政府采购预算表.doc
附表 1 收支预算总表 单位名称: 单位:万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 支 本年预算 1328.88 项 目 一、一般公共服务支出 出 本年预算 467.78 二、政府性基金拨款 二、外交支出 0 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 0 四、其他收入 四、公共安全支出 0 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 0 六、上级补助收入 六、科学技术支出 0 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 94.15 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 23.68 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 十、医疗卫生与计划生育支出 0 87.74 收 项 目 入 支 本年预算 项 目 出 本年预算 十一、节能环保支出 0 十二、城乡社区支出 71.52 十三、农林水支出 584.01 十四、交通运输支出 0 十五、资源勘探信息等支出 0 十六、商业服务业等支出 0 十七、金融支出 0 十八、援助其他地区支出 0 十九、国土海洋气象等支出 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 二十三、预备费 0 收 项 目 本年收入合计 附表 2 入 支 本年预算 1328.88 项 目 出 本年预算 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 本年支出合计 1328.88 财政拨款收支总表 单位名称: 单位:万元 收 项 入 目 本 年 支 预 算 项 目 出 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 467.78 467.78 0 一、本年收入 1328.88 一、一般公共服务支出 (一)一般公共预算拨款 1328.88 二、外交支出 0 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 (二)政府性基金预算拨款 二、上年结转 0 五、教育支出 0 0 0 (一)一般公共预算拨款 0 六、科学技术支出 0 0 0 (二)政府性基金预算拨款 0 七、文化体育与传媒支出 94.15 94.15 0 八、社会保障和就业支出 23.68 23.68 0 0 0 0 87.74 87.74 0 0 0 0 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 收 项 入 目 本 年 支 预 算 项 目 出 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 十二、城乡社区支出 71.52 71.52 0 十三、农林水支出 584.01 584.01 0 十四、交通运输支出 0 0 0 十五、资源勘探电力信息等支出 0 0 0 十六、商业服务业等支出 0 0 0 十七、金融支出 0 0 0 十八、援助其他地区支出 0 0 0 十九、国土海洋气象等支出 0 0 0 二十、住房保障支出 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 0 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 0 0 二十三、预备费 0 0 0 二十四、其他支出 0 0 0 收 入 项 目 本 年 支 预 算 项 目 总 计 1328.88 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 0 0 0 二十六、债务还本支出 0 0 0 二十七、债务付息支出 0 0 0 二十八、债务发行费用支出 0 0 0 1328.88 1328.88 0 0 0 0 1328.88 1328.88 0 二十九、结转下年 入 合 二十五、转移性支出(结余结转) 本年支出合计 收 出 支 出 总 计 附表 3 部门收入总表 单位名称: 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 201 ** ** 一般公共服务支出 合计 1 一般公共 预算拨款 2 政府性 基金拨 纳入专户管理 款 的非税收入拨 款 3 4 上级 其他 附属单位 收入 缴款收入 补助 收入 5 6 7 上年 结转 8 1328.88 1328.88 0 0 0 0 0 0 467.78 467.78 0 0 0 0 0 0 426.31 426.31 0 0 0 0 0 0 426.31 426.31 0 0 0 0 0 0 41.47 41.47 0 0 0 0 0 0 41.47 41.47 0 0 0 0 0 0 94.15 94.15 0 0 0 0 0 0 政府办公厅(室) 20103 及相关机构事务 行政运行(政府 办公厅(室)及相关 2010301 机构事务) 20106 财政事务 行政运行(财政 2010601 事务) 文化体育与传媒支 207 出 20701 文化 行政运行 (文化) 45.05 45.05 0 0 0 0 0 0 45.05 45.05 0 0 0 0 0 0 49.1 49.1 0 0 0 0 0 0 49.1 49.1 0 0 0 0 0 0 23.68 23.68 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2070101 新闻出版广播影 20704 视 行政运行(广播 2070401 影视) 社会保障和就业支 208 出 人力资源和社会 20801 保障管理事务 行政运行(人力 资源和社会保障管 2080101 理事务) 20808 抚恤 义务兵优待 18.68 18.68 0 0 0 0 0 0 18.68 18.68 0 0 0 0 0 0 87.74 87.74 0 0 0 0 0 0 计划生育机构 87.74 87.74 0 0 0 0 0 0 计划生育服务 61.84 61.84 0 0 0 0 0 0 25.9 25.9 0 0 0 0 0 0 71.52 71.52 0 0 0 0 0 0 71.52 71.52 0 0 0 0 0 0 2080805 医疗卫生与计划生 210 育支出 21007 计划生育事务 2100716 2100717 212 城乡社区支出 城乡社区管理事 21201 务 行政运行(城乡 2120101 社区管理事务) 213 21301 农林水支出 71.52 71.52 0 0 0 0 0 0 农业 584.01 584.01 0 0 0 0 0 0 行政运行 (农业) 224.95 224.95 0 0 0 0 0 0 农村道路建设 165.77 165.77 0 0 0 0 0 0 其他农业支出 17.16 17.16 0 0 0 0 0 0 42.02 42.02 0 0 0 0 0 0 52.66 52.66 0 0 0 0 0 0 52.66 52.66 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 2130101 2130142 2130199 21303 水利 行政运行 (水利) 2130301 21305 扶贫 其他扶贫支出 2130599 21307 农村综合改革 11 11 0 0 0 0 0 0 295.4 295.4 0 0 0 0 0 0 295.4 295.4 0 0 0 0 0 0 对村民委员会 2130705 和村党支部的补助 附表 4 部门支出总表 单位名称: 功能科目编码 单位:万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** 201 ** 1 2 3 合计 1328.88 883.17 445.71 一般公共服务支出 467.78 434.78 33 426.31 393.31 33 426.31 393.31 33 41.47 41.47 0 41.47 41.47 0 94.15 94.15 0 45.05 45.05 0 45.05 45.05 0 49.1 49.1 0 政府办公厅(室)及相关 20103 机构事务 行政运行(政府办公厅 2010301 (室)及相关机构事务) 20106 财政事务 行政运行(财政事务) 2010601 207 20701 文化体育与传媒支出 文化 行政运行(文化) 2070101 20704 新闻出版广播影视 行政运行(广播影视) 49.1 49.1 0 23.68 5 18.68 5 5 0 5 5 0 18.68 0 18.68 18.68 0 18.68 87.74 69.09 18.65 87.74 69.09 18.65 61.84 61.84 0 2070401 208 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 20801 事务 行政运行(人力资源和 2080101 社会保障管理事务) 20808 抚恤 义务兵优待 2080805 210 21007 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 2100716 计划生育服务 25.9 7.25 18.65 71.52 61.72 9.8 71.52 61.72 9.8 71.52 61.72 9.8 农林水支出 584.01 218.43 365.58 农业 224.95 165.77 59.18 行政运行(农业) 165.77 165.77 0 农村道路建设 17.16 0 17.16 其他农业支出 42.02 0 42.02 2100717 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行(城乡社区管 2120101 理事务) 213 21301 2130101 2130142 2130199 21303 水利 行政运行(水利) 52.66 52.66 0 52.66 52.66 0 11 0 11 11 0 11 295.4 0 295.4 295.4 0 295.4 2130301 21305 扶贫 其他扶贫支出 2130599 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支 2130705 部的补助 附表 5 一般公共预算支出表 单位名称: 单位:万元 功能科目编码 项 ** ** ** 201 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 1328.88 883.17 445.71 一般公共服务支出 467.78 434.78 33 政府办公厅(室)及相关 20103 426.31 393.31 33 426.31 393.31 33 41.47 41.47 0 41.47 41.47 0 94.15 94.15 0 45.05 45.05 0 45.05 45.05 0 49.1 49.1 0 49.1 49.1 0 机构事务 行政运行(政府办公厅 2010301 (室)及相关机构事务) 20106 财政事务 行政运行(财政事务) 2010601 207 20701 文化体育与传媒支出 文化 行政运行(文化) 2070101 20704 新闻出版广播影视 行政运行(广播影视) 2070401 208 社会保障和就业支出 23.68 5 18.68 5 5 0 5 5 0 18.68 0 18.68 18.68 0 18.68 87.74 69.09 18.65 87.74 69.09 18.65 计划生育机构 61.84 61.84 0 计划生育服务 25.9 7.25 18.65 人力资源和社会保障管理 20801 事务 行政运行(人力资源和 2080101 社会保障管理事务) 20808 抚恤 义务兵优待 2080805 210 21007 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 2100716 2100717 212 21201 城乡社区支出 71.52 61.72 9.8 71.52 61.72 9.8 71.52 61.72 9.8 农林水支出 584.01 218.43 365.58 农业 224.95 165.77 59.18 行政运行(农业) 165.77 165.77 0 农村道路建设 17.16 0 17.16 其他农业支出 42.02 0 42.02 52.66 52.66 0 52.66 52.66 0 城乡社区管理事务 行政运行(城乡社区管 2120101 理事务) 213 21301 2130101 2130142 2130199 21303 水利 行政运行(水利) 2130301 21305 扶贫 其他扶贫支出 11 0 11 11 0 11 295.4 0 295.4 295.4 0 295.4 2130599 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支 2130705 部的补助 附表 6 一般公共预算基本支出表 单位名称: 单位:万元 功能科目编码 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功 能 科 目 名 称 合计 小计 基本 工资 津贴 补贴 奖 金 社会 保障 缴费 对个人和家庭补助支出 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 小 计 离 退 休 休 费 费 遗 属 人 员 生 活 补 助 生 活 补 助 住 房 公 积 金 独 生 子 女 父 母 奖 励 金 商品和服务支出 伤 残 保 健 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 公 务 费 离 退 休 活 动 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 工会 经费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 883.17 740.31 248.53 104.01 11.37 214.52 87.71 74.17 62.81 0 0 8.26 0 54.06 0.49 0 0 80.05 63.5 7.8 4 4.75 0 434.78 353.41 132.01 99.95 11 90.94 0 19.51 37.62 0 0 8.26 0 29.07 0.29 0 0 43.75 34 3.2 4 2.55 0 393.31 318.65 118.72 90.53 9.89 82.35 0 17.16 34.76 0 0 8.26 0 26.21 0.29 0 0 39.9 30.5 3.1 4 2.3 0 393.31 318.65 118.72 90.53 9.89 82.35 0 17.16 34.76 0 0 8.26 0 26.21 0.29 0 0 39.9 30.5 3.1 4 2.3 0 一般公 共服务 支出 政府 办公厅 (室) 及相关 机构事 务 行 政运行 (政府 办公厅 (室) 及相关 机构事 务) 行政运 行(政 府办公 393.31 318.65 118.72 90.53 9.89 82.35 0 17.16 34.76 0 0 8.26 0 26.21 0.29 0 0 39.9 30.5 3.1 4 2.3 0 41.47 34.76 13.29 9.42 1.11 8.59 0 2.35 2.86 0 0 0 0 2.86 0 0 0 3.85 3.5 0.1 0 0.25 0 41.47 34.76 13.29 9.42 1.11 8.59 0 2.35 2.86 0 0 0 0 2.86 0 0 0 3.85 3.5 0.1 0 0.25 0 厅 (室) 及相关 机构事 务) 财政 事务 行 政运行 (财政 事务) 行政运 行(财 政 41.47 34.76 13.29 9.42 1.11 8.59 0 2.35 2.86 0 0 0 0 2.86 0 0 0 3.85 3.5 0.1 0 0.25 0 94.15 82.7 26.62 0.04 0 25.24 20.43 10.37 5.65 0 0 0 0 5.65 0 0 0 5.8 5 0.3 0 0.5 0 45.05 39.36 13.34 0.02 0 11.38 10.29 4.33 2.84 0 0 0 0 2.84 0 0 0 2.85 2.5 0.1 0 0.25 0 45.05 39.36 13.34 0.02 0 11.38 10.29 4.33 2.84 0 0 0 0 2.84 0 0 0 2.85 2.5 0.1 0 0.25 0 事 务) 文化体 育与传 媒支出 文化 行 政运行 ( 文 化) 行政运 45.05 39.36 13.34 0.02 0 11.38 10.29 4.33 2.84 0 0 0 0 2.84 0 0 0 2.85 2.5 0.1 0 0.25 0 49.1 43.34 13.28 0.02 0 13.86 10.14 6.04 2.81 0 0 0 0 2.81 0 0 0 2.95 2.5 0.2 0 0.25 0 49.1 43.34 13.28 0.02 0 13.86 10.14 6.04 2.81 0 0 0 0 2.81 0 0 0 2.95 2.5 0.2 0 0.25 0 49.1 43.34 13.28 0.02 0 13.86 10.14 6.04 2.81 0 0 0 0 2.81 0 0 0 2.95 2.5 0.2 0 0.25 0 行(文 化) 新闻 出版广 播影视 行 政运行 (广播 影视) 行政运 行(广 播 影 视) 社会保 障和就 5 5 0 0 0 2.72 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2.72 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2.72 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业支出 人力 资源和 社会保 障管理 事务 行 政运行 (人力 资源和 社会保 障管理 事务) 行政运 行(人 力资源 5 5 0 0 0 2.72 0 2.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 和社会 保障管 理 事 务) 抚恤 义 务兵优 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.09 57.14 20.59 0.09 0 14.67 18.55 3.24 4.7 0 0 0 0 4.7 0 0 0 7.25 6.5 0.3 0 0.45 0 69.09 57.14 20.59 0.09 0 14.67 18.55 3.24 4.7 0 0 0 0 4.7 0 0 0 7.25 6.5 0.3 0 0.45 0 61.84 57.14 20.59 0.09 0 14.67 18.55 3.24 4.7 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 待 义务兵 优待 医疗卫 生与计 划生育 支出 计划 生育事 务 计 划生育 机构 计划生 61.84 57.14 20.59 0.09 0 14.67 18.55 3.24 4.7 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.25 6.5 0.3 0 0.45 0 7.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.25 6.5 0.3 0 0.45 0 61.72 53.56 15.85 0.13 0 16.5 14.2 6.88 3.61 0 0 0 0 3.61 0 0 0 4.55 4 0.2 0 0.35 0 61.72 53.56 15.85 0.13 0 16.5 14.2 6.88 3.61 0 0 0 0 3.61 0 0 0 4.55 4 0.2 0 0.35 0 育机构 计 划生育 服务 计划生 育服务 城乡社 区支出 城乡 社区管 理事务 行 政运行 (城乡 61.72 53.56 15.85 0.13 0 16.5 14.2 6.88 3.61 0 0 0 0 3.61 0 0 0 4.55 4 0.2 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社区管 理 事 务) 行政运 行(城 乡社区 管理事 务) 行政运 行(城 61.72 53.56 15.85 0.13 0 16.5 14.2 6.88 3.61 0 0 0 0 3.61 0 0 0 4.55 4 0.2 0 0.35 0 218.43 188.5 53.46 3.8 0.37 64.45 34.53 31.89 11.23 0 0 0 0 11.03 0.2 0 0 18.7 14 3.8 0 0.9 0 165.77 142.2 45 3.8 0.37 44.9 27.92 20.21 9.42 0 0 0 0 9.22 0.2 0 0 14.15 10 3.4 0 0.75 0 165.77 142.2 45 3.8 0.37 44.9 27.92 20.21 9.42 0 0 0 0 9.22 0.2 0 0 14.15 10 3.4 0 0.75 0 4.21 3.51 0 0 0 2.31 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.6 0 0.6 0 0 0 乡社区 管理事 务) 农林水 支出 农业 行 政运行 ( 农 业) 行政运 行(农 业) 行政运 6.1 4.2 0 0 0 2.4 0 1.8 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 1.8 0 1.8 0 0 0 130.79 113.03 40.53 0.05 0 32.64 27.92 11.89 8.21 0 0 0 0 8.21 0 0 0 9.55 8.5 0.4 0 0.65 0 24.67 21.46 4.47 3.75 0.37 7.55 0 5.32 1.01 0 0 0 0 1.01 0 0 0 2.2 1.5 0.6 0 0.1 0 行(农 业) 行政运 行(农 业) 行政运 行(农 业) 农 村道路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.66 46.3 8.46 0 0 19.55 6.61 11.68 1.81 0 0 0 0 1.81 0 0 0 4.55 4 0.4 0 0.15 0 建设 农村道 路建设 其 他农业 支出 其他农 业支出 水利 行 政运行 ( 52.66 46.3 8.46 0 0 19.55 6.61 11.68 1.81 0 0 0 0 1.81 0 0 0 4.55 4 0.4 0 0.15 0 52.66 46.3 8.46 0 0 19.55 6.61 11.68 1.81 0 0 0 0 1.81 0 0 0 4.55 4 0.4 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水 利) 行政运 行(水 利) 扶贫 其 他扶贫 支出 其他扶 贫支出 农村 综合改 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 革 对 村民委 员会和 村党支 部的补 助 对村民 委员会 和村党 支部的 补助 附表 7 政府性基金预算支出表 单位名称: 单位:万元 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能科目名称 ** 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附表 8 一般公共预算“三公”经费预算表 单位:万元 2016 年“三公”经费 单位名称 ** 总 计 1 因公出国(境) 公务 费用 接待费 2 3 2017 年“三公”经费 公务用车费 公务用车 运行维护 公务用车 4 5 购 总 计 置 6 因公出国 (境)费用 公务 接待费 7 8 公务用车费 公务用车 运行维护 公务用车 9 10 购 置 0 0 0 0 0 22.26 0 18.26 4 0 大栗港镇人民政府(行政) 0 0 0 0 0 20.46 0 16.46 4 0 大栗港镇人民政府(财政) 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 大栗港镇人民政府(计育) 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 大栗港镇人民政府(文化) 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 大栗港镇人民政府(城建) 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 大栗港镇人民政府(农科教) 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 大栗港镇人民政府(水管) 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 附表 9 政府采购预算表 单位名称: 单位:万元 资金来源 采购项目 ** 规 格 型 号 参考 单价 ** ** 采购 数量 ** 5.71 1057 采购预 算金额 总计 附属 单位 上缴 收入 上级 财政 补助 收入 6 7 上年结余 一般预 算公共 拨款 政府性 基金拨款 纳入专户管 理的非税收 入拨款 其 他 收 入 1 2 3 4 5 129.9 129.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 纳入专户 一般公共 政府性 小计 预算拨款 结余 基金拨 款结余 管理的非 税收入拨 款结余 8 9 10 11 需求 时间 ** 服务器 0.1 8 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 显示器 0.1 8 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 存储设备 0.1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 书架 0.05 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 壁挂式空调 0.3 6 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 柜式空调 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电话机 0.1 3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 计算机 0.6 8 4.8 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公家具 0.2 6 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 纸张 0.01 200 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 档案夹 0.01 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 硒鼓 0.01 50 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 墨盒、墨粉 0.01 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 色带 0.01 20 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 100 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他建筑、 装饰材料 救灾物资 防汛物资 1 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抗旱物资 0.5 25 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 50 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 纸制文具及 办公用品 宣传牌