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资阳区2022年度政府预算公开-关于资阳区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告.docx

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关于资阳区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)的报告 —2022年12月19日在益阳市资阳区第六届人民代表大会第二次会议上 益阳市资阳区财政局 各位代表: 受区人民政府委托,向大会报告资阳区 2022 年财政预算执行 情况和 2023 年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员 和列席大会的各界人士提出宝贵意见。 一、2022 年财政预算预计执行情况 2022 年是党的二十大召开之年,财政工作在区委的领导和上 级财政部门的指导下,在区人大、区政协的监督下,坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧盯预算执行一个中心 任务,坚持做好“两个统筹”工作,贯彻落实“三高四新”战略, 围绕“五个资阳”建设目标,扎实做好“六稳”“六保”①工作, 着力防范化解财政运行风险,推动党的二十大精神落地生效,较 好地完成了年初确定的各项目标任务,预算执行情况良好,为资 阳区经济社会健康发展提供有力财政保障。 (一)一般公共预算 1.一般公共预算收入预计完成情况 2022年全区完成地方一般公共预算收入②81532万元,同口径 增长8.5%。地方一般预算收入中纯区级收入③44081万元。税收返 还收入4693万元,财力性转移支付收入④115794万元,财力性转移 支付增量16951万元,专项用途一般性转移支付收入⑤65000万元, -1- 专项转移支付收入28000万元,新增债券转贷收入27400万元,上 年结转31863万元,调入预算稳定调节资金11924万元,调入资金 39295万元,再融资一般债券转贷收入45842万元。全年收入总额 430843万元。 2.一般公共预算支出预计完成情况 2022年全区完成一般公共预算支出⑥280610万元,比上年实际 支出增加30065万元,增长12%,本级财政支出181123万元。 3.收支平衡情况 全年收入总计 430843 万元,一般公共预算支出 280610 万元, 新增一般债券形成的支出 27400 万元,上解上级支出 14215 万元, 补充预算稳定调节基金 11953 万元,地方政府债券还本支出 45842 万元,结转下年支出 50823 万元。其中,区级可用财力 181123 万 元,对应安排区级财政支出 181123 万元,本级财政收支平衡。 (二)政府性基金 2022 年全区完成政府性基金收入总计 137239 万元。地方政府 性基金收入 15179 万元,其中:国有土地使用权出让收入预计完 成 15089 万元,城市基础设施配套费收入 90 万元;上级补助收入 (含市级返还国有土地使用权出让收入)49675 万元;专项债券收 入 51900 万元;上年结转 20485 万元。2022 年预计完成政府性基 金支出总计 137239 万元,其中:政府性基金支出 107359 万元(含 专项债券付息支出 4026 万元);调出资金 21395 万元;上解支出 45 万元;结转下年支出 8440 万元。当年收支平衡。 (三)社会保险基金 社保基金预算收入 48770 万元,为预算的 111%,增长 16.20%。 其中:社会保险费收入 18408 万元,财政补贴收入 28414 万元, -2- 利息收入 135 万元,转移收入 1226 万元,其他收入 587 万元。加 上年结余 31463 万元,收入合计 80233 万元。 社保基金预算支出 43952 万元,为预算的 108%,增长 10.62%。 其中:社会保险待遇支出 42583 万元,转移支出 1073 万元,其他 支出 248 万元,上解上级支出 48 万元。收支相抵,当年结余 4818 万元;年末滚存结余 36281 万元。 (四)全区政府债务情况 至年末,全区地方政府债务余额 39.77 亿元,全年债务付息 支出合计 1.04 亿元,其中一般债券付息 0.64 亿元,专项债券付 息 0.4 亿元。预计全年化解隐性债务 4 亿元,为中央下达任务的 116.28%。我区无逾期债务,未发生债务风险事件。 (五)2022 年财政工作特点 1.转思路、拓渠道,显著提高增收能力 一是政策扶持有加强。发挥财政资金的杠杆效应,安排 3344 万元用于产业扶持、产业引导、企业上市扶持及人才引进;坚决 落实中央新组合式减税降费政策,截至目前申请留抵退税的企业 共 157 户,金额 32220 万元,已完成 139 户。下半年以来,以奥 士康为代表的多家企业减税回补效应明显。二是立项争资有突破。 通过积极对接省市,2022 年争取一次性财力补助 16951 万元,同 比增长 133%;争取债券资金 7.93 亿元,同比增长 93.41%,其中 一般债券增加 2.09 亿元,专项债券增加 1.74 亿元。两项皆创历 史新高。三是培育税源有成果。制定骨干税源企业上台阶行动方 案,年度纳税 500 万元以上企业达到 27 户以上;纳税 1 亿元以上 的 2 户,分别是口味王和奥士康。四是综合治税有成效。加强建 安房地产税收征管和涉税数据治理。区财源办、税控办、发改、 -3- 财政、住建、税务等部门健全跨部门涉税信息共享机制,确保辖 区内税收属地入库、应收尽收。积极开展行业稽查、税收清欠等 专项行动,增加税收 6323 万元,确保了收入颗粒归仓,为高质量 完成全年税收收入目标奠定了基础。五是园区发展有劲头。加大 财政投入,聚焦“五好”园区创建,支持长春经开区打造特色产 业集群,招优引强,实现产业链延伸。据目前统计数,长春经开 区实现规模工业总产值 304.2 亿元,同比增长 13.43%;累计新开 工项目 21 个,新投产项目 18 个;累计成功新增入规企业 5 家; 园区上缴工业税收 5.96 亿元,同比增长 50.16%。 2.增投入、稳重点,优先保障民生民利 心怀“国之大者”,始终将民生支出放在财政支出的优先位 置,确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定在 75%以上。一是 增加社会保障投入,保障民生福祉。积极落实高龄养老津贴、城 乡居民低保、城乡特困人员补助、困难残疾人生活补贴和重度残 疾人护理补贴提标等各项政策;完善就业配套措施,持续扩大失 业保险保障范围。预计全年社会保障和就业保障支出 4.95 亿元。 二是增加教育投入,保障教育事业发展。百年大计,教育为本。 不断优化农村学校基本办学条件;提高乡镇寄宿制学校和乡村小 规模学校建设标准;统筹资金确保“民转公”任务按时完成,促 进教育资源合理分配,缩小城乡差距。教育大计,教师为本。着 重保障中小学教师工资待遇不低于我区公务员平均工资收入水平; 持续实施乡村教师岗位补助;落实公办幼儿园教师工资待遇;加 大保障性住房供应力度,解决教师队伍住房难问题。预计全年教 育支出 4.73 亿元。三是增加医疗卫生投入,保障人民健康。继续 支持疫情防控和救治工作能力提升,提高基本医疗卫生服务水平, -4- 实现医疗卫生投入稳步增长。预计全年卫生健康经费支出 2.85 亿 元。四是增加抗旱救灾投入,保障粮食安全。今年夏秋持续高温 干旱,我区出现罕见旱情,农业生产面临前所未有的挑战,财政 累计下达抗旱资金 1010 万元,积极作为降低灾害影响,确保农民 增收;全年投入 2711 万元用于高标准农田建设项目,稳步提高农 田综合质量;投入 708 万元用于耕地轮作休耕,做到永久基本农 田重点用于粮食生产,高标准农田原则上用于粮食生产;加强农 资供应调度与涉粮资金监管,按时完成 5000 吨肥料淡储和 275 吨 早稻常规种子储备任务;抓好 21.9 万亩早稻专业化集中育秧任务、 双季稻万亩示范片建设任务,严格落实粮食生产奖补引导资金,通 过适度规模经营补贴提高农户种粮积极性,全年发放耕地地力补 贴资金 5261 万元、种粮农民一次性补贴资金 2458 万元。 3.定计划、多举措,切实降低债务风险 一是定期召开债务联席工作会议,实行一季一调度机制。听 取防范化解风险工作情况汇报,分析研判潜在风险隐患,研究贯 彻落实中央、省、市防范化解风险工作决策部署的具体措施,协 调解决好工作中存在的困难和问题,确保重大风险防范化解工作 有序推进。二是整章建制,完善和加强政府债务管理制度。将地 方政府债务分类纳入全口径预算管理,建立了政府债务情况随同 预算公开的常态机制;制定并印发了《资阳区规范融资管理办法》, 规范了我区举债融资操作程序,明晰职责,强化监督和约束;严 格《资阳区单位投资建设项目管理办法》执行,加强工程建设项 目管理,规范行政事业单位项目建设投资行为,严防行政事业单 位项目建设引发政府债务风险。三是强化绩效运行,提高债券资 金使用效益。坚持“资金跟着项目走”的原则,强化绩效导向, -5- 积极开展事前绩效评估,规范绩效目标编制,严格实行绩效运行 监控,着力提高债券资金使用效益, 避免债券资金沉淀、挤占、 挪用。 4.重协调、谋统筹,持续推进乡村振兴 一是增加乡村振兴投入。 2022 年预计完成农、 林、水支出 64362 万元,较上年增加 3621 万元;土地出让收入优先支持乡村振兴, 按规定计提土地出让金用于乡村振兴的资金比率达 8.4%。二是巩 固拓展脱贫成果。对照国家脱贫攻坚成果评估要求,扎实做好有 效衔接工作。保持过渡期各项帮扶政策稳定,继续做好脱贫人口 小额信贷工作,推动脱贫帮扶政策落地见效、脱贫人口持续增收。 预计全年投入乡村振兴衔接专项资金 5217 万元,较上年增加 730 万元,其中本级配套 1228 万元,较上年增加 177 万元。三是全力 保障农业生产。精准落实各项惠农补贴政策,重点支持双季稻生产、 农机作业、基层农技推广、农业生产社会化服务等关键领域和薄 弱环节,鼓励发展适度规模经营,支持实施粮食高产绿色科技创新 工程,促进集约化生产,提高种粮综合效益,统筹投入农业生产资 金(含耕地地力补贴、一次性种粮补贴)9261 万元。四是确保农 产品供给安全。落实生猪良种补贴 65 万元、病虫害控制及农产品 质量安全资金 362 万元,促进农产品高质量发展;调优水产品供 给结构,投入水产养殖绿色发展资金 415 万元,对水产养殖尾水 进行处理;投入 844 万元完成 33 家农产品产地冷藏保鲜设施建设; 投入农业产业融合发展资金 399 万元,扶持益阳市中盛现代科技 有限公司等 5 家企业发展洞庭香米产业建设,全力保障重要农产 品有效供给。五是改善农村人居环境。推进农村户厕改造提升, 完成改(新)建厕所 2500 户,455 个问题户厕全部整改到位,全 -6- 年共计下达农村改厕奖补资金 393 万元;创新农村垃圾治理新模 式,探索建立垃圾治理有偿服务制度和农户垃圾处理付费机制, 推动形成长效治理机制;发展绿色农业,投入农业资源保护修复 与利用 4053 万元,加强受污染耕地安全利用,开展测土配方施肥、 持续推进化肥农药减量增效,发挥好绿色种养循环农业机制的长 效管护作用。 5.建机制、形合力,全面清查闲置国有资产 一是清查存量国有资产资源,摸清底子。开展存量国有资产 资源摸排工作,分批次对全区存量国有资产资源进行摸排,分类 建立台账,做到底子清、数据准、情况明。二是建立任务清单, 推进盘活处置。建立盘活任务清单,明确任务内容、截止时间、 牵头单位及责任单位,有序推进资产测量、评估、颁证工作。三 是深入对接金融机构,把握政策利好。精准研判金融机构关于盘 活存量国有资产的支持政策,建立健全对接机制,用好金融支持 政策,加快闲置国有资产资源清查处置工作进度。已完成乡镇供 水厂、乡镇卫生院的测量与评估,评估价值合计 4.37 亿元。其中, 乡镇供水厂资产及特许经营权评估价值 1.99 亿元,已于 11 月底 进行了公开拍卖。 6.抓改革、优机制,提升财政管理水平 财政管理不断规范,连续多年获省、市肯定。一是完成预算 管理一体化改革。落实政府过“紧日子”要求,积极应对财政“紧 平衡”状态,以信息化手段加快实现预算编制改革目标,将预算 编制、预算执行、单位核算及账务处理等业务全部整合至预算管 理一体化系统;组织全区会计业务人员进行业务培训,提高预算 编制和预算执行的精细化水平,加强资金全过程跟踪、监管。二 -7- 是强化国库集中支付管理。依托预算管理一体化系统,实现支付 全流程电子化,确保财政资金规范、安全、高效。已办理国库集 中支付资金 38.14 亿元,支付业务 37590 笔。三是优化财政投资 评审机制。按照“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念,进一 步深化评审业务改革,严把审核关,稳步提高评审质量。已完成 评审财政投资项目 169 个,送审金额 116242 万元,审定金额 98573 万元,净审减金额 17669 万元,审减率 15.20%,有效节约了财政 资金。四是规范政府采购流程。严格履行政府采购“五步走”流 程,实行事前沟通、规范采购文件、细化开标流程、严格评标程 序、事后跟踪制度,进一步提高政府采购绩效。已实施限额标准 以上采购项目 116 个,预算金额 20866 万元,实际采购金额 20260 万元;限额标准以下的交易订单 9074 笔,交易金额 16664 万元, 实现了政府采购项目全方位监管。五是严格执行绩效评价程序。 按照“谁申请,谁编制”的原则,实事求是编制项目绩效目标。 全面完成了 2021 年度部门单位绩效评价自评工作。通过第三方机 构开展了 2021 年度本级重点项目绩效评价工作,出具了评价报告, 下发了整改意见函。评价结果将作为预算安排的参考依据。开展 了 2022 年度预算运行绩效跟踪监控工作,部门单位对所负责项目 的执行过程、资金管理进行跟踪监控,区财政抽取重点项目进行 重点监控。六是注重财政监督职能。已开展 3 家涉粮企业的专项 检查,2 家地方融资平台的债务问题核查;委托第三方机构开展了 政府会计制度执行和会计信息质量专项检查。查办采购违规案件 3 起;对 11 家行政事业单位和企业作出财政检查结论并下达责令 整改通知;对 9 名违规的责任人处行政罚款共计 3.6 万元;建议 单位问责 2 人。 -8- 各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到还有一些 困难和问题困扰财政运行。 一是收支情况持续收紧。2022 年疫情持续,经济下行压力持 续加大,房地产市场疲软,土地市场交易活跃度不高,加之砂石 开采指标批复延后,入库税费较上年明显下降。口味王、皇爷等 重点税源企业面临行业压力、成本增加、订单缩减等难题,税收 贡献达不到预期,多种因素制约财政增收,收支矛盾加剧。二是 债务形势不容乐观。尽管我区政府性债务风险总体可控,但是总 量下降幅度仍然不大,并且我区偿债资金来源主要依赖土地出让 收入和砂石收入,偿债能力不强;政府资产中非金融资产占有较 大比例,流动性不强,处置比较困难,资产难以变现,缓解政府 性债务压力的作用还不明显。 对于这些问题,我们将予以高度重视,广泛听取各界人士的 意见和建议,认真研究,采取切实有效的措施,逐步加以解决。 二、2023 年财政收支预算(草案) (一)2023 年财政收支预算(草案)情况 2023 年财政工作的指导思想:以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,落实中央、省、市 经济工作会议和财政工作会议精神以及区委、区政府的决策部署, 坚持稳中求进,持续深化预算管理改革,有力应对风险挑战,统 筹疫情防控和经济社会发展。坚决落实过“紧日子”要求,控制 和压缩一般性支出,保障和改善民生,兜牢“三保”⑦底线,扎实 做好“六稳”“六保”工作,为全力建设新资阳提供坚实的财力 保障。 2023 年财政预算编制的基本原则:一是依法理财,公开透明。 -9- 按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规要求编 制预算,内容真实、合法合规;执行“二上二下”的预算编制程 序,严格执行人大批准的预算;深入推进预算公开,强化预算公 开范围和细化内容,主动接受各界监督,切实做到及时公开、内 容准确、形式规范。二是量入为出,收支平衡。盘活存量,用好 增量,促进财政资金优化配置,合理安排支出,做到量入为出, 收支平衡,不列赤字。三是优化结构,突出重点。坚持政府“过 紧日子”思想,从严从紧编制预算,继续优化支出结构,严格控 制一般性支出 ⑧ ,压减非“三保”项目支出,坚持按照保基本民生、 保工资、保运转、保政府债券利息、保重点项目的顺序安排预算, 其他项目视当年财力状况安排。四是厉行节约,强化绩效。强化 “三公”经费⑨预算管理,总量坚持零增长,努力降低行政成本。 全面推进项目库全生命周期管理,实现项目绩效评价结果与预算 编制相衔接,有效发挥预算绩效管理激励约束作用,切实做到“花 钱必问效”。 根据上述指导思想和基本原则,综合考虑各方面因素,2023 年财政收支预算初步安排如下: 1. 一般公共预算 2023 年全区地方一般公共预算收入 45027 万元,比 2022 年年 初预算数增长 8%。 2023 年全区本级财政收入 45027 万元,税收返还收入 4693 万 元,财力性一般转移支付收入 106488 万元,专项用途一般性转移 支付收入 64178 万元,专项转移支付收入 30165 万元,调入资金 38753 万元,合计 289304 万元。减上解支出 14215 万元,专项用 途一般转移支付支出 64178 万元,专项转移支付支出 30165 万元, - 10 - 全区 2023 年预计可用财力 180746 万元。根据收支平衡原则,2023 年安排一般公共预算支出 275089 万元,比 2022 年预算数 305074 万元减少 29985 万元,下降 9.83%。 2.政府性基金预算 2023 年政府性基金收入预算安排 57090 万元,其中:国有土 地使用权出让金收入安排 5000 万元,上级补助收入(市级返还国 有土地使用权出让收入)52000 万元,城市基础设施配套费收入 90 万元。政府性基金支出预算安排 57090 万元,其中:国有土地使 用权出让金收入安排支出 45523 万元,城市基础设施配套费相关 支出 90 万元,专项债券利息支出 5477 万元,调出资金 6000 万元。 收支相抵,实现收支平衡。 3.社保基金预算 2023 年社会保险基金收入 51525 万元,支出 45086 万元。其 中:城乡居民基本养老保险基金收入 14555 万元,支出 10063 万 元;机关事业单位养老保险基金收入 36970 万元,支出 35023 万 元。收支相抵,社保基金本年收支结余 6439 万元。 4.国有资本经营预算 2023 年国有资本经营预算收入 660 万元。其中:益阳市资阳 区国有资产服务中心 10 万元,益阳市创鑫建设投资有限公司 40 万元,益阳市资阳区发展集团有限公司 610 万元。按照收支平衡 的原则,2023 年支出预算安排其他支出 660 万元。 (二)2023 年财政预算支出重点及财政工作思路 2023 年财政工作将紧紧围绕区委、区政府的决策部署,兜牢 “三保”底线、做好“六稳”工作、落实“六保”任务,重点做 好以下几个方面的工作: - 11 - 1.狠抓财源建设,着力聚财增收 一是加强政策扶持。财政资金杠杆化,继续安排产业扶持资 金,鼓励企业加快上市步伐、加大科技投入、实施人才战略。二 是加快园区发展。继续腾出资金支持园区引进一批投资规模大、 质量结构优、发展前景好、税收贡献度高的项目,招引优势产业 上下游企业入驻园区,实现产业链延伸。三是落实减税降费政策。 继续用好中央减、缓、免税窗口期政策,尽可能让企业“轻装上 阵”,激发其最大潜力,为财政发展提供持续不断的财源。 2.盘活国有资产,增加区级可用财力 一是查清家底,建立台账。进一步摸清机关企事业单位闲置 资产总量及结构,实时掌握国有资产的动向及使用情况,促进国 有资产合理有效配置,确保每项资产处置都在监督下进行。二是 强化管理,提效增值。进一步规范行政事业单位资产管理,将部 分闲置资产进行交易处置,同时督促国有企业对经营性资产进行 科学管理,提效增值。三是深掘价值,盘活闲置。严格执行资产 测量评估、公告公示、进场交易、公开拍卖、所得收入依法缴入 国库等相关规定,加快推进国有闲置资产盘活,做到物尽其用, 挖掘闲置资产的最大经济效益。 3.严格项目管理,防范化解债务风险 一是解读政策精神,明确责任清单。围绕政府债务管理“开 前门促发展、堵后门防风险”两大工作主线,制定部门责任清单。 二是巩固巡察成果,建立长效机制。结合违规举债和虚假化债专 项巡察的指导意见,在严格执行上级文件规定的基础上提出更明 确、更严格的要求,不断巩固我区近年来债务风险防范化解成果。 三是强化过程监督,提升资金效能。执行地方政府债务风险评估 - 12 - 机制、预警机制、风险应急处置机制,多渠道降低债务风险,统 筹强化政府债务借、用、管、还等环节的管理工作,提升资金使 用效能。 4.坚持勤俭节约,优化支出结构 一是压一般。2023 年财政收支将面临更加严峻挑战,为确保 全年收支平衡,参照中央、省、市做法,非“三保”类专项压减 20%,共计压减专项 2251 万元,其中部门单位压减 1119 万元,压 减出的财力全部用于差额人员负担比例从 60%提高至 65%、自收自 支人员定额 2 万元/人·年的支出。二是保基本民生。安排社会福 利、低保及困难群体救助、城乡养老保险配套、医疗补助、再就 业配套等专项资金 3472 万元;安排教育专项 4716 万元,安排城 乡居民医保配套、卫生综合改革配套、城市公立医院综合改革、 基本公共卫生配套、疫情防控等专项资金 9442 万元,兜牢民生底 线,压实民生支出责任。三是保工资。安排工资福利支出 61038 万元,其中工资性支出 43383 万元,工资附加支出(养老、医疗、 生育、职业年金、住房公积金)16305 万元,分流人员生活补助及 附加支出(社保、医保、住房公积金)1350 万元。落实离退休人 员待遇,安排机关事业单位养老保险兜底资金 26546 万元,安排 企业职工养老保险配套资金 450 万元,安排离休干部待遇 392 万 元。四是保运转。区直部门单位公务费按年人均 5000 元的标准, 共计安排 1323 万元,公务用车运行维护费安排 162 万元;乡镇街 道转移支付、乡镇运转经费、乡镇街道(工业园)综合治理经费 合计安排 785 万元;安排乡镇街道社区经费 544 万元,乡镇街道 社区惠民资金 255 万元,安排村级运转经费 2594 万元。持续优化 支出结构,确保部门和乡(镇、街道)、村两级基本运转经费需 - 13 - 求。五是保重点。紧紧围绕乡村振兴等国家战略,安排资金 2400 万元,其中乡村振兴衔接资金 1100 万元、乡村振兴 500 万元、六 个一工程 800 万元。安排资金 9877 万元,着力防范化解风险,其 中债券利息 6809 万元,偿债准备金 3000 万元,小额担保贷款贴 息 68 万元。支持项目建设,安排配套资金 5000 万元。 各位代表,今年是党的二十大召开之年,是进入全面建设社 会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一 年。在全区各界的关心支持下,财政运行平稳,财政工作即将交 出较好的答卷。2023 年,我们将在区委的坚强领导和区人大、区 政协的监督支持下,将“党建引领”贯穿财政工作始终,迎难而 上,锐意进取,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认 真落实“三高四新”战略,高效统筹疫情防控和经济社会发展、 更好统筹发展与安全,全面提升财政管理水平,为建设幸福新资 阳而努力奋斗! 以上报告,请予审议。 - 14 - 名 词 注 释 ①六稳六保:“六稳”是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外 资、稳投资、稳预期工作;“六保”是指保居民就业、保基本民 生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基 层运转。 ②地方一般预算收入:包括税收省以下地方留存部分和非税 收入。 ③纯区级收入:2020 年市委市政府调整了市与区财政体制。 新体制下,增值税、所得税等 8 个税种省以下地方收入,市与区 按 55:45 分享,地方一般预算收入中剔除市级分享部分后的区级 实得财力为纯区级收入。 ④财力性转移支付:是指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺 口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均衡 化,由上级政府安排给下级政府的补助性支出。资金接受者可以 根据实际情况自主安排资金用途。我区财力性转移支付包括中央、 省分配的一般性转移支付和市区体制下市级划转的财力基数。 ⑤专项用途一般性转移支付:即以基数形式下达并指定用途 的转移支付。 ⑥一般公共预算支出:即财政总支出,包括上级转移支付、 上级专项补助、历年结转资金和本级财政资金形成的支出。 ⑦“三保”:指保基本民生、保工资、保运转。 ⑧一般性支出:指“三公”经费、差旅费、会议费、培训费、 维修费、劳务费、日常办公费等开支以及房屋、办公设备、交通 工具购置产生的开支。 ⑨“三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费、公务 用车运行维护费及购置费。 - 15 -

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