大屋2018年部门决算——最新.docx
洞口县大屋瑶族乡人民政府 2018 年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、政府基金收支决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名称解释 第四部分 附表:本单位 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 -1- 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 大屋瑶族乡人民政府概况 一、部门职责 1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进 农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公 有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农 民增收。 2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口 和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、 劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族 的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法 部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。 加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的 监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的 处置工作机制。 -2- 3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设, 发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强 农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机 构和经济实体。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化 信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育, 增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权, 保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设, 深化党风廉政建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织 的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青 团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 二、机构设置及决算单位构成单位 (一)内设机构设置。大屋乡瑶族乡人民政府内设机构包括:人大、政协、 党委、政府机关、财政、农业、文化、广播、计育等部门。本单位行政编制人数 17 人,事业编制人数 11 人。实有人数 32 人,其中在职 28 人,退休 3 人,差额 1 人。公务车辆核定编制 1 辆,实有公务车辆 1 辆。 (二)决算单位构成。大屋乡瑶族乡人民政府单位 2018 年部门决算汇总公 开单位构成包括:大屋乡瑶族乡人民政府本级以及人大、政协、党委、政府机关、 财政、农业、文化、广播、计育等部门 第二部分 大屋瑶族乡人民政府 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年决算基本收入为 529.59,基本支出 529.59 万元。决算数与 2017 年 对比,基本支出有所增加,主要为宣传,办公开支的增加。 -3- 二、收入决算情况说明 本年收入为:财政拨款收入 519.42,占比 98.08%;年初结转和结余 10.17, 占比 1.92%。 三、支出决算情况说明 本年支出为:一般公共服务支出 377.93 万元,占比 71.36%;公共安全支出 1 万元,占比 0.19%;文化体育与传媒支出 8.4 万元,占比 1.5%;医疗卫生和计 划生育支出 13 万元,占比 2.45%;农林水事务支出 119.26 万元,占比 22.52%; 交通运输支出 2 万元,占比 0.38%;资源勘探支出 2 万元,占比 0.38%;其他支 出 6 万元占比 1.13%。共计 529.59 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年大屋瑶族乡人民政府财政拨款收入 519.42 万元,财政拨款支出 519.42 万元,支出有所增加,主要为宣传,办公开支的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2018 年大屋瑶族乡人民政府财政拨款支出 519.42 万元,占比 100%,支出有 所增加,主要为宣传,办公开支的增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2018 年大屋瑶族乡人民政府财政拨款支出情况为:一般公共服务支出 367.76 万元,占比 70.80%;公共安全支出 1 万元,占比 0.19%;文化体育与传 媒支出 8.4 万元,占比 1.6%;医疗卫生和计划生育支出 13 万元,占比 2.50%; 农林水事务支出 119.26 万元,占比 22.96%;交通运输支出 2 万元,占比 0.39%; 资源勘探支出 2 万元,占比 0.39%;其他支出 6 万元占比 1.16%。共计 519.42 万 元。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 -4- 2018 年大屋瑶族乡人民政府预算总收入 291.01 万元,财政拨款支出 519.42 万元。支出多 228.41 万元,因为实行零级预算, 有部分拨款未计入预算中来。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年大屋瑶族乡人民政府财政拨款基本支出共计 519.42 万元其中:工资 福利支出 309.64 万元,占比 60.19%;对个人和家庭补助 126.87 万元,占比 24.43%;商品和服务支出 77.90 万元,占比 15.38%。商品和服务支出包括:办 公费 23.4 万元,占比 30.04%;印刷费 4.5 万元,占比 5.78%;电费 0.75 万元, 占比 0.96%;差旅费 1.6 万元,占比 2.05%;维修费 24.23 万元,占比 31.10%; 公车运行 3.42 万元,占比 4.39%;其他交通费用 20 万元,占比 25.67%. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度 “三公”经费预算数为 3.42 万元, 决算数为 3.42 万元.完成预算的 100%, 比上年减少 0.08 万元。 1、因公出国(境)费支出 0 万元,共组团 0 个 0 人次。同预算同上年。 2、公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元(公务用车购置费支出 0 万元, 公务用车购置 0 台。公务用车运行维护费支出 3.42 万元,公务车辆保有 1 辆)。 公务用车购置同预算同上年。 公务用车运行维护费同预算同上年。 3、公务接待费支出 0 万元,公务接待 60 批 250 人次。与预算数比较,小于 预算数 3 万元,因为接待费已由食堂接待。与上年数比较,小于上年数 2 万元的 原因是接待批次和人次减少。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 -5- 2018 年大屋瑶族乡人民政府政府性基金收入 5 万元,其中:彩票公益金及 对应专项债务收入 5 万元。府政府性基金支出 5 万元,其中:彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出 5 万元。全年收支平衡。 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明 2018 年预算实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共财政拨款 0 元, 纳入绩效评价试点的项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元。 十、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出77.9万元, 比年初预算数37.17万元增加40.73万元,增长(降低)109.58%。主要原因是: 因为实行零级预算,有部分支出未计入预算中去。 (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额50万元,其 中:政府采购货物支出23.4 万元、政府采购服务支出26.6万元。 (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆, 其中:一般公务用车1辆。 第三部分 名词解释 1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公 共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。 其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、 保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 -6- 市间交通费、食宿费等支出。 第四部分 附表:大屋瑶族乡人民政府 2018 年度 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 -7- 二、收入决算表 -8- -9- 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 -10- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 -11- -12- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -13- -14-

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