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寿县工业园2019年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

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寿县工业园区管委会 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县工业园区管委会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县工业园区管委会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县工业园区管委会 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县工业园区管委会 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县工业园区管委会概况 一、部门职责 主要职能是:(一)、贯彻执行党中央、国务院的路线、方 针、政策和法律法规;执行省、市、县相关条例、规章制度、实 施意见等;(二)、根据全县经济社会发展规划和年度计划,编 制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划,并组织实施; (三)、根据城市总体规划,编制工业园区建设规划和控制性详 细规划意见,报经批准后具体组织实施;(四)、制定工业园区 内有关管理制度并监督执行;(五)、协调与各有关部门的工作 联系;监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机 构的工作;(六)、负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施 的建设和管理;(七)、研究对外招商引资政策并组织实施;帮 助入园企业审批投资项目,对外开展多向性的经济合作交流; (八)、对工业园区内企事业单位进行指导监督,保护投资者的 合法权益;(九)、负责园区内企业的各项服务工作,做好园区 内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合治理; (十)、兴办管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公 益事业;(十一)、加强企业管理,建设现代企业制度;组织员 工培训,提高科技含量;(十三)、承办县委、县政府交办的其 他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县工业园区管委会 2019 年度部门决 -3- 算包括:寿县工业园区管委会本级决算,与预算比较,增加(减 少)0 户。 纳入寿县工业园区管委会 2019 年度部门决算编制范围的单 位共 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县工业园区管委会本级 2 …… 第二部分 寿县 2019 年部门决算表 -4- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:寿县工业园区管委员 单位:万元 收入 支出 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 其中:政府性基金预算财政 2 拨款 二、上级补助收入 3 金额 1 786.46 项目 栏次 一、一般公共服务支出 行次 二、外交支出 36 三、国防支出 37 35 金额 2 213.17 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 5 6 五、教育支出 六、科学技术支出 39 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 9 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 42 43 4.38 10 十、节能环保支出 44 1.00 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 14 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 47 48 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 15.85 802.31 9.66 811.97 总计 574.66 9.66 810.96 1.01 811.97 -5- 二、收入决算表 公开 02 表 部门:寿县工业园区管委会 金额单位:万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 上 级 补 事业 助 收入 收 入 本年收 入合计 财政拨 款收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 802.31 786.46 15.85 201 一般公共服务支出 214.18 198.18 15.85 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 214.18 198.18 15.85 2010301 行政运行 214.03 198.18 15.85 20199 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 2019999 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 210 卫生健康支出 4.38 4.38 21011 行政事业单位医疗 4.38 4.38 2101101 行政单位医疗 4.38 4.38 211 节能环保支出 1.00 1.00 21103 污染防治 1.00 1.00 2110399 其他污染防治支出 1.00 1.00 215 资源勘探信息等支出 574.66 574.66 574.66 574.66 574.66 574.66 21508 2150899 支持中小企业发展和管 理支出 其他支持中小企业发展 和管理支出 221 住房保障支出 8.09 8.09 22102 住房改革支出 8.09 8.09 2210201 住房公积金 8.09 8.09 -6- 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位:万 元 部门:寿县工业园区管委会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 810.96 236.30 574.66 201 一般公共服务支出 213.17 213.17 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 213.02 213.02 2010301 行政运行 213.02 213.02 20199 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 2019999 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 210 卫生健康支出 4.38 4.38 21011 行政事业单位医疗 4.38 4.38 2101101 行政单位医疗 4.38 4.38 211 节能环保支出 1.00 1.00 21103 污染防治 1.00 1.00 2110399 其他污染防治支出 1.00 1.00 215 资源勘探信息等支出 574.66 574.66 21508 支持中小企业发展和管理支出 574.66 574.66 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 574.66 574.66 220 自然资源海洋气象等支出 9.66 9.66 22001 自然资源事务 9.66 9.66 2200101 行政运行 9.66 9.66 221 住房保障支出 8.09 8.09 22102 住房改革支出 8.09 8.09 2210201 住房公积金 8.09 8.09 上缴 上级 支出 经营 支出 -7- 对附 属单 位补 助支 出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:寿县工业园区管委会 收 金额单位:万元 入 项目 支 行 金额 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 项目 一般公共 行 政府性基金预 小计 预算财政 次 算财政拨款 拨款 栏次 1 788.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 出 2 32 198.33 二、外交支出 33 3 4 三、国防支出 四、公共安全支出 34 35 5 五、教育支出 36 6 7 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 37 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 10 九、医疗卫生与计划生育支出 40 4.38 十、节能环保支出 41 1.00 11 12 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 42 43 13 十三、交通运输支出 44 3 198.33 4.38 1.00 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 24 788.46 本年支出合计 45 574.66 574.66 46 47 48 49 9.66 9.66 50 8.09 8.09 51 52 53 54 55 796.12 796.12 年初财政拨款结转和结余 25 9.66 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 26 9.66 57 本年收入合计 二、政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 29 796.12 4 58 总计 59 60 796.12 796.12 -8- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 部门:寿县工业园区管委会 金额单位:万 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 合计 基本 支出 结转 9.66 9.66 本年收入 项 目 支 出 结 转 和 结 余 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 786.46 211.80 574.66 796.12 221.46 574.66 201 一般公共服务支出 198.33 198.33 198.33 198.33 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 198.18 198.18 198.18 198.18 2010301 行政运行 198.18 198.18 198.18 198.18 20199 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 0.15 0.15 2019999 其他一般公共服务支出 0.15 0.15 0.15 0.15 210 卫生健康支出 4.38 4.38 4.38 4.38 21011 行政事业单位医疗 4.38 4.38 4.38 4.38 2101101 行政单位医疗 4.38 4.38 4.38 4.38 211 21103 节能环保支出 污染防治 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2110399 其他污染防治 1.00 1.00 1.00 1.00 215 资源勘探信息等支出 574.66 574.66 574.66 574.66 21508 支持中小企业发展和管理支出 574.66 574.66 574.66 574.66 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 574.66 574.66 574.66 574.66 220 自然资源海洋气候等支出 9.66 9.66 9.66 9.66 22001 2200101 221 自然资源事务 行政运行 住房保障支出 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 22102 2210201 8.09 8.09 8.09 8.09 住房改革支出 8.09 8.09 8.09 8.09 住房公积金 8.09 8.09 8.09 8.09 -9- 项目 支出 结转 基 和结 本 余 合支 计出 结 项 项 转 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 寿县工业园区管委会 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 59.91 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 费 科目名称 金额 科目编 码 商品和服务 支出 46.73 307 30201 办公费 14.71 30701 24.76 30202 印刷费 30702 1.4 30203 咨询费 30703 30204 手续费 30704 30205 水费 0.34 310 30206 电费 1.54 31001 30207 邮电费 2.52 31002 5.29 30208 取暖费 31003 0.49 30209 物业管理 费 31005 0.67 30211 差旅费 8.09 30212 因公出国 (境)费用 4.38 30213 维修(护)费 0.06 30214 55.68 30215 金额 119.05 302 30107 30109 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 30111 助缴费 其他社会保障 30112 缴费 30113 13.99 职业年金缴费 30110 住房公积金 30114 医疗费 其他工资福利 30199 支出 对个人和家庭的 303 补助 科目编码 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职(役)费 30218 0.21 31006 科目名称 债务利息及 费用支出 国内债务 付息 国外债务 付息 国内债务 发行费用 国外债务 发行费用 资本性支出 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 31008 信息网络 及软件购置 更新 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 会议费 31010 安置补助 0.10 31011 地上附着 物和青苗补 偿 1.54 31012 拆迁补偿 31013 公务用车 培训费 公务接待 费 专用材料 31007 0.94 金额 -10- 费 被装购置 费 专用燃料 费 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 委托业务 费 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30231 公务用车 运行维护费 30310 个人农业生产 补贴 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 49.48 6.20 30239 30240 30299 31019 31021 劳务费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 31022 31099 5.23 312 31201 7.52 31203 0.46 31204 费用补贴 31205 利息补贴 2.95 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 174.13 购置 其他交通 工具购置 文物和陈 列品购置 无形资产 购置 其他资本 性支出 对企业补助 资本金注 入 政府投资 基金股权投 资 其他对企 业补助 其他支出 赠与 国家赔偿 费用支出 对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴 其他支出 公用经费合计 46.73 -11- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:寿县工业园区管委会 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注:寿县工业园区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出 故本表无数据。 -12- 第三部分 寿县工业园区管委会 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 811.97 万元(含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余)、支出总计 811.97 万元(含结余分配和年末 结转和结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 597.57 万元, 增长 278.72%,主要原因:一是 2018 年决算没有寿西湖农场税收 分成,2019 年决算含寿西湖农场税收分成 574.66 万元;二是人 员经费增加 27.68 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 802.31 万元,其中:财政拨款收入 786.46 万元,占 98.02;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万 元,占 0%;其他收入 15.85 万元,占 1.98%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 810.96 万元,其中:基本支出 236.30 万 元,占 29.14%;项目支出 574.66 万元,占 70.86%;经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 796.12 万元(含年初财政拨款 结转和结余),支出总计 796.12 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 593.37 万元, 增长 292.66%,主要原因:一是 2018 年没有寿西湖农场税收分成 拨款和支出 574.66 万元;二是单位职工人员薪酬有所提高。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 -13- (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 786.46 万元,占本年 收入的 96.86%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增 加 583.71 万元,增长 287.90%。主要原因一是 2018 年没有寿西 湖农场税收分成财政拨款收入,2019 年寿西湖农场税收分成财政 拨款 574.66 万元;二是单位职工人员薪酬有所提高。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 796.12 万元,占本年 支出的 98.17%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增 加 603.04 万元,增长 312.33%。主要原因一是 2019 年项目支出— 寿西湖农场税收分成 574.66 万元,2018 年没有项目支出;二是 人员经费支出有所提高。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 796.12 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出 198.33 万元,占 24.91%;卫 生健康(类)支出 4.38 万元,占 0.55%;节能环保(类)支出 1 万元,占 0.13%;资源勘探信息等(类)支出 574.66 万元,占 72.18%;自然资源海洋气象等(类)支出 9.66 万元,占 1.21%; 住房保障(类)支出 8.09 万元,占 1.02%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.46 万 元,支出决算为 796.12 万元,完成年初预算的 660.90%。决算数 大于预算数的主要原因:一是寿西湖农场税收分成 574.66 万元没 -14- 有列入部门预算,列入县级政府预算;二是人员目标奖励金及工 资调整。其中: 基本支出 221.46 万元,占 27.82% ;项目支出 574.66 万元,占 72.18%。具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)。年初预算为 107.99 万元,支出决 算为 198.33 万元,完成年初预算的 183.66%,决算数大于预算数 的主要原因是 2018 年目标人员奖励金及人员调整是后来追加的。 2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 4.38 万元,支出决算为 4.38 万元,完成年初预算的 100%。 3.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出 (项),年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,决算数大于预 算数的主要原因是此项目是后期追加。 4.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出 (款)其他支持中小企业发展和管理支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 574.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是 此项目列入县级政府预算未列入单位部门预算。 5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行 政运行(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 9.66 万元,决 算数大于预算数的主要原因是此款是上年结转资金。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项),年初预算为 8.09 万元,支出决算为 8.09 万元,完成年 初预算的 100%。 -15- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 221.46 万元,其中人员经费 174.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 46.73 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维 修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县工业园区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2019 年度,寿县工业园区管委会机关运行经费支出 46.73 万 元,比 2018 年增加 0.1 万元,增长 0.21%,与 2018 年基本持平。 (二)政府采购支出情况 2019 年度,寿县工业园区管委会政府采购支出总额 0 万元, 其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政 府采购支出总额的 0%。 -16- (三)国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,寿县工业园区管委会共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,寿县工业园区管委会组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 1 个项目, 涉及资金 574.66 万元,占项目预算总额的 100%。评价结果显示, 本年 6 月资金完成率 100%,项目完成率 100%,达到了预期绩效 目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、其他收入:指单位除财政补助收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投 资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收 入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应 付及预收款项等。 三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 -17- 四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -18- 寿县工业园区管委会 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 11.00 0.00 2.00 9.00 9.00 0.00 决 算 数 9.06 0.00 1.54 7.52 7.52 0.00 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县工业园区管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 11 万元,支出决算为 9.06 万元,完成预算 的 82.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八 -19- 项规定,厉行节约,压减公务招待次数及标准,工作人员骑电动 车领送材料,减少单位派车频率。为全面反映“三公”经费支出, 本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,只包含委本级。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县工业园区管委会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 1.54 万元,占 17%;公务用车购置及运行费 支出决算 7.52 万元,占 83%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,与 2018 年度决算相比, 增加 0 万元,增长 0%,原因是 2018 年度、2019 年度均未安排因 公出国(境)。故 2019 年寿县工业园区管委会因公出国(境)团 组 0 次,累计出国(境)0 人次。 2.公务接待费支出 1.54 万元, 与 2018 年度决算相比,减少 0.49 万元,下降 24.14%,下降的原因是压缩了招待次数,降低了 招待标准。2019 年寿县工业园区管委会国内公务接待共 19 批次 (其中外事接待 0 批次),172 人次(其中外事接待 0 人次)。 主要是用于招商引资、上级领导指导工作。经费使用贯彻党中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政 府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿 办发[2015]2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 7.52 万元,与 2018 年度决算 相比,减少 0.56 万元,下降 6.93%,下降的原因是领导尽可能减 -20- 少用车次数,一般工作人员开会、送领材料尽可能骑电动车。2019 年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括 车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于招 商引资、县外会议、禁燃禁放、环保宣传等。2019 年底,寿县工 业园区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 联系方式:寿县工业园区管委会 电话 0554-2751070 政务公开:寿县政府信息网 -21-

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