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赫山区红十字会-2019年预算公开说明.doc

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目 录 第一部分:益阳市赫山区红十字会 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分:益阳市赫山区红十字会 2019 年部门预算说 明 1 第一部分: 益阳市赫山区红十字会 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究 拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施; 二是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协 助政府实施赈灾救援; 三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动; 四是组织开展救护训练和现场急救工作,普及卫生救护 和防灾、防病知识; 五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、 台红十字会组织的合作与交流活动; 六是组织管理全区红十字会志愿者队伍,开展无偿献血 工作; 七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器 官(组织)捐献工作等。 2、机构设置 赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事 业单位,内设办公室和综合股。编制数 5 人,实际在职数 6 人,退休人员 1 人。法人代表胡志伟。 2 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区红十字会只有本级,没有其他二级预算单 位,因此,纳入 2019 年部门预算编制范围的只有益阳市赫 山区红十字会本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算,2019 年年初预算数 81.21 万元,其中, 一般公共预算拨款 81.19 万元,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入预算管理的非税收入 0 万元,其他收入 0.02 万元。收入较去年减少 36.98 万元,其 中一般预算拨款减少 9.15 万元,其他收入减少 27.83 万元, 主要由于在职人员转退休,减少单位的工资、社会保障缴费 等预算支出。 (二)支出预算,2019 年年初预算数 81.21 万元,其中, 社会保障和就业支出 73.46 万元,卫生健康支出 3.94 万元, 住房保障支出 3.81 万元。2018 年年初预算支出 118.19 万元, 总支出较去年减少 36.98 万元。主要原因:一是有在职转退 休人员,人员经费支出减少,二是认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求,从严控制了“三公”经费开支。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 81.19 万元,具体安排情 况如下: (一)基本支出:2019 年年初预算数为 57.19 万元,是 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 3 支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2019 年年初预算数为 24 万元,是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出。其中:无偿献血,造血干细胞,遗体与组织器官捐献 3 万元,救护培训 8 万元,人道救助,红十字青少年与志愿服 务活动 9 万元,备灾救灾 2 万元,红十字会宣传 2 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年益阳市赫山区红十字会本级的机关运行经费当 年一般公共预算拨款 6.8 万元,比 2018 年预算减少 2.82 万 元,减少 29%,主要由于存在在职人员转退休的情况,减少 了车补及相关费用的预算支出。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 3 万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购 置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3. 政府采购情况 2019 年益阳市赫山区红十字会无采购项目支出。 4、国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门资产账面金额为 11.2 万元,本年新增打印机一台,价值 0.24 万元。固定资产主 4 要包括通用设备 4.41 万元,含电脑、空调、打印机等,办 公家具 6.78 万元,含办公桌椅、沙发等。本部门共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 200 万 元以上专用设备 0 台(套)。 5、预算绩效情况的说明 本单位本年无重点项目预算。 六、名词解释 1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 5 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 6 第二部分: 部门预算需公开的表格情况 2019 年部门预算需公开的表格情况 : 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件:2019 年部门预算需公开的表格情况 单位名称:益阳市赫山区红十字会 2019 年 1 月 16 日 7

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