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濮阳县直机关工作委员会2019年度部门决算.docx

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2019 年度 中共濮阳县委县直机关工作委员会 部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 中共濮阳县委县直机关工作委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 -1- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共濮阳县委县直机关工作 委员会概况 -3- 一、部门职责 1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作,提出加 强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划, 并抓好组织实施。 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作 风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败 斗争。 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁 主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 2.对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任 制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向县委 报告。 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导 干部的监督和管理,及时向县委反映各部门领导班子、领导 干部的情况。 3.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思 想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各 级党组织理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握 情况,按规定报送情况报告。 -4- 督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届,审批关 于召开党员大会和党员代表大会的请示,审批县直机关各部 门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 4.指导县直各级党组织加强基层组织建设,做好党员发 展、教育和管理工作。 5.了解掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县直机 关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 6.指导县直机关加强机关党建信息化建设。 7.指导县直各单位做好国防知识宣传教育、民兵整组、 民兵训练、兵役登记和征兵工作。 二、机构设置 单位本级内设 3 个,包括:县直组织室、县直党管室、 县直武装部等三个科室。 从决算单位构成看,2019 年部门决算包括:本级决算。 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 70.81 一、一般公共服务支出 29 67.88 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1.41 9 九、卫生健康支出 37 1.52 10 十、节能环保支出 38 0.00 -8- 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 本年收入合计 51 24 70.81 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 本年支出合计 52 70.81 0.00 结余分配 53 0.00 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 -9- 总计 28 70.81 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 56 70.81 收入决算表 公开 02 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构 事务 计 入 入 1 2 3 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 70.81 70.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.88 67.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.88 67.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 - 11 - 20805 2080599 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支 出 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 - 12 - 项目 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 科目名称 编码 栏次 合计 对附属单位补 助支出 6 70.81 42.81 28.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 67.88 39.88 28.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 67.88 39.88 28.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 收 项目 金额单位:万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 2 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 70.81 一、一般公共服务支出 30 67.88 67.88 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 - 14 - 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1.41 1.41 0.00 9 九、卫生健康支出 38 1.52 1.52 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 - 15 - 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 70.81 70.81 0.00 0.00 0.00 0.00 58 70.81 70.81 0.00 23 本年收入合计 52 24 70.81 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 70.81 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 70.81 - 17 - 42.81 28.00 201 一般公共服务支出 67.88 39.88 28.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 67.88 39.88 28.00 2013101 行政运行 39.88 39.88 0.00 2013102 一般行政管理事务 28.00 0.00 28.00 208 社会保障和就业支出 1.41 1.41 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.41 1.41 0.00 1.41 1.41 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 1.52 1.52 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 2101102 事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 32.25 302 30101 基本工资 20.22 30201 30102 津贴补贴 30103 商品和服务支出 决算数 科目 科目名称 编码 决算数 7.30 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 2.55 30701 国内债务付息 0.00 9.04 30202 印刷费 0.98 30702 国外债务付息 0.00 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.50 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.10 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.40 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 - 19 - 资本性支出 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.59 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 3.26 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 1.85 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 1.41 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 2.30 - 20 - 人员经费合计 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.87 35.51 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 7.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:中共濮阳县委县直机关工作委员会 金额单位:万元 - 23 - 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. - 24 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 70.81 万元。与上年度相比,收、 支总计各增加 17.58 万元,增加 35%。主要原因是人员工资增加, 专项活动经费增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 70.81 万元,其中:财政拨款收入 70.81 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 70.81 万元,其中:基本支出 42.81 万 元,占 60.45%;项目支出 28 万元,占 39.55%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 70.81 万元。与上年度 相比,财政拨款收、支总计各增加 17.58 万元,增加 35%。主要 原因是人员工资增加,专项活动经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70.81 万元,占本年 支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出 总计增加 17.58 万元,增加 35%。主要原因是人员工资增加,专 项活动经费增加。 - 26 - (二)结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70.81 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 67.88 万元,占 95.8%; 社会保障和就业支出 1.41 万元,占 2.1%;医疗卫生与计划生育 支出 1.52 万元,占 2.1%。 (三)具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.81 万 元,支出决算为 70.81 万元,完成年初预算的 100%。其中: 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)。年初预算为 39.88 万元,支出决算为 39.88 万元,完 成年初预算的 100%。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理 事务(项)。年初预算为 28 万元,支出决算为 28 万元,完成 年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 1.41 万 元,支出决算数为 1.41 万元,完成年初预算的 100%。 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算数为 1.52 万元,支出决算数 为 1.52 万元。完成年初预算的 100%。 - 27 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.81 万元。上 年相比增加 2.58 万元,占 6.4%,主要原因是人员薪资增加。其 中:人员经费 35.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴 费;公用经费 7.3 万元,主要包括:印刷费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出 决算为 0 万元,完成预算的 0%。。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支 出决算 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算 0 万元, 完成预算的 0%,占 0%。 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元,完成年初预算的 100%。全年因公出国(境)团组 0 个,累 计 0 人次。 - 28 - 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。其中: 公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末,部门开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其 中: 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,共青团濮阳县委加强在资金使用 过程中管理,对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评。 (二)项目绩效自评结果。 我单位充分认识项目绩效自评的重要性,自评覆盖率达到 100%,所有项目基本达到预期目标,群众满意度高。 (三)重点绩效评价结果。 - 29 - 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 7.3 万元,支出决算为 7.3 万元,完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出为 7.3 万元,与上年相比减少 0.43 万元,下降 5.5%,主要原因是机构改革。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 - 30 - 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 - 31 - 第四部分 名词解释 - 32 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 33 - 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 - 34 - 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 35 -

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