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双清区信访局2019年的决算公开表.docx

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收入支出决算总表 部门:双清区信访局金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 749.24 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 七、其他收入 7 60.08 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 793.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 809.32 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 809.32 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 50 51 52 53 54 55 56 0.00 809.32 0.00 0.00 809.32 单位:万元 公开 02 表 收入决算表 部门:双清区信访局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 3 4 5 6 7 809.32 749.24 0.00 0.00 0.00 0.00 60.08 201 一般公共服务支出 793.88 733.80 0.00 0.00 0.00 0.00 60.08 20103 政府办公厅(室)及 793.88 733.80 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 60.08 合计 2 2010301 行政运行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 788.43 728.35 0.00 0.00 0.00 0.00 60.08 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支 1.65 出 221 住房保障支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 单位:万元 公开 02 表 公开 03 表 支出决算表 部门:双清区信访局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 对附属 本年支出 基本支 项目支 上缴上 经营 单位补 合计 出 出 级支出 支出 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 809.32 287.65 521.68 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 793.88 272.21 521.68 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 793.88 272.21 521.68 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 788.43 266.76 521.68 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表 部门:双清区信访局金额单位:万元 收 项目 入 支 行 金额 次 项目 出 行次 合计 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 749.24 一、一般公共服务支出 30 733.80 733.80 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 15.44 15.44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 21 50 0.00 0.00 0.00 出 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 749.24 本年支出合计 53 749.24 749.24 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 749.24 总计 58 749.24 749.24 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开 05 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:双清区信访局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010308 2010399 221 22102 2210201 本年支出 小计 基本支 出 栏次 1 合计 749.24 一般公共服务支出 733.80 政府办公厅(室)及相关机构事务 733.80 行政运行 1.50 一般行政管理事务 2.30 信访事务 728.35 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.65 住房保障支出 15.44 住房改革支出 15.44 住房公积金 15.44 2 287.65 272.21 272.21 1.50 2.30 266.76 1.65 15.44 15.44 15.44 科目名称 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 3 461.59 461.59 461.59 0.00 0.00 461.59 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:双清区信访局金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 182.39 302 商品和服务支出 98.33 30101 基本工资 45.09 30201 办公费 30102 津贴补贴 36.80 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 决算 科目编 数 码 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 19.64 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 56.02 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 0.00 30205 机关事业单位基本养老保 30108 12.76 30206 险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30207 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 电费 0.32 31003 专用设备购置 0.00 邮电费 14.67 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 6.47 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 3.66 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.62 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 5.52 30214 租赁费 6.89 303 对个人和家庭的补助 6.93 30215 会议费 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30303 退职(役)费 30304 30107 科目名称 差旅费 8.10 因公出国(境) 15.44 30212 0.00 费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 307 31006 大型修缮 信息网络及软件购置 31007 更新 31008 物资储备 0.00 31009 0.00 土地补偿 0.00 0.00 8.26 安置补助 地上附着物和青苗补 31011 偿 31012 拆迁补偿 培训费 1.15 31013 公务用车购置 0.00 30217 公务接待费 0.89 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.36 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.36 30226 劳务费 13.91 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.00 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 5.79 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 6.21 公务用车运行维 0.00 护费 30239 其他交通费用 6.73 31010 0.00 0.00 0.00 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 39908 群众性自治组织补贴 0.00 39999 0.00 其他支出 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务 30299 6.98 支出 189.32 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 98.33 公开 07 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:双清区信访局单位:万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 2 3 1 0 决算数 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 0 公务 接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务 接待费 12 0.89 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算 数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:双清区信访局 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。 6

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