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廊坊市广阳区银河北路街道办事处2016年部门决算公开说明.doc

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2016 年度廊坊市广阳区银河北路街道办事处决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 (冀财 预﹝2016﹞129 号)等规定,现将 2016 年部门决算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 二、部门职责: (一)围绕区政府各时期的中心工作和重点工作,加强调查研究,及时了解、掌握经济和社会发 展动态,及时反应信息情况,提出建议。 (二)负责区政府各种会议的准备工作,协助区政领导同志组织各类会议。 (三)负责区政府重要文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作;负责区政府机关的 档案管理、印信管理和保密工作。 (四)负责区政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。 (五)根据工作需要,负责与区委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系;协 调乡镇、街办处、部门之间的关系和工作,对重要的问题提出处理意见,报区政府领导审定。 (六)督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、市政府、区政府重要文 件,区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况,并向区政府领导同志报 告。 (七)负责区政府机关值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,协助领导同志组织处理 突发事件、重大灾情和重大事故。 (八)负责全国、省、市、区人大代表建议、批评、意见及全国、省、市、区政协提案的办理工 作。 (九)负责区政府外宾、内宾接待,公务接待工作。 (十)负责经济体制改革工作,负责区政府机关事务管理工作。 (十一)负责全区民族宗教工作;负责全区法制工作。 (十二)办理区政府领导交办的其他事项。 机构设置: 我单位下有 8 个社区,机关科室设有党政办公室、人大办、组织室、社区办、民政办、卫计办、 纪检办、综治办、社保所、残联、群工办、三资、财政所、宣教、文体、工会、团委、妇联、创城办、 司法所等。 我单位只有本级决算,无下属单位,无本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 二、部门决算报表(详见附表) 三、2016 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 我单位全年共收入 1215.37 万元,比上年多收入 191.85 万元,增长 15.7%增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增加了取暖费及精神文明奖等,使得 2016 年收入增加。我单位全年共支出 1215.37 万元,比上年多支出 191.85 万元,增长 15.7%增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增 加了取暖费及精神文明奖等,使得 2016 年支出增加。 (二)收入决算情况说明 我单位全年共收入 1215.37 万元,比上年多收入 191.85 万元,增长 15.7%,增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增加了取暖费及精神文明奖等,使得 2016 年收入增加。 (三)支出决算情况说明 我单位 2016 全年共支出 1215.37 万元,财政拨款支出数较年初预算基本持平,比上年多支出 191.85 万元,增长 15.7%增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增加了取暖费及精神文明奖等, 使得 2016 年支出增加。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位全年共收入 1215.37 万元,比上年多收入 191.85 万元,增长 15.7%,增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增加了取暖费及精神文明奖等,使得 2016 年收入增加。 我单位全年共支出 1215.37 万元,比上年多支出 191.85 万元,增长 15.7%,增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增加了取暖费及精神文明奖等,使得 2016 年支出增加。 2016 年我单位财政拨款支出比年初预算数 1085.35 万元增加了 130.02 万元,增长原因主要是 2016 年调增了基本工资,增加了取暖费及精神文明奖等。 (五)“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 7.05 万元,比 2015 年度决算增加 6.62 万元。 其中:因公出国(境)费 0 万元(本单位 2016 年度组织出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 人次数 0 人),比预算增加 0 万元,比 2015 年度决算增加 0 万元,原因是无因公出国(境)业 务 ;公务用车购置及运行维护费 7.05 万元(公务用车购置数量 0 辆,购置金额 0 万元,公车运 行维护费 7.05 万元,年末公务用车保有量 2 辆) ,比 2015 年度决算增加 6.62 万元,原因是两会 及禁烧、禁炮等工作频繁使用车辆 ;公务接待费 0 万元(2016 年度国内公务接待 0 批次,合计接 待 0 人次),比预算增加 0 万元,比 2015 年度决算增加 0 万元,原因无公用接待费用。 (六)机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 108.80 万元,比 2015 年度增加 98.80 万元,原因是两会及禁 烧、禁炮等工作频繁使用车辆增加了支出。 (七)绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2016 年,按照省 市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进 行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 (八)政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0 万元。 (九)国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,一般公务用车 2 辆、单位无价值 50 万元以上 大型设备。 (十)其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出,空表列示; 2、无国有资本经营预算财政拨款支出,空表列示; 3、无政府采购情况,空表列示。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或 项目已完成等产生的结余资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完 成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的 各项支出。 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置 支出(含车辆购置税)。 (十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

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