2019年桥头街道部门决算公开表.docx
收入支出决算总表 公开 01 表 部门:桥头街道办事处单位 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 861.77 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 470.22 2 二、灾害防治及应急管理支出 15 1.34 三、上级补助收入 3 三、住房保障支出 16 30.95 四、事业收入 4 四、城乡社区支出 17 54.43 五、经营收入 5 五、社会保障和就业支出 18 257.2 六、附属单位上缴收入 6 六、卫生健康支出 19 47.64 七、其他收入 7 七、…… 20 8 21 9 本年支出合计 22 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 本年收入合计 12 总计 13 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25 861.77 总计 26 861.77 收入决算表 部门:桥头街道办事处 公开 02 表 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年收 入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 861.77 861.77 科目名称 201 一般公共服务支出 470.22 470.22 208 社会保障和就业支出 257.2 257.2 210 卫生健康支出 47.64 47.64 212 城乡社区支出 54.43 54.43 221 住房保障支出 30.95 30.95 224 灾害防治及应急管理 支出 1.34 1.34 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门:桥头街道办事处 公开 03 表 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 861.77 861.77 科目名称 201 一般公共服务支出 470.22 470.22 208 社会保障和就业支出 257.2 257.2 210 卫生健康支出 47.64 47.64 212 城乡社区支出 54.43 54.43 221 住房保障支出 30.95 30.95 224 灾害防治及应急管理支出 1.34 1.34 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:桥头街道办事处 位:万元 收入 项 目 栏 次 单 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 861.77 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 14 470.22 470.22 2 二、灾害防治及应急管理支出 15 1.34 1.34 3 三、住房保障支出 16 30.95 30.95 4 四、城乡社区支出 17 54.43 54.43 5 五、社会保障和就业支出 18 257.2 257.2 6 六、卫生健康支出 19 47.64 47.64 7 七、…… 20 8 22 本年收入合计 9 861.77 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 一、一般公共预算财政拨款 11 25 二、政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 861.77 861.77 总计 14 861.77 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:桥头街道办事处 开 05 表 公 单 位:万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 861.77 861.77 201 一般公共服务支出 470.22 470.22 208 社会保障和就业支出 257.2 257.2 210 卫生健康支出 47.64 47.64 212 城乡社区支出 54.43 54.43 221 住房保障支出 30.95 30.95 224 灾害防治及应急管理支出 1.34 1.34 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:桥头街道办事处 公开 06 表 单位:万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 决算数 540.27 153.32 118.22 107.17 15.77 52.27 47.64 14.93 30.92 4.08 4.08 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 决算数 317.43 16.12 20.25 0.07 0.48 0.88 1.92 4.03 6.27 2.19 5.86 8.29 经济分类 科目编码 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算 30309 30310 30399 奖励金 个人农业生产补贴 对其他个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30229 30231 30239 30240 30299 544.35 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.2 0.04 250.77 公用经费合计 317 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门: 公开 07 表 单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 1 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 6 合计 因公出国 (境)费 7 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算 数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位:万元 部门: 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 此表无数据 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX 单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

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