2018年度许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心部门决算.doc
2018 年度 许昌市城乡一体化示范区土地收购 储备中心部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心概 况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区土 地收购储备中心概况 -4- 一、部门职责 受示范区土地收购储备委员会和市国土资源局双重领 导,具体承担土地收购储备、拆迁补偿、资金融汇、组织招 投标业务;管理由示范区管委会依法收回的违法用地、闲置 抛荒土地及无合法使用权的国有土地;在示范区土地收购储 备委员会的领导和监督下,管理和运作土地收购资金及其他 具体事务。 二、机构设置 许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心内设机构 2 个,包括:办公室、综合业务科。 从决算单位构成看,许昌市城乡一体化示范区土地收购 储备中心部门决算包括:本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 23,471.55 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -7- 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,096.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 本年收入合计 23 23,471.55 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 26 总计 27 23,471.55 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -8- 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 110.88 0.00 0.00 0.00 11,207.74 0.00 12,263.81 23,471.55 收入决算表 公开 02 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 212 21208 2120801 220 22001 2200112 2200150 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 23,471.55 23,471.55 城乡社区支出 23,360.00 23,360.00 国有土地使用权出让收入及对应专 23,360.00 23,360.00 项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 23,360.00 23,360.00 国土海洋气象等支出 111.55 111.55 国土资源事务 111.55 111.55 土地资源储备支出 23.47 23.47 事业运行 88.08 88.08 3 4 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -9- 5 支出决算表 公开 03 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 212 21208 2120801 220 22001 2200112 2200150 本年支出合 基本支出 计 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 土地资源储备支出 事业运行 项目支出 1 11,207.74 11,096.86 2 3 87.41 11,120.33 0.00 11,096.86 11,096.86 11,096.86 110.88 110.88 23.47 87.41 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,096.86 0.00 0.00 0.00 0.00 11,096.86 87.41 23.47 87.41 23.47 0.00 23.47 87.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位:万元 入 支 行次 金额 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 栏次 111.55 一、一般公共服务支出 23,360.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行次 - 11 - 出 合计 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,096.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,096.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 23,471.55 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 23,471.55 总计 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 110.88 0.00 0.00 0.00 11,207.74 12,263.81 0.00 110.88 0.00 0.00 0.00 110.88 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,096.86 12,263.14 23,471.55 111.55 23,360.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入 可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 220 22001 2200112 2200150 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 110.88 110.88 110.88 23.47 87.41 国土海洋气象等支出 国土资源事务 土地资源储备支出 事业运行 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 87.41 87.41 87.41 0.00 87.41 23.47 23.47 23.47 23.47 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 公用经费 决算数 科目编 码 86.71 302 51.43 30201 0.90 30202 16.03 30203 0.00 30204 0.00 30205 11.24 30206 0.00 30207 3.25 30208 0.00 30209 0.00 30211 3.87 30212 0.00 30213 0.00 30214 0.00 30215 0.00 30216 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境) 费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 - 14 - 科目编 码 科目名称 0.70 307 0.70 30701 0.00 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 决算数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 86.71 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 (境)费 小计 费 (境)费 小计 费 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:许昌市城乡一体化示范区土地收购储备中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 212 21208 2120801 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 1 小计 2 3 0.00 23,360.00 11,096.86 0.00 23,360.00 11,096.86 基本支出 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 0.00 11,096.86 12,263.14 0.00 11,096.86 12,263.14 0.00 23,360.00 11,096.86 0.00 11,096.86 12,263.14 0.00 23,360.00 11,096.86 0.00 11,096.86 12,263.14 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 23471.55 万元。与上年度相 比,收、支总计各增加 23380.34 万元,增长 25632.32%。主 要原因是增加政府性基金预算财政拨款。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 23471.55 万元,其中:财政拨款收 入 23471.55 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 11207.74 万元,其中:基本支出 87.41 万 元 , 占 0.78% ; 项 目 支 出 11120.33 万 元 , 占 99.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 23471.55 万元。与 上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 23380.34 万元, 增长 25632.32%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 110.88 万元,占 本年支出合计的 0.99%。与上年度相比,一般公共预算财政 拨款支出增加 19.67 万元,增长 21.56%。主要原因是单位人 员增加。 (二)结构情况。 - 19 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 110.88 万元,主 要用于以下方面:国土海洋气象(类)等支出 110.88 万元, 占 100%。 (三)具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 112.51 万元,支出决算为 110.88 万元,完成年初预算的 98.56%。其中: 1.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行 (项)。年初预算为 88.51 万元,支出决算为 87.41 万元, 完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是注重厉行节约,压减相关开支。 2.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)土地资源 储备(项)。年初预算为 24 万元,支出决算为 23.47 万元, 完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是注重厉行节约,压减相关开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.41 万元。 其中:人员经费 86.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 住房公积金;公用经费 0.7 万元,主要包括:办公费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 20 - 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体 情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决 算为 0 万元,完成年初预算的 0%。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末,部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。其中: 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 - 21 - (一)绩效管理工作开展情况。 没有开展绩效管理工作。 (二)项目绩效自评结果。 没有开展项目绩效自评工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23360 万元,支出决算为 11096.96 万元,完成年初预算的 47.50%。主要用于征地和拆迁补偿支出,其中征地和拆迁补 偿支出项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:征地 和拆迁补偿工作未全部完成。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末,我部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 24 - 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 25 - 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 26 -