靖石乡人民政府2021年部门预算公开.doc
附件: 于都县靖石乡人民政府 2021 年部门 预算 目 第一部分 录 于都县靖石乡人民政府概况 一、部门主要职责 宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党 中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导, 在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统 一领导。主要职责是: (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格 抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推 进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工 作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党 建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在 农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 (二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县 关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加 快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美 丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农 村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系, 提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群 众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。 (三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇 管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服 务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合 协调等职责。 (四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监 管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理 预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象 灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建 设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设, 落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政 调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会 稳定。 (五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的 各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗 保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生 健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合 便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获 得感和幸福感。 (六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,健 全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民 和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、 德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公 开。 (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内 单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服 务。 (八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管 理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产 管理工作。 (九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 (十)承担县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位 共 5 个,包括:乡政府机关,计生办、综合文化站、民政所、社 会保障所。 本部门 2020 年年末实有人数 48 人,其中在职人员 40 人, 离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 8 人。 第二部分 于都县靖石乡人民政府 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年于都县靖石乡人民政府收入预算总额为 998.1 万 元,较上减少 339.87 万元,其中:一般公共预算拨款收入 506.1 万元,较上年预算安排增加 339.87 万元;政府性基金 预算拨款收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业收入 0 万元,较上年预算安排无变化;上年结转(结余)0 万元, 较上年预算安排无变化。 (二)支出预算情况 2021 年于都县靖石乡人民政府支出预算总额为 1225.94 万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出 1225.94 万元,较上年 预算安排减少 344.31 万元,包括工资福利支出 479.09 万元、 商品和服务支出 421.4 万元、对个人和家庭的补助 325.45 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排无变化。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 733.94 万元, 较上年预算安排减少 380.2 万元;社会保障和就业支出 97.6 万元,较上年预算安排减少 13.5 万元;文化旅游体育与传 媒支出 68.95 万元,较上年预算安排减少 1.15 万元;农林 水支出 325.45 万元,较上年预算安排增加 21.24 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 479.09 万元,较 上年预算安排减少 97.13 万元;商品和服务支出 421.4 万元, 较上年预算安排减少 213.32 万元;对个人和家庭的补助 325.45 万元,较上年预算安排增加 21.24 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年于都县靖石乡人民政府财政拨款支出预算总额 为 998.1 万元,较上年预算安排减少 339.87 万元,具体为: 一般公共服务支出 506.1 万元,较上年预算安排减少 375.76 万元;社会保障和就业支出 97.6 万元,较上年预算安排增 加 13.5 万元;文化旅游体育与传媒支出 68.95 万元,较上 年预算安排增加 1.15 万元;农林水支出 325.45 万元,较上 年预算安排增加 21.24 万元。 (四)政府性基金情况 2021 年于都县靖石乡人民政府说明没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 421.4 万元,比 2020 年预 算减少 213.32 万元,降低 33.61 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (六)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 (七)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中, 一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为: 无 。 (八)项目绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个, 涉及资金 0 万元, 其中:部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个,涉及资金 0 万元。 (九)项目情况说明 无 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县靖石乡人民政府“三公”经费一般公共预 算安排 20.05 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主 要原因是:无因公出国。 公务接待费 10.65 万元,比上年减 0.35 万元,主要原 因是:压缩开支。 公务用车运行维护费 9.4 万元,比上年减 0.3 万元,主 要原因是:压缩开支。 公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要 原因是:无公务用车。 第三部分 于都县靖石乡人民政府 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目绩效目标表》 (详见附表) 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业 基金弥补 2021 年收支差额的数额。 (八)上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项 级),结合部门实际,参照《2021 年政府收支分类科目》的 规范说明进行解释。