濮阳县体育局2019年度部门决算.docx
2019 年度 濮阳县体育局部门决算 二〇二〇年九月 目 录 第一部分 濮阳县体育局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度濮阳县体育局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度濮阳县体育局部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县体育局概况 一、部门职责 1.贯彻落实国家、省体育工作方针政策,拟定全县体育工作 的规范性文件并监督实施。 2.制定并组织实施全县体育事业发展规划,推进全县体育公 共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。 3.推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家 体育锻炼标准,开展国民体质监测。 4.组织举办全县综合性运动会,组织参加或承办国家、省、 市体育竞赛,根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。 5.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点 项目布局。 6.负责系统体育事业经费的计划管理,合理开发体育市场和 体育产业,加强我县体育的自我“造血”功能。 7.搞好全县体育设施的规划和布局,加强全县体育设施的建 设和管理。 8.抓好体育科学研究,发展体育宣传教育工作。 9.承办县政府交办的其他工作。 二、机构设置 濮阳县体育局内设机构 5 个,包括办公室、群体股、竞赛 股、训练股、场地器材股。 从决算单位构成看,濮阳县体育局决算包括:濮阳县体育 局本级,没有下属二级预算单位。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1107.68 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 102.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 1084.00 8 八、社会保障和就业支出 36 23.68 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 102.00 23 本年收入合计 24 51 1209.68 本年支出合计 52 1209.68 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 1209.68 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 56 1209.68 收入决算表 公开 02 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 功能分类科目编码 科目名称 3 4 5 附属单位 上缴收入 其他收入 6 7 栏次 1 2 合计 1209.68 1209.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1084.00 1084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 1084.00 1084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070301 行政运行 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070302 一般行政管理事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 547.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229 其他支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1209.68 389.68 820.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1084.00 264.00 820.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 1084.00 264.00 820.00 0.00 0.00 0.00 2070301 行政运行 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070302 一般行政管理事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 547.00 0.00 547.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229 其他支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 收 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 支 出 行次 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 2 政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1107.68 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 102.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 1084.00 1084.00 0.00 - 14 - 8 八、社会保障和就业支出 37 23.68 23.68 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 - 15 - 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 51 1209.68 102.00 本年支出合计 53 1209.68 1107.68 102.00 0.00 0.00 0.00 1209.68 1107.68 102.00 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 29 0.00 52 年初财政拨款结转和结余 总计 102.00 57 1209.68 总计 58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入 可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1107.68 287.68 820.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1084.00 264.00 820.00 20703 体育 1084.00 264.00 820.00 2070301 行政运行 264.00 264.00 0.00 2070302 一般行政管理事务 150.00 0.00 15.00 - 17 - 2070307 体育场馆 240.00 0.00 240.00 2070308 群众体育 547.00 0.00 547.00 2070399 其他体育支出 18.00 0.00 18.00 208 社会保障和就业支出 23.68 23.68 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.68 23.68 0.00 23.68 23.68 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 人员经费 科目 科目名称 公用经费 决算数 科目编 科目名称 - 18 - 决算 科目编 科目名称 决算数 编码 码 数 301 工资福利支出 271.68 302 商品和服务支出 30101 基本工资 193.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.00 30202 30103 奖金 30106 码 债务利息及费用支出 0.00 3.90 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 5.30 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 55.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.68 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.30 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 6.50 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 因公出国(境) 费用 - 19 - 16.00 307 资本性支出 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 - 20 - 0.00 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 30240 30299 人员经费合计 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务 支出 271.68 0.00 公用经费合计 16.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 - 21 - 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 合计 公务用 因公出国(境)费 小计 车购置 接待 公务用车运行费 合计 费 因公出国 (境)费 公务用 小计 费 车购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:濮阳县体育局 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 结余 年末结转和结 本年收入 1 2 0.00 102.00 - 23 - 项目支 小计 基本支出 3 4 5 102.00 0.00 102.00 余 出 6 0.00 229 其他支出 0.00 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 24 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1209.68 万元。与 2018 年相 比,收、支总计各增加 913.4 万元,增加 308.38%。变化原 因主要是专项资金增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1209.68 万元,其中:财政拨款收 入 1209.68 万元,占100.00 。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1209.68 万元,其中:基本支出 389.68 万 元 ,占 32.21 ;项 目 支 出 820 万 元 ,占 67.79 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 26 - 2019 年财政拨款收、支总计均为 1209.68 万元。 与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 913.40 万元,增加 308.38%。变化原因主要是专项资金增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1107.68 万元, 占支出合计的 100 。与2018 年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 811.48 万元,增加 273.97 。变化 原因主要是专项资金增加。 (二)结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1107.68 万元, 主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)支出 1084 万元,占 97.86 ;社会保障和就业(类)支出 23.68 万 元,占 2.14%。 (三)具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1107.68 万元,支出决算为 1107.68 万元,完成年初预 算的 100 。其中: - 27 - 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行 (项)。年初预算为 264 万元,支出决算为 264 万元,完成 年初预算的 100%。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完 成年初预算的 100%。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)体育场馆 (项)。 年初预算为 240 万元,支出决算为 240 万元,完成年初预算 的 100%。 4.一般公共服务(类)财政事务(款)群众体育 (项)。 年初预算为 547 万元,支出决算为 547 万元,完成年初预算 的 100%。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他体育支出 (项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 18 万元,完成 年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 23.68 万元, 支出决算数为 23.68 万元, 完成年初预算的 100%。 - 28 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.68 万元。 与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.49 万 元,增长 3.7 。变化原因主要是人员经费支出增加。其中: 人员经费 271.68 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费 16 万元,主要 包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决 算为 0 万元,完成年初预算的 0%。其中: - 29 - 公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末,部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 决其中: 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团 组 0 个。来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 严格贯彻落实《预算法》,做好年度预算草案的编制工 作,全面推进财政零基预算,发挥财政资金最大效益。 (二)项目绩效自评结果。 项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理, 完成情况良好,基本达到预期绩效目标。 (三)重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 - 30 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度我部门政府性基金预算财政拨款收入 102 万 元,政府性基金安排的支出 102 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 16 万元,决算支出 为 16 万元,完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费年支出为 16 万元,较上年度减 少 4.5 万元,减少 21.9%。主要原因是人员经费开支减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万 - 31 - 元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 - 34 - 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 - 35 - 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 36 -

濮阳县体育局2019年度部门决算.docx




