明如下: 一、工作职责 (1)贯彻执行中央、省、益阳市有关政务中心建设、 行政审批、政务服务和政府信息公开工作方针、政策,研究 拟定全市相应工作规划,并组织实施; (2)决定进驻中心的部门单位及项目;负责整个并联 审批工作的组织、协调、监督和责任追究; (3)负责指导、管理、监督各部门单位集中办理行政 审批项目、行政事业和服务性收费;负责组织提供有关公共 便民服务; (4)负责政务窗口工作人员的管理、监督、考核和表 彰工作;对窗口行政效能进行监督和查处,受理并调查处理 群众对单位窗口及工作人员投诉; (5)负责全市政务公开和办事公开工作; (6)指导建立和管理乡镇便民服务中心。 二、部门预算单位构成 根据编委核定,我中心内设股室 3 个,全部纳入 2017 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2017 年 1 月(预算编制时间),我中心纳入部门 预算编制 7 人。其中:实有在职人员 5 人。 四、2017 年收支预算 2017 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综 合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 (一)收入预算 2017 年单位预算收入 81.978 万元,其中:一般公共预 算拨款 81.978 万元,纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元, 政府性基金拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。 (二)支出预算 2017 年单位预算支出 81.978 万元,其中: 1、按支出项目类别分: 基本支出 43.228 万元,分别为:人员经费支出 40.728 万元,公用经费支出 2.5 万元。 项目支出 38.75 万元。 2、按支出功能分类股目: 2010301 行政运行 76.094 万元; 2010302 一般行政管理事务 2.5 万元; 2210201 住房保障支出 3.384 万元。 3、按支出经济分类股目: 工资福利支出 40.728 万元; 商品和服务支出 2.5 万元; 对个人和家庭的补助支出 3.384 万元; 项目支出 38.75 万元; 2017 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一)“三公”经费情况 2017 年,我中心 “三公”经费财政拨款预算数 0.8 万 元,其中:公务接待费 0.8 万元,公务用车购置及运行维护 费 0 万元,与上年持平。 (二)政府采购情况 2017 年,我中心安排政府采购预算 0 万元,主要用于采 购等。 (三)预算绩效评价情况 2017 年度,我中心纳入绩效评价的项目 1 个,涉及预 算金额 81.978 万元。 附件:沅江市单位预算公开输出表(政务中心)

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