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2019年度许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心部门决算.doc

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2019 年度 许昌市城乡一体化示范区 社会事务管理中心 部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区社 会事务管理中心概况 -4- 一、部门职责 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心主要职能:负责辖区 内教育、文化、民政、卫生、人口和计划生育、民族宗教、体育、人 民武装等社会事业方面的工作。 二、机构设置 社会事务管理中心内设机构 8 个,包括:办公室、财务 科、民政科、教体科、医疗卫生科、残联委员会、宗教委员 会、文化旅游科。 从决算单位构成看,许昌市城乡一体化示范区社会事务管理 中心部门决算包括:本级决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是: 1.许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心。 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 项目 栏次 6,038.28 一、一般公共服务支出 50.63 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 112.26 0.00 0.00 0.00 3,182.62 0.00 194.21 1,665.69 879.67 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 6,088.91 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 6,088.91 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -8- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 50.63 6,088.91 0.00 0.00 6,088.91 收入决算表 公开 02 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010350 20106 2010650 20123 2012304 2012399 20129 2012906 205 20502 2050201 2050202 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 财政事务 事业运行 民族事务 民族工作专项 其他民族事务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 -9- 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业 经营 单位 补助 合计 收入 收入 收入 上缴 收入 收入 1 2 3 4 5 6,088.91 6,088.91 0.00 0.00 0.00 112.26 112.26 0.00 0.00 0.00 96.08 96.08 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 95.45 95.45 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 13.60 13.60 0.00 0.00 0.00 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 3,182.62 3,182.62 0.00 0.00 0.00 662.69 662.69 0.00 0.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收 入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 20508 2050803 20509 2050903 2050904 2050999 207 20701 2070109 2070199 208 20802 2080201 2080202 2080299 20805 2080505 20808 2080802 2080803 2080805 20809 2080901 2080999 其他普通教育支出 进修及培训 培训支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 退役安置 退役士兵安置 其他退役安置支出 - 10 - 558.69 558.69 0.00 0.00 0.00 174.04 174.04 0.00 0.00 0.00 174.04 174.04 0.00 0.00 0.00 2,345.89 2,345.89 0.00 0.00 0.00 1,880.89 1,880.89 0.00 0.00 0.00 93.98 93.98 0.00 0.00 0.00 371.02 371.02 0.00 0.00 0.00 194.21 194.21 0.00 0.00 0.00 194.21 194.21 0.00 0.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 96.21 96.21 0.00 0.00 0.00 1,665.69 1,665.69 0.00 0.00 0.00 8.53 8.53 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 339.13 339.13 0.00 0.00 0.00 171.18 171.18 0.00 0.00 0.00 77.67 77.67 0.00 0.00 0.00 90.29 90.29 0.00 0.00 0.00 25.14 25.14 0.00 0.00 0.00 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 2081001 2081002 20811 2081104 2081107 2081199 20819 2081901 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20825 2082501 20899 2089901 210 21001 2100199 21003 2100399 21004 2100407 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 残疾人康复 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他专业公共卫生机构 - 11 - 122.60 4.60 118.00 58.95 7.05 47.01 4.89 14.23 14.23 414.57 411.01 3.56 0.12 0.12 667.14 667.14 6.88 6.88 879.67 2.80 2.80 112.53 112.53 468.17 1.26 122.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 58.95 0.00 0.00 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00 47.01 0.00 0.00 0.00 4.89 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00 0.00 0.00 414.57 0.00 0.00 0.00 411.01 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 667.14 0.00 0.00 0.00 667.14 0.00 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 879.67 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 112.53 0.00 0.00 0.00 112.53 0.00 0.00 0.00 468.17 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 2100409 2100499 21007 2100717 21013 2101301 21014 2101401 2101499 21099 2109901 213 21307 2130705 229 22960 2296002 2296006 2296013 基本公共卫生服务 440.36 重大公共卫生专项 4.33 其他公共卫生支出 22.23 计划生育事务 216.78 计划生育服务 216.78 医疗救助 72.45 城乡医疗救助 72.45 优抚对象医疗 5.70 优抚对象医疗补助 0.73 其他优抚对象医疗支出 4.97 其他卫生健康支出 1.23 其他卫生健康支出 1.23 农林水支出 3.84 农村综合改革 3.84 对村民委员会和村党支部的补助 3.84 其他支出 50.63 彩票公益金安排的支出 50.63 用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22.41 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 3.24 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 2296099 21.98 出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 440.36 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 22.23 0.00 0.00 0.00 216.78 0.00 0.00 0.00 216.78 0.00 0.00 0.00 72.45 0.00 0.00 0.00 72.45 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 22.41 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010350 20106 2010650 20123 2012304 2012399 20129 2012906 205 20502 2050201 2050202 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 财政事务 事业运行 民族事务 民族工作专项 其他民族事务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 1 6,088.91 112.26 96.08 0.63 95.45 2.28 2.28 13.60 2.88 10.72 0.30 0.30 3,182.62 662.69 94.00 10.00 - 13 - 2 107.05 98.66 96.08 0.63 95.45 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 5,981.86 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.60 2.88 10.72 0.00 0.00 3,182.62 662.69 94.00 10.00 对附属单 上缴上级支出 经营支出 位补助支 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 20508 2050803 20509 2050903 2050904 2050999 207 20701 2070109 2070199 208 20802 2080201 2080202 2080299 20805 2080505 20808 2080802 2080803 2080805 20809 2080901 2080999 其他普通教育支出 进修及培训 培训支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 退役安置 退役士兵安置 其他退役安置支出 558.69 174.04 174.04 2,345.89 1,880.89 93.98 371.02 194.21 194.21 98.00 96.21 1,665.69 8.53 1.00 5.00 2.53 8.39 8.39 339.13 171.18 77.67 90.29 25.14 19.40 5.74 - 14 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.69 174.04 174.04 2,345.89 1,880.89 93.98 371.02 194.21 194.21 98.00 96.21 1,657.29 8.53 1.00 5.00 2.53 0.00 0.00 339.13 171.18 77.67 90.29 25.14 19.40 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 2081001 2081002 20811 2081104 2081107 2081199 20819 2081901 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20825 2082501 20899 2089901 210 21001 2100199 21003 2100399 21004 2100407 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 残疾人康复 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他专业公共卫生机构 122.60 4.60 118.00 58.95 7.05 47.01 4.89 14.23 14.23 414.57 411.01 3.56 0.12 0.12 667.14 667.14 6.88 6.88 879.67 2.80 2.80 112.53 112.53 468.17 1.26 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.60 4.60 118.00 58.95 7.05 47.01 4.89 14.23 14.23 414.57 411.01 3.56 0.12 0.12 667.14 667.14 6.88 6.88 879.67 2.80 2.80 112.53 112.53 468.17 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 2100409 2100499 21007 2100717 21013 2101301 21014 2101401 2101499 21099 2109901 213 21307 2130705 229 22960 2296002 2296006 2296013 基本公共卫生服务 440.36 重大公共卫生专项 4.33 其他公共卫生支出 22.23 计划生育事务 216.78 计划生育服务 216.78 医疗救助 72.45 城乡医疗救助 72.45 优抚对象医疗 5.70 优抚对象医疗补助 0.73 其他优抚对象医疗支出 4.97 其他卫生健康支出 1.23 其他卫生健康支出 1.23 农林水支出 3.84 农村综合改革 3.84 对村民委员会和村党支部的补助 3.84 其他支出 50.63 彩票公益金安排的支出 50.63 用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22.41 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 3.24 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 2296099 21.98 出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.36 4.33 22.23 216.78 216.78 72.45 72.45 5.70 0.73 4.97 1.23 1.23 3.84 3.84 3.84 50.63 50.63 3.00 22.41 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.98 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位:万元 入 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 栏次 6,038.28 一、一般公共服务支出 50.63 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 17 - 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 112.26 0.00 0.00 0.00 3,182.62 0.00 194.21 1,665.69 879.67 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 112.26 0.00 0.00 0.00 3,182.62 0.00 194.21 1,665.69 879.67 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 50.63 0.00 50.63 23 52 本年收入合计 24 6,088.91 本年支出合计 53 6,088.91 6,038.28 50.63 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 6,088.91 总计 58 6,088.91 6,038.28 50.63 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 20106 财政事务 2010650 事业运行 20123 民族事务 2012304 民族工作专项 2012399 其他民族事务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 本年支出 小计 1 6,038.28 112.26 96.08 0.63 95.45 2.28 2.28 13.60 2.88 10.72 0.30 0.30 3,182.62 662.69 94.00 - 19 - 基本支出 项目支出 2 3 107.05 98.66 96.08 0.63 95.45 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 5,931.23 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.60 2.88 10.72 0.00 0.00 3,182.62 662.69 94.00 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 20509 教育费附加安排的支出 2050903 城市中小学校舍建设 2050904 城市中小学教学设施 2050999 其他教育费附加安排的支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080201 行政运行 2080202 一般行政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 10.00 558.69 174.04 174.04 2,345.89 1,880.89 93.98 371.02 194.21 194.21 98.00 96.21 1,665.69 8.53 1.00 5.00 2.53 8.39 8.39 339.13 171.18 77.67 90.29 25.14 19.40 - 20 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 558.69 174.04 174.04 2,345.89 1,880.89 93.98 371.02 194.21 194.21 98.00 96.21 1,657.29 8.53 1.00 5.00 2.53 0.00 0.00 339.13 171.18 77.67 90.29 25.14 19.40 2080999 其他退役安置支出 20810 社会福利 2081001 儿童福利 2081002 老年福利 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 2081107 残疾人生活和护理补贴 2081199 其他残疾人事业支出 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 5.74 122.60 4.60 118.00 58.95 7.05 47.01 4.89 14.23 14.23 414.57 411.01 3.56 0.12 0.12 667.14 667.14 6.88 6.88 879.67 2.80 2.80 112.53 112.53 468.17 - 21 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.74 122.60 4.60 118.00 58.95 7.05 47.01 4.89 14.23 14.23 414.57 411.01 3.56 0.12 0.12 667.14 667.14 6.88 6.88 879.67 2.80 2.80 112.53 112.53 468.17 2100407 其他专业公共卫生机构 1.26 0.00 1.26 2100408 基本公共卫生服务 440.36 0.00 440.36 2100409 重大公共卫生专项 4.33 0.00 4.33 2100499 其他公共卫生支出 22.23 0.00 22.23 21007 计划生育事务 216.78 0.00 216.78 2100717 计划生育服务 216.78 0.00 216.78 21013 医疗救助 72.45 0.00 72.45 2101301 城乡医疗救助 72.45 0.00 72.45 21014 优抚对象医疗 5.70 0.00 5.70 2101401 优抚对象医疗补助 0.73 0.00 0.73 2101499 其他优抚对象医疗支出 4.97 0.00 4.97 21099 其他卫生健康支出 1.23 0.00 1.23 2109901 其他卫生健康支出 1.23 0.00 1.23 213 农林水支出 3.84 0.00 3.84 21307 农村综合改革 3.84 0.00 3.84 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3.84 0.00 3.84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 公用经费 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 103.95 302 商品和服务支出 3.10 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 25.56 30201 办公费 2.80 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 14.06 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 30103 奖金 29.02 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 6.04 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.39 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.12 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 30113 住房公积金 8.29 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 9.47 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 决算数 科目 编码 决算 科目 数 编码 科目名称 - 23 - 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30228 工会经费 0.30 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 103.95 公用经费合计 3.10 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 (境)费 (境)费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 说明:我部门没有预算安排的三公经费,也没有预算安排的三公支出,故本表无数据 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 金额单位:万元 年初结 转和结 本年收入 余 栏次 合计 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 229600 用于社会福利的彩票公益金支出 2 229600 用于残疾人事业的彩票公益金支出 6 229601 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 3 229609 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 9 小计 基本支 项目支出 出 年末结转和结余 1 0.00 0.00 0.00 2 50.63 50.63 50.63 3 50.63 50.63 50.63 4 0.00 0.00 0.00 5 50.63 50.63 50.63 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 22.41 22.41 0.00 22.41 0.00 0.00 3.24 3.24 0.00 3.24 0.00 0.00 21.98 21.98 0.00 21.98 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 26 - 本年支出 6 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 27 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 6088.91 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 289.99 万元,下降 4.54%。主要原因是两 年预算个别项目增减有变动。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 6088.91 万元,其中:财政拨款收入 6088.91 万元,占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 6088.91 万元,其中:基本支出 107.05 万 元 , 占 1.76% ; 项 目 支 出 5981.86 万 元 , 占 98.24%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 6088.91 万元。与上 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 289.99 万元,下降 下降 4.54%。主要原因是两年预算个别项目增减有变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6038.28 万元,占 本年支出合计的 99.17%。与上年度相比,一般公共预算财政 拨款支出减少 340.63 万元,减少 5.33%。主要原因:2019 年学校建设已完工,项目建设资金较 2018 年相对较少。 (二)结构情况。 - 28 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6038.28 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 112.26 万元, 占 1.86%;教育支出(类)支出 3182.62 万元,占 52.71%; 文化旅游体育与传媒支出(类)支出支出 194.21,占 3.22%; 社会保障和就业(类)支出 1665.69,占 27.59%;卫生健康 支出(类)支出 879.67,占 14.57%;农林水支出(类)支出 3.84,占 0.06%。 (三)具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6038.28 万元,支出决算为 6038.28 万元,完成年初预算的 100.00%。其中: 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.63 万元,支出决 算为 0.63 万元,完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)事业运行(项)年初预算为 95.45 万元,支出决算 为 95.45 万元,完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项) 年初预算为 2.28 万元,支出决算为 2.28 万元,完成年初预 算的 100%。 4.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项 (项)年初预算为 2.88 万元,支出决算为 2.88 万元,完成 年初预算的 100%。 - 29 - 5.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支 出(项)年初预算为 10.72 万元,支出决算为 10.72 万元, 完成年初预算的 100%。 6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务 (项)年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年 初预算的 100%。 7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初 预算为 94 万元,支出决算为 94 万元,完成年初预算的 100%。 8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初 预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。 9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项)年初预算为 558.69 万元,支出决算为 558.69 万元, 完成年初预算的 100%。 10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 年初预算为 174.04 万元,支出决算为 174.04 万元,完成年 初预算的 100%。 11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市 中小学校舍建设(项)年初预算为 1880.89 万元,支出决算 为 1880.89 万元,完成年初预算的 100%。 - 30 - 12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)学前 教育城市中小学教学设施(项)年初预算为 93.98 万元,支 出决算为 93.98 万元,完成年初预算的 100%。 13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他 教育费附加安排的支出(项)年初预算为 371.02 万元,支 出决算为 371.02 万元,完成年初预算的 100%。 14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)年初预算为 98 万元,支出决算为 98 万元, 完成年初预算的 100%。 15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)年初预算为 96.21 万元,支出决 算为 96.21 万元,完成年初预算的 100%。 16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行 政运行(项)年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成 年初预算的 100%。 17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一 般行政管理事务(项)年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万 元,完成年初预算的 100%。 18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其 他民政管理事务支出(项)年初预算为 2.53 万元,支出决 算为 2.53 万元,完成年初预算的 100%。 - 31 - 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.39 万元,支出决算为 8.39 万元,完成年初预算的 100%。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 96.21 万元,支出决算为 96.21 万元,完成年初预算的 100%。 21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 年初预算为 171.18 万元,支出决算为 171.18 万元,完成年 初预算的 100%。 22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、 退伍军人生活补助(项)年初预算为 77.67 万元,支出决算 为 77.67 万元,完成年初预算的 100%。 23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待 (项)年初预算为 90.29 万元,支出决算为 90.29 万元,完 成年初预算的 100%。 24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士 兵安置(项)年初预算为 19.4 万元,支出决算为 19.4 万元, 完成年初预算的 100%。 25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士 兵安置(项)年初预算为 19.4 万元,支出决算为 19.4 万元, 完成年初预算的 100%。 - 32 - 26.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退 役安置支出(项)年初预算为 5.74 万元,支出决算为 5.74 万元,完成年初预算的 100%。 27.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士 兵安置(项)年初预算为 19.4 万元,支出决算为 19.4 万元, 完成年初预算的 100%。 28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福 利(项)年初预算为 4.6 万元,支出决算为 4.6 万元,完成 年初预算的 100%。 29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福 利(项)年初预算为 118 万元,支出决算为 118 万元,完成 年初预算的 100%。 30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾 人康复(项)年初预算为 7.05 万元,支出决算为 7.05 万元, 完成年初预算的 100%。 31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾 人生活和护理补贴(项)年初预算为 47.01 万元,支出决算 为 47.01 万元,完成年初预算的 100%。 32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他 残疾人事业支出(项)年初预算为 4.89 万元,支出决算为 4.89 万元,完成年初预算的 100%。 - 33 - 33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城 市最低生活保障金支出(项)年初预算为 14.23 万元,支出 决算为 14.23 万元,完成年初预算的 100%。 34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救 助支出(项)年初预算为 411.01 万元,支出决算为 411.01 万元,完成年初预算的 100%。 35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞 讨人员救助支出(项)年初预算为 3.56 万元,支出决算为 3.56 万元,完成年初预算的 100%。 36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为 0.12 万元, 支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 100%。 37.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 其他 城市生活救助(项)年初预算为 667.14 万元,支出决算为 667.14 万元,完成年初预算的 100%。 38.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项)年初预算为 411.01 万元,支出决 算为 411.01 万元,完成年初预算的 100%。 39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 6.88 万元,支出决算为 6.88 万元,完成年初预算的 100%。 - 34 - 40.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他 卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 2.8 万元,支出决 算为 2.8 万元,完成年初预算的 100%。 41.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他 基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为 112.53 万元,支 出决算为 112.53 万元,完成年初预算的 100%。 42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共 卫生机构(项)年初预算为 1.26 万元,支出决算为 1.26 万 元,完成年初预算的 100%。 43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生 服务(项)年初预算为 440.36 万元,支出决算为 440.36 万 元,完成年初预算的 100%。 44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生 专项(项)年初预算为 4.33 万元,支出决算为 4.33 万元, 完成年初预算的 100%。 45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生 支出(项)年初预算为 22.23 万元,支出决算为 22.23 万元, 完成年初预算的 100%。 46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育 服务(项)年初预算为 4.33 万元,支出决算为 4.33 万元, 完成年初预算的 100%。 - 35 - 47.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生 专项(项)年初预算为 216.78 万元,支出决算为 216.78 万 元,完成年初预算的 100%。 48.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对 象医疗补助(项)年初预算为 0.73 万元,支出决算为 0.73 万元,完成年初预算的 100%。 49.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚 对象医疗支出(项)年初预算为 4.97 万元,支出决算为 4.97 万元,完成年初预算的 100%。 50.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他 卫生健康支出(项)年初预算为 1.23 万元,支出决算为 1.23 万元,完成年初预算的 100%。 51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员 会和村党支部的补助(项)年初预算为 3.84 万元,支出决 算为 3.84 万元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.05 万元。 其中:人员经费 103.95 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费 3.10 万元,主要包括:办公费、印 - 36 - 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。社会事 务管理中心为事业单位,不产生三公经费。 2.公务用车购置及运行费预算数为 0 万元,支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%。 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆,其中车 0 辆、0 车 0 辆。 - 37 - 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末,部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 公务接待费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。 1.外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 (一)民政工作 1、社会救助工作稳步推进,救助水平进一步提高 (1)着力改善民生力度,提高救助保障标准。2019 年 城市低保保障标准由每人每月不低于 500 元提高到每人每月 不低于 520 元。特困人员集中供养标准每人每月不低于 5050 元,分散供养标准每人每年不低于 4050 元,统一提升到特 困人员基本生活标准每人每年均不低于 5200 元。城市低保 对象 900 户 1154 人,共发放低保资金 420 万元;特困人员 共 86 人(其中:集中 72 人,分散 14 人),共发放资金 39 万元。 (2)不断加大医疗救助力度,有效遏制因病致贫现象 发生。围绕“扩大救助范围,完善救助方式,简化救助手续, 提高救助水平”的总体要求,对符合救助条件的患者及时给 予救助和参合参保资助,有效遏制了低保对象、低收入家庭 - 38 - 和支出型家庭等群体因病致贫现象发生。2019 年共救助 113 人次,发放医疗救助资金 71.5 万元 2、实施民政福利工程,提升特殊困难群体民生福祉 (1)孤儿基本生活保障制度进一步完善。一是落实孤 儿保障经费,按月足额发放孤儿基本生活费,2019 年我区共 有孤儿 8 人,发放资金 9.12 万元;二是进一步提高孤儿养 育标准,由每人每月 800 元提升至 950 元。 (2)落实残疾人两项补贴发放。我区已全面落实残疾 人两项补贴政策,充分保障了残疾人权益。享受两项补贴对 象共 674 人(其中享受生活补贴 356 人,护理补贴 318 人), 发放生活补贴 25.632 万元,发放护理补贴 22.896 万元。 (3)深入开展临时救助,救急难功能进一步凸显。全 县累计救助临时困难群众 19 人次,发放救助金 1.3 万元。 (4)配合市级做好流浪乞讨人员救助管理工作。不断 健全完善流浪乞讨人员救助制度,对我区外出流浪人员进行 引导、劝导和救助,确保了这一弱视群体的基本生活和安全 得到有效保障。共救助流浪乞讨人员 5 人次。 (5)继续实施福彩助学活动。福彩助学项目受助类型 有低保、因病致贫、孤儿等情况,贫困大学新生要严格按照 规定提出申请,并将资助名单上报是民政局、慈善总会,与 全区其他单位部门资助项目进行比对核实,每名学生只能享 受一个资助项目,不得享受重复资助。2019 年福彩助学项目 共有 4 名学生符合资助条件,每名 3000-5000 元不等,共计 发放 1.6 万元。 - 39 - (6)落实省定民生实事,保障老年人合法权益,切实 做好我区 80 周岁以上老年人高龄津贴发放工作,规范发放 程序,明确工作职责,确保高龄津贴及时、足额发放给所有 符合条件的高龄老人。对 2019 年 1-9 月份 80-100 周岁符合 政策高龄老年人进行津贴补发,共补发资金 62.98 万元,全 年度共发放资金 83.98 万元。 3、加强专项社会事务管理,提高为民服务质量 (1)继续深化社会组织管理制度改革、激发社会组织 活力。规范流程,做好民间组织登记工作,2019 年共办理民 办非企业证书 9 家。 (2)做好社会组织年检工作,对 17 家民办非企业组织 进行年检。 4、抓紧抓实安全生产 认真落实“一岗双责”,对辖区内两所敬老院、三家民 办养老机构进行了安全生产大检查,对发现问题,及时整改, 确保了民政系统安全生产无事故。 5、以加强社区建设为着力点,扎实推进基层民主政治 建设 (1)发挥城市社区功能室作用,提高人民群众的幸福 感。我区 2018 年共建设城市规范化社区 3 座,按照时间节 点,于 2019 年完成建设任务全部通过市级各相关部门的验 收并将获得奖励资金共计 60 万元。在这一年时间里,各个 工作室充分发挥作用,化解矛盾 53 次、提供便民服务 600 余次、开展娱乐活动 40 余次、服务人群达到 4000 余人。 - 40 - (6)完成示范区 6 个社区村改居工作。为进一步加强 社区规范化建设,切实转变社区职能,提高管理和服务水平, 更好的服务群众。我中心申报关于尚集镇胡寨等 6 个村改居 的请示,通过了示范区管委会的批准并通过程序上报市民政 局报备。 6、重点项目稳步推进 按照《许昌市人民办公室关于印发许昌市农村敬老院综 合提升改造三年攻坚计划的通知 》(许政办[2018]23 号) 的精神,我区需新建设一所敬老院。目前,土地性质变更工 作已通过专家论证会讨论并全面通过研究,上报市自然资源 与规划局已研究,等待审批。 (二)退役军人工作 1、落实优抚安置政策,提升退役军人保障水平 (1)涉军待遇资金落实到位。为辖区内重点优抚发放 生活补助金 116 万余元; (2) 接受 2018 年符合政府安置三期以上转业士官 1 名,现已安排上岗,待业期间生活补助费 12040 元已发放; 接收 2019 年 7 月份符合政府安排工作转业士官 2 名,已经 主任办公会研究通过,档案已递交示范区组织人社局,正在 进行办理入编手续; (3)做好涉军信访稳控工作。共接待涉军群体反映问 题 5 件,对来访人员广泛宣传政策,耐心解释答复,主动疏 导思想,积极化解矛盾 5 件,未发生一起违法上访事件; (4)为协调做好退役军人各项事务的办理,我区积极 - 41 - 开展工作,成立区、镇(办)、村(居)三级退役军人服务 中心组建工作,共挂牌 37 个; (5)悬挂光荣牌。共收市退役军人事务局光荣牌 2054 块,已发放镇(办)1700 块,悬挂 1458 块; (6)加大涉军群体医疗二次报销力度。2019 年度共救 助涉军 13 人,报销资金 2.9 万元。 2、高质量做好全国双拥城创建工作 按照市委、市政府部署要求,我区迅速行动,积极参与 到创建全国双拥模范城工作中,扎实开展各项双拥共建活动, 促进军民融合深度发展,开创了我区双拥工作新的局面。共 设立固定创建宣传标语 4 处,悬挂横幅 30 余幅。 (三)卫生健康工作 1、大力推进民生实事工作和重点项目建设 一是做好免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛 查及适龄妇女两癌筛查工作。按照市卫健委要求积极开展免 费筛查工作,制定了示范区落实免费筛查工作方案,通过微 信群、发放宣传页、电子屏、村医入户调查等方式对群众进 行宣传,目前 2019 年度累计活产数为 338 人, 血清学筛查 222 人,筛查率 65.68%;免费超声筛查 166 例,筛查率 49.11%; 新生儿“两病”筛查 344 人,筛查率 101.78%;新生儿听力 筛查 331 人,筛查率 97.93%;我区除免费超声筛查没达到目 标任务,其余均已达到筛查目标比例。积极落实适龄妇女 “两癌”免费筛查民生实事工作,宫颈癌筛查已完成 246 例, 完成率 94.62%;乳腺癌筛查已完成 255 例。完成率 98.08%。 - 42 - 二是做好新生儿耳聋基因检测,已完成 317 例。三是示范区 商务中心区社区卫生服务中心建设,目前已完成竣工验收, 与市立医院相结合,二次装修已完成,卫生执业许可证已办 理完成,力争 12 月上半旬开始投入使用。 2、提升医疗服务质量水平 加强医疗队伍建设,提高医护人员执业水平。 春节期 间提高医务工作者医疗质量,确保医疗安全,减少医疗纠纷、 杜绝医疗事故的发生。 3、积极推进医联体工作,开创分级诊疗新模式 为全面贯彻落实分级诊疗工作,我社管中心结合市卫计 委《2015-2017 年许昌区域医疗联合体建设实施方案》要求, 组建区域医疗联合体,以市公立大医院为依托,发挥三级医 院的龙头作用,以区属二级医院、社区中心为重点扶持对象, 以技术、管理、资产等服务要素为纽带,有组织、有目的按 规划将优良医疗资源的重心向社区下移,带动全区医疗服务 水平整体提高,切实解决群众就近就医、分级诊疗问题。帮 助基层医疗卫生机构提升服务能力,带动内部各成员单位的 协同发展,实现优势互补、资源共享。 4、加强疾病防控工作 一是加大问题疫苗排查力度。长春生物假疫苗案件, 引起了社会广泛关注。示范区立即对本区卫生院预防接种点 开展疫苗管理与冷链运转督导检查,通过本单位自查和区局 督导检查,我区所使用二类疫苗产自正规的医药公司,均有 营业执照、经营许可证等相关资质,卫生院接种地点未发现 - 43 - 购买和使用涉案疫苗。前三季度接种 10773 剂次。 二是完善应急体系建设。完善应急机动队建设,彻底清 查现有应急物资,做好卫生应急值班,确保值班期间不脱岗、 不漏岗。 三是加强疾病防控工作。进行艾滋病高危娱乐场所干预 督导工作,加强管理艾滋病病毒感染者。我区现有艾滋病人 31 人,2019 年享受生活补助 21 人,发放资金 50400 元。系 统管理结核病人 20 人。加强精神疾病防治康复工作,示范 区系统在册管理精神病人 310 人,死亡 7 人,失访 11 人, 非再管 33 人,无三级以上肇事肇祸病人,享受以奖代补政 策 16 人,共计发放资金 38400 元,完成对有危险行为倾向 患者提供免费药物治疗,完成重性精神疾病患者及家属培训 工作。 5、开展家庭医生签约服务 以全科医生为核心,家庭全科团队协同服务为支撑,以 居民健康为中心,家庭为单位,开展以全科医生为核心团队 签约服务,服务内容以基本医疗和基本公共卫生服务为主, 服务方式包括预约服务、随访服务、双向转诊、健康咨询等。 截至目前,示范区共组建了 32 个全科医师团队,共有 50 名 医生为居民提供签约服务工作,2019 年累计签约 30505 人, 其中糖尿病人 1670 人,高血压病人 4570 人,满足了居民的 健康管理需求,有效预防了各类慢性病,大大提高了居民的 健康生活水平和生活质量。 6、加强妇幼保健工作 - 44 - 根据河南省 2019 年重点民生实事工作要求, 继续加大 宣传两筛工作,有序推进工作进展,制定工作台账,实行周 通报制度。做好免费孕前优生工作。开展妈妈课堂 7 次,健 康教育宣传活动 17 次。强化对社区卫生服务机构的日常督 导,严格执行高危管理程序对孕妇、儿童进行高危筛查、登 记、矫治及追访,并按规定进行转诊、转册。2019 年度孕产 妇系统管理率 80%,新生儿疾病筛查覆盖率 100%, 新生儿 访视率 95%。 7、稳妥扎实有序实施全面二孩生育政策 围绕“全面两孩”生育政策的实施,及时传达省、市相 关的通知和要求,做好新旧政策的衔接工作。贯彻落实新修 订的《河南省人口和计划生育条例》,宣传新的生育政策和 特殊情形的再生育政策,按照时限做好光荣证的办理、产婚 假的落实、违法生育处理等工作。全面落实流动人口基本公 共卫生计生均等化服务政策,做好流动人口便民维权、关爱 工作,独生子女各项奖励政策稳步推进。 8、落实好各项奖励扶助政策 春节前,对 7 户计生困难家庭进行了慰问,三月底,完 成了 2019 年度奖励扶助对象的摸底、调查、上报工作,其 中 60 岁以上奖扶人数为 1483 人,农村扩大奖扶人数 1311 人,特扶人数 11 人,18 岁以下独生子女人数 690 人,共计 发放各项资金 2347360 元。 (四)教育工作 1、项目推进情况 - 45 - (1)尚东小学建设完成,并于 2019 年 5 月底投用; (2)兰亭路小学建设完成,并于 2019 年 5 月底投用; (3)示范区实验学校中学部建设完成,并于 2019 年 1 月底投用;示范区实验学校幼儿园部建设完成,并于 2019 年 8 月底投用; (4)示范区实验学校小学部建设完成,并于 2019 年 8 月底投用; (5)尚东小学附属幼儿园正在进行基础施工。 2、安全、信访工作 (1)安排寒假禁放烟花爆竹工作。 (2)做好“两会”期间矛盾排查和信访稳定工作。 (3)上报“阳光校园,德法共建”节目(4 个)。 (4)上报“消防安全伴我行”优质课(1 个)。 (5)开展《中华魂》读书活动,举行演讲比赛(19 组)。 (6)布置“防溺亡”工作:发放《防溺亡致中小学家 长的一封信》(3800 份)并 100%收回回执单;制作宣传版 面(25 面)、悬挂横幅(80 幅);利用滚动屏幕、微信、校 讯通进行防溺亡教育。 (7)境安全建设年”工作。 (8)安排教师参与“百万青年学法律”征文(16 篇) 活动及学生“学宪法 讲宪法”争当宪法小卫士活动。 (9)迎接许昌市妇联“防溺亡”检查。 (10)做好“安全生产对话谈心”活动。 - 46 - (11)联合公安、消防、食药监等部门对学校及校外培 训机构进行安全综合排查,并对相关单位下发了《整改通知 书》或《停办通知书》。 (12)调查处理来信来访案件 4 起。 (13)联合示范区公安分局、政法工作领导小组办公室 做好 2019 年示范区“平安校园”创建工作,评选出示范区 实验学校小学部为区级“平安校园”并推荐为许昌市市级 “平安校园”。 3、人事、资金工作 (1)示范区教师工资已按照相关文件规定落实到位, 目前,示范区各农村学校教师的乡村教师生活补贴已按政策 标准实施。(乡镇教师生活补助标准为 200/月,村级教师生 活补助标准为 300/月)。教师的教龄津贴、班主任津贴等已 按照许人社函〔2019〕25 号文件规定执行。 (2)逐步充实教师队伍。上级教育主管部门在原有基 础上加大招聘力度,制定中小学教师招录规划,将师范类院 校毕业的优秀人才吸纳到教师队伍中, 特别是可以通过考试、 培训等方式将长期从事代课工作且教学经验丰富和业绩突 出的优秀代课教师吸纳到教师队伍中来。2019 年共招录优秀 人才 32 名充实、优化了教师队伍。 (3)教师资格注册已基本完成。 4、抓好教师培训工作 为提升教师业务能力,先后开展了新招聘教师岗前培训、 教师继续教育网上培训、暑假中小学教师能力提升培训、幼 - 47 - 儿园园长和教师能力培训、“三名工作室成员”培训,并组 织 100 余名教师参加全国魅力课堂培训培训、吴正宪全国小 学数学名师观摩、第七届生本课堂核心素养培训活动及李镇 西班级管理专题报告会等。 5、扎实开展教研工作 (1)成立名师工作室。已出台《示范区“三名工作室” 建设方案》,成立了三名工作室领导小组。各工作室定期组 织业务学习,实行例会制,至少每月一次集中学习有关课程 改革、课堂教学改革方面的文章,一年中,统一学习的文章 约 30 余篇。全体工作室成员积极营造自觉学习的氛围,充 分利用网络、杂志,倡导自主学习研究,自主购买图书、自 主进行网络交流渐成风气。通过学习研究,工作室老师指导 教学的话语权明显增强,初中组数学课题申请省级立项,小 语承担的河南省农村应用课题顺利结题并获得优秀等级活 动河南省优秀教学成果一等奖。 (2)共完成“一师一优课”晒课 36 节。4 月组织开展 市、区“示范区”评选活动。本年度示范区有 2 位老师活动 省级优质课,报送市级 7 人,一等奖 2 人、二等奖 5 人。评 选区级 11 人,一等奖 7 人、二等奖 5 人。5 月开展课题评选 报送工作。完成省级结题 1 项、市级结题 2 项、区级结题 3 项;市级立项 4 项、区级立项 3 项。6 月组织优秀社团、校 本课程报备评选。获得市级优秀社团一等奖 1 组、二等奖 1 组,2019 报备市级 2 组。评选出区级优秀社团 3 组、优秀校 本课程 1 组。6 月对全区小学作业、教案、听课记录、素质 - 48 - 报告册进行统一检查评比。6 月组织全区小学六年级期末质 量检测,11 月份开展全区推门听课活动,12 月份组织期末 测评。 6、全面落实教育资助政策,建立健全教育资助体系 (1)领导重视,统筹安排,成立了以社管中心主要领 导为组长的教育资助领导小组。 (2)明确目的,大力宣传,向社会全面公开资助政策。 (3)规范操作,严格审核,确保真正贫困的师生受到 资助。 4、农村义务教育贫困寄宿生生活费补助 2019 年春季共有 406 人(中学 336 人、小学 70 人)享 受农村义务教育贫困寄宿生生活费补助,补助标准小学每生 每学期 500 元,初中每生每学期 625 元,共发放 24.5 万元。 秋季共发放建档立卡学生营养膳食补助 0.84 万元。 5、幼儿园家庭经济困难学生资助 2019 年春季共资助幼儿园家庭经济困难学生 201 人,每 生每学期 300 元,共计 6.03 万元。秋季 203 人,共发放 6.09 万元。建档立卡保教费 1 人 300 元。 6、教师资助项目 2019 年 9 月上报中央专项彩票公益金励耕计划教师资助 项目 4 人受助,资助标准每人 1 万元。幼儿园教师资助项目 2 人受助,资助标准每人 1 万元。 7、电化教学及教育装备 (1)积极做好“一师一优课,一课一名师”活动。高 - 49 - 度重视,加强认识,专人负责,从晒课的技术指导、上传、 推优全程跟踪指导,共上传 35 节,推省级优课 2 节,市级 优课 8 节,区级有课 11 节。 (2)积极参加许昌市第四届融合优质课大赛,示范区 共推荐 19 节课,其中 5 节获得市一、二等奖。 (3)积极组织参加市装备中心实验课大赛,2 人获得大 赛优秀奖 (4)许昌市第二届中小学电脑制作暨第二届机器人大 赛有 3 人获奖。 8、督导工作 (1)安全督导 3 次(防溺水安全宣传督导 1 次、开学 全面督导 1 次、周边环境综合治理督导 1 次)。 (2)教育教学督导 20 次(听课 10 次、作业教案检查 1 次、质量抽测 2 次、名师工作室建设 5 次、大班额 2 次)。 (3)幼儿园规范办学督导 2 次。 9、食品安全与体育工作 (1)落实巜学校食品安全与营养健康管理规定》关停 学校超市、小卖部。 (2)成功举办 2019 中国、许昌“腾飞杯”“环游芙蓉 湖"亲水活动。 (3)完善 15 分钟健身圈,方便群众健身。 (4)完成示范区社会体育指导员网上申报、注册及全 国体育场地普查工作。 (五)文广新旅工作 - 50 - 1、强化基层文化设施建设,完善现代公共文化服务体 系 2019 年,许昌市创建国家公共文化服务体系示范区工作 进入全面创建阶段。我区按照“重点突出、整体推进”的工 作思路,坚持“改扩建为主、新建为辅”的原则,整合辖区 内村(社区)现有各类文化设施,统筹规划、综合利用,重 点抓好乡镇综合文化站和村(社区)综合性文化服务中心建 设。按照“乡镇(街道)有文化站”、“村(社区)有综合 性文化服务中心”的基本标准,对照落实第四批国家公共文 化服务体系示范区的建设标准和要求,开展了尚集镇综合文 化站和 29 个村(社区)基层综合性文化服务中心的建设提 升工作,强化了基层综合性文化服务中心功能,扩大了基层 文化活动阵地,初步构建起区、镇(办)、村(社区)三级 公共文化服务体系。 2、扎实开展文化惠民工程,保障公共文化服务落实到 位 加大政府资助力度, 鼓励和支持社会群体自办文化团队。 统筹城乡资源,开展文化活动进社区、进学校、进农村、进 广场等活动,逐步实现文化进基层和基层自办演出活动常态 化、品牌化。对艺术表演团体演出及农村电影放映给予适当 财政补贴,为群众提供免费文化服务。实施特殊群体文化暖 心工程,全区各类公共文化设施免费向农民工、老年人、少 年儿童和残疾人开放。开展“倡导全民阅读,建设书香许昌” 系列阅读活动,筑牢文明创建之基。 - 51 - 3、突出重点,文物保护工作全面推进 一是是进一步健全完善区、镇(办)、村(社区)三级 文物保护网络,示范区社会事务管理中心与各乡镇(办事 处)、相关责任部门签订了《文物安全目标责任书》,层层 落实文物安全管理责任,明确任务措施,健全安全管理机制, 确保辖区文物安全。 二是在全区开展文物安全集中检查行动。 今年春节、元宵节、清明、五一及端午节期间,组织各镇 (办)对辖区内的文物点开展安全巡查,对检查中发现的安 全隐患进行备案,及时进行整改。三是组织开展文物建筑消 防安全大检查、非宗教文物场所存在私设功德箱借教敛财等 问题开展专项检查、违法违规私建“住宅式”墓地等突出问 题专项摸排等行动,发现整改存在问题。四是按时完成辖区 内县级文物保护单位保护管理相关基础工作和城镇规划区 范围内文物调查统计工作,为扎实做好文物保护单位的“四 有”工作打好基础。五是在全区范围组织开展文物保护集中 入户宣传工作。通过印发宣传彩页、悬挂宣传标语、张贴宣 传公告等方式,集中对全区 2 处县保和部分不可移动文物全 面开展宣传工作,切实增强了群众的文物保护意识。 (六)宗教工作 1、继续在宗教界深入开展 “四进”活动。 立足我市实际,指导宗教界持续开展国旗、法律法规、 社会主义核心价值观和中华优秀传统文化进入宗教活动场 所活动。结合庆祝建国 70 周年活动,推动宗教界开展“爱 我中华”主题教育活动,培育爱国主义精神。支持宗教界弘 - 52 - 扬和传承中华优秀传统文化,举办各种形式的中华优秀传统 文化读书、培训、体验、研讨等活动。 2、开展“民族宗教政策法规宣传月”活动。 为深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主 义思想,不断提升少数民族群众和信教群众的法治素养,营 造和睦稳定的社会氛围,广泛做好宣传发动工作。3 月份继 续开展民族宗教政策法规学习宣传月活动,内容包括:加强 乡村“两员”学习培训、开展“我读《条例》”活动、以 “国法与教规”为主题的学习研讨活动、围绕“构建和谐, 服务社会”主题。 3、加强政策法规宣传教育和平安建设工作。 认真贯彻《河南省宗教活动场所安全管理办法》,继续 开展“平安许昌”建设活动,会同有关职能部门,持续加强 宗教活动场所消防、食品等安全管理从及文物保护工作,配 合有关部门做好反邪教工作。深入基层、融入群众,上半年、 下半年各开展一次涉及民族宗教因素安全隐患大排查,及早 发现问题、及早解决问题,将矛盾纠纷处置在萌芽状态。 4、做好中央宗教工作督查反馈意见的整改落实工作 对照中央宗教工作督查反馈情况和整改意见,把防反弹 作为重中之重,认真坚持“学习贯彻新修订《宗教事务条 例》,依法规范农村基督教事务专项行动”中建立的制度机 制,坚持基督教和其他宗教领域一起抓。充分发挥腾退场所 作用,做好信教群众分流引导和稳控工作,建立长效机制, 坚决铲除非法活动生存土壤,防止反弹。持续推进宗教事务 - 53 - 的依法治理、系统治理、综合治理,严格执法、严格监管, 把宗教工作纳入法治化、制度化轨道,依法处置涉及宗教因 素的矛盾和问题。 5、依法加强宗教活动管理 着力巩固“依法规范农村基督教事务专项行动”成果, 建立健全宗教活动场所以外活动管理制度,严格场所外活动 报批管理,严肃查处场所外各种变相传教活动。依法查处宗 教干预行政、司法、教育等国家职能实施和基层工作等行为。 严厉打击宗教组织通过主日学、夏令营、冬令营、音乐艺术 班、假期辅导班、文艺演出等集体文化活动向社会、未成年 人传教,提高依法管理宗教事务的水平。 6、严厉打击境外渗透活动 要坚持独立自主自办原则,中国宗教事务不受外国势力 支配和控制。要坚持属地管理原则,强化部门之间的协调配 合,配合公安机关建立重点人员监控机制,完善情报信息处 置机制,坚决抵制境外势力借助宗教进行的渗透活动和侵蚀。 7、加强宗教思想建设 坚持用中国特色社会主义宗教理论引导宗教与社会主 义社会相适应,鼓励宗教界人士爱国爱教、正信正行,积极 促进宗教教职人员学习政策法规、遵纪守法,发扬爱国主义 精神品质,积极探索宗教中国化的具体路径与方法载体。指 导宗教团体对教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符 合中华优秀传统文化的阐释。把社会主义核心价值观和中华 优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化纳入宗教界人 - 54 - 士培训内容,积极推荐弘扬社会正能量的参考读书。 (七)残联工作 1、认真开展春节走访慰问贫困残疾人活动。结合残疾 人扶贫攻坚,有针对性地开展了春节送温暖慰问活动。为使 困难残疾人度过一个欢乐、祥和的节日,积极与市残联对接, 争取贫困残疾人救助指标,在充分调查摸底的基础上确定慰 问帮扶对象,发放慰问金,使贫困残疾人及其亲属切身感受 到了党和政府的温暖,让他们和正常人一样过个祥和的春节。 2、做好全区残疾人信访维稳工作。加大信息收集力度。 了解残疾人动态,切实解决好残疾人的合理诉求,做到早发 现、早报告、早化解。及时处理各类残疾人信访问题,确保 重要敏感节点的社会稳定。 3、落实残疾人“两项补贴”政策。按照《河南省困难 残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》要求,主 动与民政部门沟通协调做好“两项补贴”工作,让残疾人体 会到党和政府的温暖和关心。 3、开展“全国助残日”、“全国残疾预防日”活动。 全国助残日,我单位积极组织,采取多种形式,通过各种媒 体,宣传扶残助残和残疾人自强不息先进典型,进一步营造 发展残疾人事业、关爱残疾人健康的浓烈氛围,动员社会力 量为残疾人做好事、办实事、解难事。第三次全国残疾预防 日,我们开展了宣传教育活动,主题是推进残疾预防,建设 健康生活。通过此次活动,让群众充分提高了从我做起、自 觉预防残疾的意识,营造了关注残疾人、做好残疾预防的良 - 55 - 好氛围,从而更好的帮助残疾人,促进残健共融。 4、做好康复救助工作。今年以来,在市委市政府和示 范区管委会的高度重视下,我区残疾儿童康复救助工作进展 顺利。目前示范区已为 17 名 0—6 岁贫困脑瘫、智力、孤独 症儿童实施抢救性康复救助。为 20 名贫困重度下肢残疾人 捐赠了轮椅,其他辅助器具发放 129 件,共计 4 万余元。 5、做好残疾证办理工作。因示范区暂时不具备办理残 疾证的能力,为了维护了残疾人合法权益,积极与建安区残 联、东城区残联进行协调,委托办理残疾证。 6、完成 2019 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据 动态更新工作。 根据中残联指示精神,本年度对我区 915 名持有二代残疾人证的残疾人进行数据信息调查和更新,通 过残疾人动态更新调查,及时掌握我区残疾人的基本服务状 况和需求,有效做好残疾人最需要解决的问题,实现精准服 务打牢了基础。 (二)项目绩效自评结果。 1、重点项目稳步推进 按照《许昌市人民办公室关于印发许昌市农村敬老院综 合提升改造三年攻坚计划的通知 》(许政办[2018]23 号) 的精神,我区需新建设一所敬老院。目前,土地性质变更工 作已通过专家论证会讨论并全面通过研究,上报市自然资源 与规划局已研究,等待审批。 2、做好爱国卫生工作,圆满完成国家卫生城市复审工 作 - 56 - 以国家卫生城市复审工作为契机,完善我区爱国卫生工 作领导机制,充分发挥了各部门职能作用,使辖区各单位在 创城工作过程中,做到任务明确、责任清楚、密切配合、协 调发展。以“改善城区卫生环境、建设美丽许昌”为目标, 开展了“全民参与、群众进社区”的爱国卫生月活动,制定 示范区病媒生物防治专项整治工作方案,预防虫媒传染病的 传播,保护人民群众的身体健康。开展揭露街道整治行动、 施工现场环境整治、市场周边环境卫生整治等专项行动。推 进无烟场所创建,倡导健康生活,高标准的完成国家卫生城 市复审工作。 (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年,示范区社会事务管理中心在党工委、管委会的 正确领导和上级业务部门的大力支持和指导下,深入贯彻落 实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 牢固树立以人为本的理念,主动适应城市发展新形势、回应 人民群众新期盼、顺应精神文明建设新要求,致力服务全区 工作大局,团结拼搏,务实苦干,较好地推动了各项工作顺 利开展。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.63 元,支出决算为 50.63 万元,完成年初预算的 100%。 主要用于残疾人事业发展和城乡医疗救助。 十、机关运行经费支出情况说明 - 57 - 2019 年度机关运行经费年初预算为 96.08 万元,支出决 算为 96.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 2616.11 万元,其中:政府 采购货物支出 499.90 万元、政府采购工程支出 2111.55 万 元。授予中小企业合同金额 2616.11 万元,占政府采购支出 总额的 100%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 - 58 - 第四部分 名词解释 - 59 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 60 - 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 61 - 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 62 -

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