2019年洛龙区创建办预算公开.doc
附件 1: 洛龙区创建办 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区创建办 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 洛龙区创建办 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区创建办概况 一、主要职能 (一)机构设置情况 洛龙区创建办内设机构 2 个。包括:综合科办公室、督查科 办公室。 (二)部门职责 洛龙区创建办的主要职能为:负责督促、指导全区创建全国 文明城市工作及创建省级文明城区工作,使我区城市管理秩序及 市容环境卫生得到提升,为我市创建全国文明城市工作做出积极贡 献。负责本单位突发公共事件的应急管理工作,落实突发公共事 件应急预案、预防和处置本单位突发公共事件;落实区委、区政 府交办的其他事项。 二、洛龙区创建办预算单位构成 洛龙区创建办内设机构 2 个。包括:综合科办公室、督查科 办公室。 从预算单位构成看,洛龙区创建办决算包括:本级预算,无其 他单位预算。 纳入本级部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个,我 单位无二级预算单位。 具体是:1、创建办本级 第二部分 洛龙区创建办 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区创建办 2019 年收入 110 万元,支出总计 110 万 元,与 2018 年相比,收、支总计持平。主要原因:创建办属于 临时机构,无人员经费,只有项目经费,项目经费无变化。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区创建办 2019 年收入合计 110 万元,其中:一般公 共预算收入 110 万元; 政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经 营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区创建办 2019 年支出合计 110 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 110 万元,占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区创建办 2019 年一般公共预算收支预算 110 万元。政 府性基金收支预算 0 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支 预算持平。主要原因是项目经费未发生变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区创建办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 110 万元。主要用于城乡社区支出 110 万元,占 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 我部门 2019 年一般公共预算基本支出 110 万元,其中: 人员经费 0 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 110 万 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差 旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、办 公设备购置等。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 (一)我部门2019年“三公”经费预算为0万元,预算数相比 2018年与上年持平,主要原因:2019年与2018年三公经费预算数 均为0万元,且支出均为0万元。 具体支出情况如下: (二)因公出国(境)0万元。相比2018年与上年持平。主要 原因:2019年与2018年三公经费预算数均为0万元,且支出均为0 万元。 (三)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元,没有公务用车购置费预算,相比2018年与上年持平,主要 原因:2019年与2018年三公经费预算数均为0万元,且支出均为0 万元;公务用车运行维护费 0万元,相比2018年与上年持平。主要 原因:2019年与2018年三公经费预算数均为0万元,且支出均为0 万元。 (四)公务接待费0万元,相比2018年与上年持平。主要原因 :2019年与2018年三公经费预算数均为0万元,且支出均为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 我部门为临时单位,人员为各单位抽调,只有项目经费,无 机关运行经费。 (二)政府采购支出情况 洛龙区创建办2019年没有政府采购预算支出。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 110 万元。 2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 110 万元,其中支出项目共 6 个,支出总额 110 万元,其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。 (四)国有资产占用情况 2018 年期末,创建办固定资产总额 73.12 万元,其中,房屋 建筑物 0 万元,车辆 37.87 万元。共有车辆 3 辆,其中:一般公 务用车 3 辆,执法执勤车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (五)关于预算部门构成说明 纳入 2019 年度预算编制范围的单位共 1 个,即洛龙区创建办 机关本级预算。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词) 附件:洛龙区创建办2019年度部门预算表 2019年3月1日

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