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(安化县中医医院)2023年预算公开说明.doc

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附件: 2023 年安化县中医医院部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年安化县中医医院部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表(纵向) 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表(单位按科目) 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表(单 位按科目) 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县中医医院部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责。 安化县中医医院始建于 1958 年 8 月,经过历代中医人的不 懈努力,医院事业不断发展,现已成为一所中医特色突出、综合 功能完善、名老中医荟萃、重点专科突出、临床疗效显著、管理 规范的现代化二级甲等综合性中医医院。医院集医疗、教学、科 研、预防、保健、康复于一体,是湖南省中医药大学附一医院定 点指导医院、湖南省人民医院“急诊急救联盟”、“湘中医”医 疗联盟单位。 (二)机构设置。 根据编委核定,我院设有专科门诊 10 个、临床科室 13 个、 医技科室 9 个及 120 急救中心,全部纳入 2021 年部门预算编制 范围。内设临床科室分别为预防保健科、内科、外科、妇产科、 口腔科、皮肤科、传染科、急诊学科、麻醉科、医学检验科、病 理科、医学影响科、中医科等。全部纳入 2023 年部门预算编制 范围。 二、部门预算单位构成 安化县中医医院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本 部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 764.79 万元,其中,一般公共预算 拨款 764.79 万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算 拨款等。收入较去年增加 18.32 万元,主要是:基本工资增加 1.93 万元,绩效工资增加 6.99 万元,养老保险增加 1.92 万元, 住房公积金增加 7.48 万元。 (二)支出预算:2023 年本部门支出预算 764.79 万元, 其中,卫生健康支出 523.37 万元,社会保障与就业支出 113.03 万元,住房保障支出 128.4 万元。支出较去年增加 18.32 万元, 主要是基本支出增加 18.32 万元。 (注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明) 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 764.79 万元,其 中,卫生健康支出 523.37 万元,占 68.43%;社会保障与就业 支出 113.03 万元,占 14.78%,住房保障支出 128.4 万元,占 16.79%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2223 年本部门基本支出预算数 764.79 万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2023 年本部门无项目支出。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2023 年年本部门无机关运行经费支 出。 (二)“三公”经费预算:2023 年本部门无三公经费安排支 出,与上年相比持平。 (三)一般性支出情况:2023 年本部门无会议费预算和培 训预算,也没有其他节庆晚会等预算。 (四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2020 年 12 月底,本部门共有公务用车 5 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 5 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。2023 年无新增资产配置计划。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 764.79 万元, 其中,基本支出 764.79 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标 详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修 费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表(纵向) 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表(单位按科目) 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表(单 位按科目) 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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