2016年部门预算公开.docx
2016 年 龙颈镇政府部门预算 目 录 第一部分 龙颈镇政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 龙颈镇政府概况 一、主要职责 贯彻执行党和国家各项路线方针政策,制定并实施本行政区域的 经济社会发展规划,实行政务公开,严格依法行政,提高行政效率;发 展和完善农业社会化服务体系,扶持和发展特色经济、优势产业,引导 推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展,大力发展现代农业;组 织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;按规定权限 管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文 化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事 务、村镇规划、公用设施等工作,改善群众生产生活条件,提高人民群 众生活水平;负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务,维 护良好的社会秩序,维护社会和谐稳定;指导村(居)民自治活动,保 障人民群众合法权益;按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设,改善群众生产生活条件和镇村 整体面貌;大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等 镇村公益事业,提高公共服务水平;负责本行政区域的社会主义民主法 治建设,以及物质文明、精神文明和政治文明建设;配合上级有关部门 抓好驻镇单位管理,监督、指导镇属事业单位开展各项工作;承办上级 党委、人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 (一)本部门预算为汇总预算,包括:龙颈镇政府本级预算,以 及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括:龙颈镇人力 资源和社会保障所、龙颈镇农业综合服务中心。 龙颈镇机关设置 6 个综合办公室:1.党政办公室(人大办公室)、 2.经济服务办公室(安全生产监督管理办公室)、3.社会事务办公室 (社会治安综合治理委员会办公室、文化站)、4.农业办公室(科技工 作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”)、5.人口计划生育办公 室(流动人口管理办公室)、6.生态坏境保护办公室(规划建设办公室) 行政编制人数 112 人,实有 97 人,事业编制人数 9 人,实有 5 人, 工勤编制数 7 人,实有人数 7 人,行政离退休人数 69 人,事业离退休 人数 2。 第二部分 2016 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 单位:万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 2016 年预算 3,159.04 项 目 出 2016 年预算 一、基本支出 1,934.59 二、财政专户拨款 二、项目支出 1,224.45 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 3,159.04 支出总计 3,159.04 3,159.04 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称: 单位:万元 项 目 2016 年预算 一、预算拨款 3,159.04 一般公共预算拨款 2,603.59 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 555.45 本 年 收 入 合 计 3,159.04 计 3,159.04 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 表3 支出总体情况表 单位名称: 单位:万元 项 目 2016 年预算 一、基本支出 1,934.59 工资福利支出 1,136.33 一般商品和服务支出 370.50 对个人和家庭的补助 427.76 其他资本性支出等 二、项目支出 1,224.45 日常运转类项目 429.62 政府购买服务类项目 679.25 其他类项目 115.58 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国(境)项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 3,159.04 计 3,159.04 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 单位:万元 收 项 入 目 支 2016 年预算 一、一般公共预算 3159.04 项 出 目 2016 年预算 一、一般公共预算 3159.04 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 3159.04 本年支出合计 3159.04 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 [201]一般公共服务支出 其中:基本支出 3159.04 1,588.73 [20104]发展与改革事务 [2010499]其他发展与改革事务支出 1,588.73 [20111]纪检监察事务 [2011105]派驻派出机构 [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 [2013101]行政运行 [2013102]一般行政管理事务 [2013103]机关服务 [2013105]专项业务 [2013199]其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出 [204]公共安全支出 [20409]国家保密 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支出 1570.31 项目支出 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [2080502]事业单位离退休 [2080599]其他行政事业单位离退休支 出 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称: 政府预算支出经济分类 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2016 年预算 1,934.59 [301]工资福利支出 1,136.33 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 313.48 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 538.93 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 255.67 [302]商品和服务支出 370.50 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 28.25 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补 助 427.76 134.38 293.38 表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称: 政府预算支出经济分类 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 2016 年预算 1,224.45 428.12 428.12 794.83 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 1.50 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 单位:万元 项 目 2016 年预算 行政经费 103.53 “三公”经费 103.53 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支 42.00 出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 42.00 (三)公务接待费支出 61.53 注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退 休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮 电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购 置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出 国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、 执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出 国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务 用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位 按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 表9 2016 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 单位:万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审 议。 表 10 2016 年部门预算基本支出预算表 单位名称: 金额:万元 财政拨款 合计 一般公共 预算 政 府 性 基 金 预 算 1 2 3 4 1,934.59 1,934.59 1,934.59 支出项目类别(资金使用单位) 总计 龙颈镇人民政府 合计 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 拨 款 其他资金 5 6 7 表 11 2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额: 万元 单位名称: 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 位) 总计 龙颈镇人民政 府 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 1,224.45 1,224.45 1,224.45 财政 专户 拨款 其他 资金 绩效目 标 6 7 8 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2016 年本部门收入预算 3159.04 万元,比上年减少 131.83 万元,下降 4%,主要原因是计划生育服务的减少;支出预算 3159.04 万元,比上年减少 131.83 万元,下降 4%,主要原因是 减少对计生服务的投入。 二、“三公”经费安排情况说明 2016 年本部门“三公”经费预算安排 103.53 万元,比上年 减少 17.44 万元,下降 16.85%,主要原因是公务接待费的压减。 其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购 置及运行费 0 万元,与上年保持不变;公务接待费 61.53 万元, 比上年减少 12.39 万元, 下降 16.76%,。 三、机关运行经费安排情况 2016 年,本部门机关运行经费安排 370.5 万元,比上年增加 22.5 万元,减少 5.73%,主要原因是三公经费的压减。 四、国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日,我镇固定资产净值为 1437.83 万 元,其中土地、房屋及构筑物资产净值为 900.55 万元;通用设 备设备数量为 398 台,净值为 472.31 万元,其中车辆 20 台,净 值为 328.30 万元;专用设备数量为 15 台,净值为 27.26 万元; 家具、用具、装具数量为 133 套,净值为 37.71 万元。 六、政府采购情况 2016 年政府采购预算 0 万元,其中行政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 (一)“三公”经费支出是指因出国(境)费、公务用车购 置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般公 共预算财政拨款支出的基本支出的公用经费包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护 费等。 (二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门预算公开.docx




