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3.行政事业股濮阳县行政服务中心2018-2019年度财务收支情况审计结果公告.doc

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濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2020 年第 3 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,濮阳县审 计局成立审计组,于 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日, 对濮阳县行政服务中心2018-2019年度财务收支进行了送达审计。 一、被审计单位基本情况 县行政服务中心为县政府派出机构,是财政全额供给事业单 位。负责对中心服务窗口及工作人员的管理与考核;负责进入中 心的行政审批项目的确定和调整,对项目办理情况进行协调督查; 组织开展便民服务和政务公开工作,为企事业单位和人民群众办 理有关行政审批事宜;受理县内外公民、法人及其他组织对行政 服务中心项目审批机关及其工作人员违反有关法律、法规、规定 的投诉。现有干部职工 11 人,政府购岗人员 32 名。下设 2 个股 室:综合股、督查股。 2018 年度收入、支出、结余情况: 本年收入 5915859.08 元。 本年支出 5210367.52 元。 本年结余 705491.56 元。 2019 年度收入、支出、结余情况: 本年收入 4826715.84 元。 本年支出 4451650.56 元。 本年结余 375065.28 元。 审计结果表明,县行政服务中心提供的 2018-2019 年度的会 计资料基本真实,财务收支基本符合财经法规的规定,内控制度 -2- 基本健全,但在执行中存在不到位的现象。 “三公”经费支出结构 基本合理。在审计中也发现一些违规违纪问题,如:出借银行结 算账户、无审批手续列支会议费的问题。需要县行政服务中心进 行及时整改和纠正。 二、审计发现的主要问题 (一)出借银行结算账户 700000 元 (二)无审批手续列支会议费 3860 元 三、审计处理情况和建议 对上述问题,濮阳县审计局已依法出具了审计报告。责令县 行政服务中心纠正,应严格按照相关规定使用银行结算账户办理 结算业务;严格执行会议审批制度、严控开支范围和标准。 针对审计发现的问题,濮阳县审计局建议,加强银行结算账 户的管理,严格按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定使 用银行结算账户办理结算业务。严格执行会议审批制度、严控开 支范围和标准,从严控制会议数量、会期和参会人员规模。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题,濮阳县行政服务中心正在组织整改。具 体整改结果由濮阳县行政服务中心向社会公告。 -3-

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