DOC文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc

加油少年丨Tfboys22 页 301 KB下载文档
寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc
当前文档共22页 2.88
下载后继续阅读

寿县工业园2018年部门决算和“三公”经费公开.doc

寿县工业园区管委会 2018 年部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县工业园区管委会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县工业园区管委会 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县工业园区管委会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县工业园区管委会 2018 年部门决算情况 第一部分 寿县工业园区管委会概况 一、部门职责 主要职能是:(一)、贯彻执行党中央、国务院的路线、方 针、政策和法律法规;执行省、市、县相关条例、规章制度、实 施意见等;(二)、根据全县经济社会发展规划和年度计划,编 制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划,并组织实施; (三)、根据城市总体规划,编制工业园区建设规划和控制性详 细规划意见,报经批准后具体组织实施;(四)、制定工业园区 内有关管理制度并监督执行;(五)、协调与各有关部门的工作 联系;监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机 构的工作;(六)、负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施 的建设和管理;(七)、研究对外招商引资政策并组织实施;帮 助入园企业审批投资项目,对外开展多向性的经济合作交流; (八)、对工业园区内企事业单位进行指导监督,保护投资者的 合法权益;(九)、负责工业园区内企业的各项服务工作,做好 园区内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合治理; (十)、兴办管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公 益事业;(十一)、加强企业管理,建设现代企业制度;组织员 工培训,提高科技含量;(十三)、承办县委、县政府交办的其 他事项。 -3- 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县工业园区管委会 2018 年度部门决 算包括:寿县工业园区管委会本级决算,与预算比较,增加(减 少)0 户。 纳入寿县工业园区管委会 2018 年度部门决算编制范围的单 位共 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县工业园区管委会本级 2 …… 第二部分 寿县工业园区管委会 2018 年部门决算表 -4- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:寿县工业园区管委会 单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 项目 1 栏次 202.75 行次 35 其中:政府性基金预算财 2 政拨款 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 11.66 159.67 41 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 4.30 10 十、节能环保支出 44 2.50 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 30.34 19 十九、住房保障支出 53 7.94 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 214.40 结余分配 其中:项目支出结转和结余 27 28 总计 七、文化体育与传媒支出 金额 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 1 金额 42 59 其中:提取职工福利基金 60 转入事业基金 61 年末结转和结余 62 29 其中:项目支出结转和结余 63 30 64 31 214.40 204.74 总计 65 9.66 214.40 -5- 二、收入决算表 公开 02 表 部门:寿县工业园区管委会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位:万元 上级 补助 收入 本年收 入合计 财政拨 款收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 214.20 202.75 11.66 201 一般公共服务支出 159.67 148.01 11.66 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 159.67 147.91 11.66 2010301 行政运行 159.57 147.91 11.66 0.10 0.10 0.10 0.10 4.30 4.30 20131 20131 210 党委办公厅(室)及 相关机构事务 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事 务支出 医疗卫生与计划生 育支出 21011 行政事业单位医疗 4.30 4.30 2101101 行政单位医疗 4.30 4.30 211 节能环保支出 2.50 2.50 21103 污染防治 2.50 2.50 2110399 其他污染防治支出 2.50 2.50 220 国土海洋气象等支 出 40.00 40.00 22001 国土资源事务 40.00 40.00 2200101 行政运行 40.00 40.00 221 住房保障支出 7.94 7.94 22102 住房改革支出 7.94 7.94 2210201 住房公积金 7.94 7.94 -6- 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位:万 元 部门:寿县工业园区管委会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 204.74 204.74 201 一般公共服务支出 159.67 159.67 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 159.67 159.67 2010301 行政运行 159.67 159.57 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.10 0.10 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 0.10 0.10 210 医疗卫生与计划生育支出 4.30 4.30 21011 行政事业单位医疗 4.30 4.30 2101101 行政单位医疗 4.30 4.30 211 节能环保支出 2.50 2.50 21103 污染防治 2.50 2.50 2110399 其他污染防治支出 2.50 2.50 220 国土海洋气象等支出 30.34 30.34 22001 国土资源事务 30.34 30.34 2200101 行政运行 30.34 30.34 221 住房保障支出 7.94 7.94 22102 住房改革支出 7.94 7.94 2210201 住房公积金 7.94 7.94 项目 支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 -7- 对附 属单 位补 助支 出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:寿县工业园区管委会 收 金额单位:万元 入 项目 支 行 金额 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1 项目 行 小计 次 栏次 202.75 一、一般公共服务支出 出 2 32 148.01 一般公共 政府性基金预 预算财政 算财政拨款 拨款 4 3 148.01 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 37 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 4.30 4.30 10 十、节能环保支出 41 2.50 2.50 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、国土海洋气象等支出 49 30.34 30.34 19 十九、住房保障支出 50 7.94 7.94 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、其他支出 52 22 二十二、债务还本支出 53 23 二十三、债务付息支出 54 55 193.08 193.08 本年收入合计 24 202.75 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 57 二、政府性基金预算财政拨款 27 58 28 59 总计 29 202.75 年末财政拨款结转和结余 总计 56 9.66 9.66 60 202.75 202.75 -8- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门:寿县工业园区管委会 金额单位:万元 年初结转 和结余 科目编 码 科目名称 合计 基 本 合支 计出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 合计 基本 支出 202.75 本年支出 项 目 支 出 合计 基本 支出 202.75 193.08 193.08 201 一般公共服务支出 148.01 148.01 148.01 148.01 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 147.91 147.91 147.91 147.91 2010301 行政运行 147.91 147.91 147.91 147.91 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 20131 2013199 党委办公厅(室)及相关 机构事务 其他党委办公厅(室)及 机关机构事务支出 年末结转和结余 项 目 支 出 项目支 出结转 和结余 合 计 基本 支出 结转 9.66 9.66 210 医疗卫生与计划生育支出 4.30 4.30 4.30 4.30 21011 行政事业单位医疗 4.30 4.30 4.30 4.30 2101101 行政单位医疗 4.30 4.30 4.30 4.30 211 节能环保支出 2.50 2.50 2.50 2.50 21103 污染防治 2.50 2.50 2.50 2.50 2110399 其他污染防治支出 2.50 2.50 2.50 2.50 220 22001 国土海洋气象等支出 国土资源事务 40.00 40.00 40.00 40.00 30.34 30.34 30.34 30.34 9.66 9.66 9.66 9.66 2200101 行政运行 40.00 40.00 30.34 30.34 9.66 9.66 221 住房保障支出 7.94 7.94 7.94 7.94 22102 住房改革支出 7.94 7.94 7.94 7.94 2210201 住房公积金 7.94 7.94 7.94 7.94 -9- 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:寿县工业园区管委会 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 公用经费 金额 科目编码 工资福利支出 120.61 302 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 46.63 307 出 办公费 11.83 30701 印刷费 30702 科目名称 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 30101 30102 基本工资 津贴补贴 43.58 30201 23.71 30202 30103 奖金 1.21 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 绩效工资 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴费 其他社会保 30112 障缴费 30205 水费 0.39 310 15.07 30206 电费 1.78 31001 房屋建筑物购 建 8.95 30207 邮电费 0.60 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30107 30113 1.35 30211 住房公积金 7.94 30212 医疗费 其他工资福 30199 利支出 对个人和家庭 303 的补助 4.30 30213 30114 差旅费 0.67 31006 因公出国 31007 (境)费用 维修(护)费 1.09 31008 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 14.51 30214 租赁费 31009 土地补偿 25.84 30215 会议费 31010 安置补助 31011 30301 离休费 30216 培训费 30302 30303 退休费 退职(役)费 30217 30218 公务接待费 2.03 31012 专用材料费 31013 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 金额 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 -10- 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 助学金 奖励金 个人农业生 30310 产补贴 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 30228 23.72 30229 30308 30309 30231 2.12 30239 30240 30299 31021 5.12 31022 31099 工会经费 3.48 312 福利费 31201 公务用车运 8.08 31203 行维护费 其他交通费 用 31204 税金及附加 31205 费用 其他商品和 11.50 31299 服务支出 399 39906 39907 39908 人员经费合计 146.45 39999 公用经费合计 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 46.63 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -11- 公开 07 表 部门: 寿县工业园区管委会 金额单位:万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 类 栏次 合计 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 注:寿县工业园区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。 -12- 第三部分 寿县工业园区管委会局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 214.4 万元(含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余)、支出总计 214.4 万元(含结余分配和年末结 转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各减少 152.86 万元, 下降 41.6%,主要原因:2017 年兑付寿西湖农场税收分成 158.7 万元,2018 年暂未兑付寿西湖农场本年度税收分成。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 214.4 万元,其中:财政拨款收入 202.75 万元,占 94.6%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 11.66 万元,占 5.4%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 204.74 万元,其中:基本支出 204.74 万 元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 202.75 万元(含年初财政拨款 结转和结余),支出总计 202.75 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 109.99 万元, 下降 35.2%,主要原因:是 2018 年没有兑付寿西湖农场本年度税 收分成,2017 年度当年兑付寿西湖农场税收分成 158.7 万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 -13- 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 202.75 万元,占本年 收入的 94.6%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 109.99 万元,下降 35.2%。主要原因:2018 年没有项目支出,2017 年有项目支出—寿西湖农场税收分成 158.7 万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 193.08 万元,占本年 支出的 94.3%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 119.66 万元,下降 38.3%。主要原因:2018 年没有项目支出,2017 年有项目支出—寿西湖农场税收分成 158.7 万元。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 193.08 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出 148.01 万元,占 76.7%;医 疗卫生与计划生育(类)支出 4.3 万元,占 2.2%;节能环保(类) 支出 2.5 万元,占 1.3%;国土海洋气象等(类)支出 30.34 万元, 占 15.7%;住房保障(类)支出 7.94 万元,占 4.1%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.65 万 元,支出决算为 193.08 万元,完成年初预算的 95.3%。决算数小 于预算数的主要原因:园区道路,雨、污水管网日常维护费节支 9.66 万元。其中:基本支出 148.01 万元,占 100%;项目支出 0 万元。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 -14- (款)行政运行(项)。年初预算为 147.91 万元,支出决算为 147.91 万元,完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 0.1 万元,决算数大于预算数的主要 原因是县委办对园区企业(安徽华祥公司)党建奖励金 0.1 万元 是后期追加预算没有纳入年初预算。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),年初预算为 4.3 万元,支出决算为 4.3 万 元,完成年初预算的 100%。 4.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出 (项),年初预算为 2.5 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初 预算的 100%。 5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运 行(项),年初预算为 40 万元,支出决算为 30.34 万元,完成 年初预算的 76%,主要原因是园区道路,雨、污水管道日常维护 费节支 9.66 万元。 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项),年初预算为 7.94 万元,支出决算为 7.94 万元,完成年 初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 202.75 万元,其中人员经费 -15- 146.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和 家庭的补助支出;公用经费 46.63 万元,主要包括:办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县工业园区管委会没有政府性基金收入,也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年度,寿县工业园区管委会机关运行经费支出 46.63 万 元,比 2017 年增加 9.75 万元,增长 26%,主要原因是本年度加 大了禁燃禁放、招商引资的宣传,党建工作硬件的提升,导致了 办公费的提高。 (二)政府采购支出情况 2018 年度,寿县工业园区管委会政府采购支出总额 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,寿县工业园区管委会共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。 -16- (四)关于 2018 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,寿县工业园区管委会 2018 年度无 纳入部门预算的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 -17- 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国 -18- (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -19- 寿县工业园区管委会 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 13 4 9 9 决 算 数 10.11 2.03 8.08 8.08 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县工业园区管委会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 13 万元,支出决算为 10.11 万元,完成预 算的 77.8%,与 2017 年决算相比,增加 3.09 万元,增长 44%, 决算数增长的主要原因:一是本年新增“禁燃禁放”宣传用车; 二是单位公务车老旧,耗油量增加;三是招商引资、安全生产、 环保等工作力度加大。为全面反映“三公”经费支出,本次公布 -20- 的“三公”经费决算为部门汇总数,只包含委本级。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县工业园区管委会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%; 公务接待费支出决算 2.03 万元,占 20.1%;公务用车购置及运行 费支出决算 8.08 万元,占 79.9%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,当年预算 0 万元,与 2017 年度决算相比,无增减变化。2018 年寿县工业园区管委会因公出 国(境)团组 0 次,累计出国(境)0 人次。该项经费根据市外 办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使 用严格按照 《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》 (淮 财行政〔2014〕65 号)等相关规定执行。 2.公务接待费支出 2.03 万元,当年预算 4 万元, 完成预算 51%, 与 2017 年度决算相比,增加 0.28 万元,增长 16%,增长的原因 是加大了招商引资力度。2018 年寿县寿县工业园区管委会国内公 务接待共 26 批次 254 人次。主要是用于招商引资、上级领导指 导工作。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对 浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机 关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 8.08 万元,当年预算 9 万元, -21- 完成预算 90% ,与 2017 年度决算相比,增加 2.81 万元,增长 53%,增长的原因:一是招商引资、安全生产、环保等工作力度的 加大;二是“禁燃禁放”的宣传;三是车辆老旧,耗油量增加。2018 年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括 车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于招 商引资、安全生产、环境保护、禁燃禁放宣传、入园企业帮扶、 会议等。2018 年底,寿县工业园区管委会开支财政拨款的公务用 车保有量为 1 辆。 联系方式:寿县工业园区管委会 政务公开:寿县政府信息网 -22-

相关文章