机关工委2021年度单位决算和“三公”经费决算公开(嵌入表格).doc
寿县机关工委 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 1 目 录 第一部分 寿县机关工委概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县机关工委2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县机关工委2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 寿县机关工委 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县机关工委概况 一、主要职责 1、领导县直机关党的工作,制定县直机关党的建设规划; 组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定;督促检查县直 机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。 2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风和制度 建设。做好党员的教育和管理工作,指导县直机关各级党组织学 习党的基本理论、基本路线和基本纲领,会同县直有关部门组织 安排党员干部的理论学习培训。 3、指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的 监督;及时向县委反映县直机关领导班子和党组(党委)重视、 支持、指导机关党组织建设工作的情况;参与对县直科级党员领 导干部民主生活会的检查、监督。指导县直机关党组织配合行政 领导做好思想政治工作。 4、根据县直各机关党组织和企事业单位党组织的不同特点, 做好基层党组织的分类和管理工作。负责县直工委直属党总支、 支部的成立或撤销及其书记、副书记、委员的考察、任免工作, 负责新党员接收、转正、处置不合格党员及建党积极分子的集中 教育培训工作。 5、 领导县直机关党的纪律检查工作。 3 6、牵头协调县直机关社会主义精神文明建设活动;负责县 直机关人民武装工作;领导县直机关共青团工作。 7、完成上级交办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县机关工委 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算,与预算一致。 纳入寿县机关工委 2021 年度单位决算编制范围的单位 仅 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县机关工委 第二部分 寿县机关工委 2021 年度单位决算表 4 收入支出决算总表 公开01表 部门:淮南市寿县县直机关工委 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 176.33 一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 2.82 八、社会保障和就业支出 42 27.01 9 九、卫生健康支出 43 3.43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年支出合计 61 本年收入合计 27 179.15 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 12.89 年末结转和结余 63 30 总计 31 143.41 5.46 179.30 12.73 64 192.04 总计 65 192.04 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五 入可能存在尾数误差。 5 收入决算表 公开02表 部门:淮南市寿县县直机关工委 金额单位:万元 事业收入 功能分类 科目编码 科目名称 类款项 附属 上级 其 本年收入 财政拨款 经营 单位 其他收 补助 中: 合计 收入 收入 上缴 入 小计 收入 教育 收入 收费 栏次 1 2 3 合计 179.15 176.33 2.82 4 5 6 7 8 201 一般公共服务支出 143.25 140.43 2.82 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 124.88 122.06 2.82 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 124.88 122.06 2.82 20132 组织事务 18.38 18.38 其他组织事务支出 18.38 18.38 208 社会保障和就业支出 27.01 27.01 20805 行政事业单位养老支出 5.98 5.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.98 5.98 21.03 21.03 死亡抚恤 21.03 21.03 210 卫生健康支出 3.43 3.43 21011 行政事业单位医疗 3.43 3.43 2101101 行政单位医疗 3.27 3.27 2101103 公务员医疗补助 0.15 0.15 2013299 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 5.46 5.46 22102 住房改革支出 5.46 5.46 2210201 住房公积金 5.46 5.46 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 6 支出决算表 公开03表 部门:淮南市寿县县直机关工委 功能分类 科目编码 金额单位:万元 科目名称 本年支出合 计 基本支出 栏次 1 2 合计 179.30 179.30 201 一般公共服务支出 143.41 143.41 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 124.13 124.13 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 124.13 124.13 18.38 18.38 类款项 20132 组织事务 3 2013299 其他组织事务支出 18.38 18.38 20199 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.90 0.90 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 27.01 27.01 20805 行政事业单位养老支出 5.98 5.98 5.98 5.98 21.03 21.03 死亡抚恤 21.03 21.03 210 卫生健康支出 3.43 3.43 21011 行政事业单位医疗 3.43 3.43 2101101 行政单位医疗 3.27 3.27 2101103 公务员医疗补助 0.15 0.15 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 对附属 项目支 上缴上 经营支 单位补 出 级支出 出 助支出 221 住房保障支出 5.46 5.46 22102 住房改革支出 5.46 5.46 2210201 住房公积金 5.46 5.46 4 5 6 注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:淮南市寿县县直机关工委 收 金额单位:万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 支 行次 金额 项目 1 栏次 176.33 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 行次 出 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 3 4 141.33 141.33 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 5 1 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 31 三、国有资本经营预算财政拨款 3 32 4 33 5 34 6 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 7 8 八、社会保障和就业支出 37 27.01 27.01 9 九、卫生健康支出 38 3.43 3.43 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探工业信息等支出 14 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 18 47 19 十九、住房保障支出 48 5.46 5.46 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支出 21 50 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 176.33 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 0.90 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 0.90 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 177.23 177.23 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 177.23 总计 58 177.23 177.23 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:淮南市寿县县直机关工委 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 1 177.23 2 177.23 201 一般公共服务支出 141.33 141.33 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 122.06 122.06 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 122.06 122.06 18.38 18.38 2013199 20132 合计 组织事务 基本支出 2013299 其他组织事务支出 18.38 18.38 20199 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.90 0.90 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 27.01 27.01 20805 行政事业单位养老支出 5.98 5.98 5.98 5.98 21.03 21.03 死亡抚恤 21.03 21.03 210 卫生健康支出 3.43 3.43 21011 行政事业单位医疗 3.43 3.43 2101101 行政单位医疗 3.27 3.27 2101103 公务员医疗补助 0.15 0.15 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 221 住房保障支出 5.46 5.46 22102 住房改革支出 5.46 5.46 2210201 住房公积金 5.46 5.46 项目支出 3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:淮南市寿县县直机关工委 金额单位:万元 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 经济 金额 分类 科目名称 科目 编码 115.61 302 商品和服务支出 28.96 30201 办公费 57.72 30202 印刷费 2.18 30203 咨询费 2.81 30204 手续费 30205 水费 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 7.28 30206 电费 30207 30109 职业年金缴费 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 3.27 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 2.58 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.36 30211 差旅费 30113 住房公积金 10.46 30212 因公出国(境)费用 30213 30114 医疗费 维修(护)费 30214 30199 其他工资福利支出 租赁费 303 对个人和家庭的补助 33.78 30215 会议费 30216 30301 离休费 培训费 30217 30302 退休费 公务接待费 30218 30303 退职(役)费 专用材料费 30304 抚恤金 21.03 30224 被装购置费 30305 生活补助 12.30 30225 专用燃料费 30226 30306 救济费 劳务费 30227 30307 医疗费补助 委托业务费 30228 30308 助学金 工会经费 30229 30309 奖励金 福利费 公用经费 经济 金额 分类 科目名称 金额 科目 编码 25.89 307 债务利息及费用支出 2.31 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 0.02 31001 房屋建筑物购建 2.77 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 3.01 31006 大型修缮 31007 0.33 31008 31009 0.42 31010 0.48 31011 2.61 31012 31013 31019 31021 1.95 1.95 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 1.00 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 3.34 312 对企业补助 2.97 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 6.64 31204 30399 其他对个人和家庭的补助 0.44 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 政府投资基金股权投资 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 39908 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 人员经费合计 公用经费合计 149.39 27.84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因 四舍五入可能存在尾数误差。 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:淮南市寿县县直机关工委 金额单位:万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目 项目支出结 功能分类 科目名 基本 支出 基本 转和结余 基本 项目 基本 项目 项目 项目 科目编码 称 合计 支出 结转 合计 合计 合计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 结转 和结 结转 结转 结余 余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类款项 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 说明:机关工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门:淮南市寿县县直机关工委 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五 入可能存在尾数误差。 说明:机关工委没有国有资本经营预算财政拨款,也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表 无数据。 11 第三部分 寿县机关工委 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 192.04 万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计 192.04 万元(含结余 分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增 加 50.08 万元,增长 35%,主要原因一是 2021 年度追加了 死亡抚恤金 21.03 万元,二是工资福利、社保缴纳、其他组 织事务经费的增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 179.15 万元,其中:财政拨款收入 176.33 万元,占 98.4%;其他收入 2.82 万元,占 1.6%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 179.30 万元,其中:基本支出 179.30 万元,占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 177.23 万元(含年初财政 拨款结转结余),支出总计 177.23 万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增 加 52.63 万元,增长 42%,主要原因一是 2021 年度追加了 死亡抚恤金 21.03 万元,二是工资福利、社保缴纳、其他组 织事务经费的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 177.23 万元,占 12 本年支出的 98.8%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 52.63 万元,增长 42%。主要原因一是 2021 年 度追加了死亡抚恤金 21.03 万元,二是工资福利、社保缴纳、 其他组织事务经费的增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 177.23 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 141.33 万元, 占 79.7%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 27.01 万 元 , 占 15.2%;卫生健康(类)支出 3.43 万元,占 2.0%;住房保 障(类)支出 5.46 万元,占 3.1%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 99.26 万元,支出决算为 177.23 万元,完成年初预算的 178%。 决算数大于预算数的主要原因:一是 2021 年度追加了死亡 抚恤金 21.03 万元,二是工资福利、社保缴纳、其他组织事 务经费的增加。其中:基本支出 177.23 万元,占 100%。具 体情况如下: 1 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机 构、组织事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出、其他组织事务、其他一般公共服务(项)。年初预算 为 83.67 万元,支出决算为 141.33 万元,完成年初预算的 169%,决算数大于预算数的主要原因:一是 2021 年度追 13 加了死亡抚恤金 21.03 万元,二是工资福利、社保缴纳、其 他组织事务经费的增加。 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、 抚恤(款)机关事业单位养老保险支出、死亡抚恤(项)。 年初预算为 6.58 万元,支出决算为 27.01 万元,完成年初 预算的 411%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度 追加了死亡抚恤金 21.03 万元。 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.07 万元, 支出决算为 3.43 万元,完成年初预算的 84%,决算数小于 预算数,原因是人员年初调动造成。 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为 4.94 万元,支出决算为 5.46 万元,完 成年初预算的 111%,决算数大于预算数,原因是工资福利 增长造成缴费基数增大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 177.23 万元,其中:人员 经费 149.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖 14 励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 27.84 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年机关工委没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年机关工委没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 无。 (一)机关运行经费支出情况。 2021 年度,机关工委机关运行经费支出 27.84 万元, 比 2020 年增加 0.81 万元,增长 2.9%,主要原因是 2021 年度增加了其他组织事务支出。 (二)政府采购支出情况。 2021 年度, 机关工委政府采购支出总额 1.95 万元, 其中:政府采购货物支出 1.95 万元、授予中小企业合同金 额 1.95 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小 微企业合同金额 1.95 万元,占政府采购支出总额的 100%。 15 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日, 机关工委共有车辆 0 辆, 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以 上专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,寿县机关工委 2021 年度没有 部门预算的项目支出,未开展绩效自评。 县直机关工委组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效 评价,评价结果如下:评价得分 96 分,完成了如下目标: 领导县直机关党的工作,制定县直机关党的建设规划;组织 实施县委对县直机关党的工作的指示、决定;督促检查县直 机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。确保 县委机关高效有序运转,为领导决策提供有力保证,居民水 平稳步提高,社会发展和谐稳定,民主法治深入人心,生态 优势更加突显。评价结果显示,整体支出达到预期目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目) 本单位无此项。 3.部门评价项目绩效评价结果。 本单位无此项。 第四部分 名词解释 16 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后 年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 18 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 因公出国(境)费 0 0 公务接待费 3.5 2.61 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中:公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 3.5 万元,支出决算为 2.61 万元,决算数小 于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、省 委省政府 30 条规定和市委 40 条规定,严格执行《党政机关 厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13 号)和《中共 淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强 机关作风建设的若干规定(暂行)的通知》(淮纪〔2013〕 27 号)规定。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 19 情况说明。 寿县机关工委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 2.61 万元,占 100%;公务用车购置及 运行维护费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2021 年度预算相 比,没有变化。2021 年寿县机关工委因公出国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。该项经费根据市外办批准的因 公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于国 际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严 格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公 〔2016〕29 号)等相关规定执行。经费使用严格按照《寿 县党政机关因公临时出国经费管理办法》 (财公〔2016〕29 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 2.61 万元,与 2021 年度预算相比, 减少 0.89 万元,下降 25%,因机关工委历年执行三公经费 只减不增的要求,已压缩到最低。经费使用贯彻落实中央八 项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中 发〔2013〕13 号)规定,从严控制招待费支出。2021 年寿 县机关工委国内公务接待共 32 批次(其中外事接待 0 批 次),273 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于接待上 级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使 用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条 20 例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关 公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2021 年 度预算相比持平。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2021 年度预算持平, 2021 年没有安排公务用车购置费。公务用 车运行维护费 0 万元,与 2021 年度预算持平。公务用车运 行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出,主要用于公务用车的各项运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日,寿县机关工委开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 21