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友谊县体育局2019年预算公开及三公经费情况.docx

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友谊县体育局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县体育局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县体育局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县体育局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县体育局概况 一、部门职责 1、贯彻实施国家体育工作的政策法规,依法主管全县 体育工作。 2、指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编 制体育事业发展中长期规划,协调区域性体育事业的发展。 3、推行全民健身计划,指导并开展群众性体育运动, 实施《国家体育锻炼》标准,开展国民体质监测工作。 4、组织参加全县的体育竞赛和综合性运动会,完成上 级下达的比赛任务。 5、指导和管理青少年竞技体育的发展,合理设置和布 局全县竞技运动项目。 6、发展体育产业,拓展体育市场,依法审查全县体育 经营活动从业资格。 7、负责全县体育社团的资格审查。 8、贯彻国家有关涉外方针政策,承担上级体育部门交 办的体育外事任务。 9、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 内设办公室、业务科室和业余体校 3 友谊县体育局预算是本部门的收支计划。 序号 单位名称 单位性质 友谊县体育局 行政单位 三、部门人员构成 友谊县体育局总编制人数 12 人,在职实有人数 12 人, 其中:行政编制 0 人、事业编制 12 人;退休人员 1 人。与 2018 年对比,退休人员增加(减少)0 人。 第二部分 友谊县体育局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 4 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (详见附表) 第三部分 友谊县体育局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县体育局 2019 年收支总预算 120.97 万元,比上年 预算数增加 2.97 万元。收入包括:一般公共预算收入 120.97 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 85.96 万元、社 会保障和就业支出 22.05 万元、卫生健康支出 4.79 万元、 住房保障支出 8.17 万元。按照综合预算的原则,友谊县体 育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县体育局 2019 年收入预算 120.97 万元,其中:一 般公共预算收入 120.97 万元,占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县体育局 2019 年支出预算 120.97 万元,其中:基 本支出 120.97 万元,占 100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县体育局 2019 年财政拨款收支总预算 120.97 万元。 5 收入包括:一般公共预算收入 120.97 万元。支出包括:文 化旅游体育与传媒支出 85.96 万元、社会保障和就业支出 22.05 万元、卫生健康支出 4.79 万元、住房保障支出 8.17 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 友谊县体育局 2019 年一般公共预算支出 120.97 万元, 比上年预算数增加 2.97 万元,其中: 1、2070301 行政运行(体育) 2019 年预算数为 85.96 万 元,比上年预算数减少 14.84 万元,下降 14.72%。 2、280502 事业单位离退休 2019 年预算数为 1.45 万元, 比上年预算数减少 4.22 万元,减少 74.4% 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2019 年预 算数为 14.71 万元, 比上年预算数增加 14.71 万元,增加 100% 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2019 年预算数 为 5.88 万元,比上年预算数增加 5.88 万元,增加 100%。 5、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 4.79 万元, 比上年预算数增加 0.73 万元,增加 17.98%。 6、2210201 住房公积金 2019 年住房保障支出 8.17 万 元,比上年减少 0.71 万元,减少 9.52%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 的说明 6 友谊县体育局 2019 年一般公共预算基本支出 120.97 万 元,其中: 1、工资福利支出 114.67 万元,主要包括:基本工资万 45.34 元、津贴补贴 29.17 万元、年终一次性奖金 6.13 万元、 机关事业单位养老保险 14.71 万元、职业年金 5.88 万元、 职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、其他社会保障教费 0.47 万元、住房公积金 8.17 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 4.8 万元,主要包括: 办公费 2 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 0.63 万元。 3、对个人和家庭补助支出 1.5 万元,主要包括:退休 费支出 1.45 万元、社会福利和救助支出 0.05 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 友谊县体育局 2019 年一般公共预算支出 120.97 万元, 其中: 1、机关工资福利支出 114.67 万元,主要包括:基本工 资万 45.34 元、津贴补贴 29.17 万元、年终一次性奖金 6.13 万元、机关事业单位养老保险 14.71 万元、职业年金 5.88 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、其他社会保障教 7 费 0.47 万元、住房公积金 8.17 万元。 2、机关商品服务支出 4.8 万元,主要包括:办公费 2 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.05 万元、 电费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.2 万元、差 旅费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 0.63 万元。 3、机关对个人和家庭补助支出 1.5 万元,主要包括: 退休费支出 1.45 万元、社会福利和救助支出 0.05 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说 明 友谊县体育局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支 出,该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 的说明 友谊县体育局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支 出,该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 的说明 友谊县体育局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支 出,该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 8 友谊县体育局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元,比上年预算数 增加(减少)0 万元。 十二、部门运行经费安排情况说明 2019年本部门运行经费预算安排85.96万元,其中:办 公费2万元、印刷费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、 福利费0万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备设 置费0万元、办公用房水电费0.15万元、办公用房取暖费0万 元、办公用房物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费0万 元以及其他费用0万元。比上年预算数减少14.84万元,降低) 14.72%。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县体育局采购预算总额0万元,其中:政府 采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月,友谊县体育局共有房屋0平方米,其中: 办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。 共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用 车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其 他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位 9 价值100万元以上设备0台。四是其他资产5.38万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定,2019年友谊县体育局实行绩效目标管理的项 目0个,涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管 理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费,未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政 运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 10 位)的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 11 维修(护)费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 12

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