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濮阳县统计局2018年度部门决算.doc

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2018 年度 濮阳县统计局部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 统计局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 统计局概况 -3- 一、部门职责 濮阳县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的 县政府工作部门。 (一)依照国家和地方法律、法规、政策和计划,拟定 全县统计现代化建设和统计调查计划;组织领导和协调各乡 (镇)、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计 法律、法规的实施。 (二)根据国家、省、市和县委、县政府宏观管理和科 学决策的需要,建立健全全县国民经济核算体系及统计指标 体系,贯彻执行全国经济、社会、科技统计调查制度。 (三)按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要 求,组织全县重大国家国情国力普查;统一组织协调各乡 (镇)、各部门的统计调查计划、调查方案;组织全县统计 报表的管理工作。 (四)搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对 国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和 统计监督,建立并不断完善宏观预警监测系统,向县委、县 政府及其他部门提供统计信息和咨询建议,为宏观管理和科 学决策服务。 (五)统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计 资料,组织协调和统一管理各乡(镇)、各部门的统计数据 库网络。 -4- (六)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 濮阳县统计局 2018 年度本级内设办公室、综合统计股、 工交统计股、能源统计股、农业统计股、财贸统计股、投资 统计股、普查中心、社会股、农调队、城调队、乡镇统计管 理站等 12 个股室(队)。 纳入濮阳县统计局 2018 年度部门决算编制范围的单 位包括:濮阳县统计局本级,我单位没有下属二级预算单位, 本级决算即汇总决算。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总 表 公开 01 表 部门:濮阳县统计局 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 1 1,149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -7- 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0.00 金额 2 1,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.44 26.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 本年收入合计 23 1,149.05 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 26 总计 27 1,149.05 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -8- 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149.05 0.00 0.00 1,149.05 收入决算表 公开 02 表 部门:濮阳县统计局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010502 2010507 2010508 2010550 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年收入合 财政拨款收 事业收 经营收 附属单位上缴 上级补助收入 计 入 入 入 收入 1 1,149.05 1,017.00 1,017.00 223.00 10.00 252.00 15.00 517.00 105.44 105.44 90.24 15.20 26.61 26.61 4.38 22.23 2 1,149.05 1,017.00 1,017.00 223.00 10.00 252.00 15.00 517.00 105.44 105.44 90.24 15.20 26.61 26.61 4.38 22.23 -9- 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门:濮阳县统计局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010502 2010507 2010508 2010550 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 1 1,149.05 1,017.00 1,017.00 223.00 10.00 252.00 15.00 517.00 105.44 105.44 90.24 15.20 26.61 26.61 4.38 22.23 - 11 - 基本支出 2 1,139.05 1,007.00 1,007.00 223.00 0.00 252.00 15.00 517.00 105.44 105.44 90.24 15.20 26.61 26.61 4.38 22.23 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:濮阳县统计局 收 金额单位:万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 行 次 项目 1 栏次 1,149.05 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 13 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 出 合计 2 1,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.44 26.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 3 4 1,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.44 26.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 1,149.05 本年支出合计 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 24 0.00 25 0.00 26 27 1,149.05 总计 44 0.00 45 0.00 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 1,149.05 50 0.00 51 52 53 54 1,149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149.05 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入 可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:濮阳县统计局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 201 20105 2010501 2010502 2010507 2010508 2010550 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,149.05 1,017.00 1,017.00 223.00 10.00 252.00 15.00 517.00 105.44 105.44 90.24 15.20 26.61 26.61 4.38 22.23 - 15 - 1,139.05 1,007.00 1,007.00 223.00 0.00 252.00 15.00 517.00 105.44 105.44 90.24 15.20 26.61 26.61 4.38 22.23 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:濮阳县统计局 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 767.76 302 商品和服务支出 30101 基本工资 493.79 30201 办公费 30102 津贴补贴 157.12 30202 印刷费 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 机关事业单位基本养老保 30108 90.24 30206 电费 险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 26.61 30211 差旅费 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 15.20 30215 会议费 - 17 - 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 356.09 307 69.00 30701 45.50 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 3.60 31005 0.00 31006 0.00 31007 18.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 1.50 31012 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 30399 支出 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 12.53 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 2.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 146.50 399 0.00 39906 17.40 39907 0.00 39908 7.60 39999 2.67 30239 其他交通费用 44.99 30240 30299 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 人员经费合计 782.96 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 - 18 - 356.09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:濮阳县统计局 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及 公务用车购置及运行费 运行费 因公 因公出 出国 公务 公务 公务接 合计 公务接待费 合计 国(境) (境) 公务用车 公务用车 用车 用车 待费 费 小计 小计 费 购置费 运行费 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.60 0.00 7.60 0.00 7.60 0.00 7.60 0.00 7.60 0.00 7.60 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 - 20 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1149.05 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1149.05 万元,其中:财政拨款收入 1149.05 万元。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1149.05 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 1149.05 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.05 万元,占 本年支出合计的 100%。。 (二)结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.05 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1017 万元,占 88.5%.社会保障和就业服务(类)支出 105.44 万元,占 91.7%,医疗卫生和计划生育(类)支出 26.61 万元,占 2.3%。 (三)具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1149.05 万元,支出决算为 1149.05 万元,完成年初预算 100%。 其中: - 22 - 1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政 运行(项)年初预算为 223 万元,支出决算为 223 万元,完 成年初预算的 100%。 2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般 行政管理事务(项)年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万 元,完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项 普查活动(项)年初预算为 252 万元,支出决算为 252 万元, 完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计 抽样调查(项)年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元, 完成年初预算的 100%。 5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业 运行(项)年初预算为 517 万元,支出决算为 517 万元,完 成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 90.24 万元,支出决算为 90.24 万元,完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 15.20 万元, 支出决算为 15.20 万元,完成年初预算的 100%。 - 23 - 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项)年初预算为 4.38 万元,支出决算为 4.38 万 元,完成年初预算的 100%。 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)年初预算为 22.23 万元,支出决算为 22.23 万元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149.05 万元。 其中:人员经费 782.96 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 356.09 万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内 债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 - 24 - 购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列 品购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元, 支出决算为 7.6 万元,完成预算的 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车 购置及运行费支出决算 7.6 万元,完成预算的 100%,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 7.6 万元,支出 决算为 7.6 万元,完成年初预算的 100%。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 7.6 万元。主要用于日常运行。2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。 - 25 - 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元, 支出决算为 7.6 万元 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费无;公务用车购置及运行费无;公务接待费无。具 体情况如下: 1.因公出国(境)费无此项支出。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 7.6 万元,支出 决算为 7.6 万元。其中: 公务用车购置支出无。 公务用车运行支出 7.6 万元。主要用于日常公务活动。 2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。 濮阳县统计局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来 访人员 0 人次(不包括陪同人员)。 - 26 - 公务接待费支出决算与 2017 年度持平,都为 0 万元, 主要原因是我局严格执行八项规定相关精神,公务接待次数 和费用控制在零接待和零支出。 八、预算绩效情况说明 2018 年按照全面推进预算绩效管理的要求,依法有效得 合理使用财政资金,严格的执行了财政收支预算,提高 了资金使用效率。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 1017 万元,支出决 算为 1017 万元,完成年初预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 - 27 - 2018 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 30 - 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 31 - 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 32 -

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