界首市人民政府信访局2022年部门预算.doc
界首市人民政府信访局 2022 年 部门预算 2022 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.界首市人民政府信访局 2022 年收支总表 2.界首市人民政府信访局 2022 年收入总表 3.界首市人民政府信访局 2022 年支出总表 4.界首市人民政府信访局 2022 年财政拨款收支总表 5.界首市人民政府信访局 2022 年一般公共预算支出表 6.界首市人民政府信访局 2022 年一般公共预算基本支出表 7.界首市人民政府信访局 2022 年政府性基金预算支出表 8.界首市人民政府信访局 2022 年国有资本经营预算支出表 9.界首市人民政府信访局 2022 年项目支出表 10.界首市人民政府信访局 2022 年政府采购支出表 11.界首市人民政府信访局 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 — 2 — 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、政策,处 理群众来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通; (二)承办上级党委、政府及党委、政府领导批办的信访案 件的交办、摧办、审查结案工作。协调有关机关、单位查处信访 案件; (三)深入基层调查研究重要信访案件,提出建议和处理意 见; (四)分析研究信访信息,及时准确地向党委、政府反映群 众来信来访中提出的重要建议、意见和问题及信访情况,为领导 决策服务; (五)宣传法律和政策,为上访人员提供咨询服务; (六)督促、检查、指导全市的信访工作; (七)传递信访信息,总结推广信访工作经验; (八)承办党委、政府和上级信访部门交办的其他事项。 二、部门预算构成 部门预算构成:从预算单位构成看,界首市人民政府信访 局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 — 4 — (一)深入推进信访积案化解。严格按照中央、省、阜阳市 信联办关于推进信访积案化解工作要求,推动责任单位对交办的 信访积案落实化解责任,如期化解。 (二)深入推进信访工作“四最”试点。对我市申报的“最 多交一回”“最后访一回”两项试点内容深入谋划,统筹推进, 确保两项试点工作按要求保质保量完成。 (三)深入开展信访工作“四下基层”。按照省市信访工作 “四下基层”部署要求,我局拟向市委常委会汇报《全市信访工 作“四下基层”活动的实施方案》,从市级层面推动信访工作 “四下基层”活动贯彻落实到位。 (四)深入开展信访工作督查督办。加强信访工作督查督办 力度和频次,按照《信访条例》规定,履行信访部门督查督办职 责。同时,制定《界首市信访督查督办工作实施细则》,推动信 访督查督办工作上水平。 (五)深入推进信访基础业务工作规范化。坚持信访基础业 务规范化建设与学习推广新时代“枫桥经验”有机融合,总结好 经验、好做法,促进信访工作整体上新水平、见新成效。强化网 上信访业务培训,加固底板,补齐短板,推进信访基础业务办理 在整改中规范,在规范中提升。 (六)深入巩固巡察成果,提升整改工作成效。坚持把具体 问题整改与建立长效机制相结合,进一步强化对巡察整改成果的 — 5 — 运用,以整改推动制度机制的建立和完善,确保问题清零见底、 长效机制建立、政治生态改善,使整改成果成为加强党的建设、 推动信访工作再上新台阶的重要保障。 — 6 — 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 界首市人民政府信访局 2022 年收支总表 单位:万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 211.03 一、一般公共服务 其中:经常收入拨款 211.03 二、外交 国库管理非税收入 出 预算数 182.38 三、国防 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术 五、单位资金收入 七、文化旅游体育传媒 其中:事业收入 八、社会保障和就业 事业单位经营收入 九、社会保险基金支出 上级补助收入 十、卫生健康支出 附属单位上缴收入 十一、节能环保 其他收入 十二、城乡社区事务 20.28 5.84 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2.53 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 211.03 上年结转 收入总计 本年支出小计 211.03 结转下年 211.03 支出总计 211.03 — 7 — 部门公开表 2 界首市人民政府信访局 2022 年收入总表 单位:万元 本年收入 部门名称 一般公共 合计 小计 预算拨款 收入 界首市人民政府信访局 — 8 — 211.03 211.03 211.03 政府性 基金预 算拨款 收入 单位资金 国有资本 财政专户 经营预算 管理资金 拨款收入 收入 小计 上年结 事业 事业单位 上级补 附属单位 其他 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 转收入 部门公开表 3 界首市人民政府信访局 2022 年支出总表 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 182.38 100.38 82.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 182.38 100.38 82.00 2010308 信访事务 82.00 2010301 行政运行 100.38 100.38 208 社会保障和就业支出 20.28 20.28 0.28 0.28 0.12 0.12 0.16 0.16 20.00 20.00 13.50 13.50 6.50 6.50 20827 2082701 2082702 20805 2080505 2080508 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 对机关事业单位职业 年金的补助 82.00 210 卫生健康支出 5.84 5.84 21011 行政事业单位医疗 5.84 5.84 2101101 行政单位医疗 5.84 5.84 221 住房保障支出 2.53 2.53 22102 住房改革支出 2.53 2.53 2210202 提租补贴 2.53 2.53 211.03 129.03 合计 82.00 — 9 — 部门公开表 4 界首市人民政府信访局 2022 年财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 211.03 一、一般公共服务 其中:经常收入拨款 211.03 二、外交 国库管理非税收入 出 预算数 182.38 三、国防 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育传媒 八、社会保障和就业 20.28 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5.84 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2.53 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、抗疫特别国债安排的支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 211.03 上年结转 收入总计 — 10 — 本年支出小计 211.03 结转下年 211.03 支出总计 211.03 部门公开表 5 界首市人民政府信访局 2022 年一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 182.38 100.38 90.78 9.60 82.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 182.38 100.38 90.78 9.60 82.00 2010308 信访事务 82.00 2010301 行政运行 100.38 100.38 90.78 208 社会保障和就业支出 20.28 20.28 20.28 0.28 0.28 0.28 0.16 0.16 0.16 0.12 0.12 0.12 20.00 20.00 20.00 13.50 13.50 13.50 6.50 6.50 6.50 20827 2082702 2082701 20805 2080505 2080508 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基金 的补助 财政对失业保险基金 的补助 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 对机关事业单位职业 年金的补助 82.00 210 卫生健康支出 5.84 5.84 5.84 21011 行政事业单位医疗 5.84 5.84 5.84 2101101 行政单位医疗 5.84 5.84 5.84 221 住房保障支出 2.53 2.53 2.53 22102 住房改革支出 2.53 2.53 2.53 2210202 提租补贴 2.53 2.53 2.53 211.03 129.03 119.43 合计 9.60 9.60 82.00 — 11 — 部门公开表 6 界首市人民政府信访局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 117.21 117.21 30101 基本工资 59.68 59.68 30102 津贴补贴 24.08 24.08 30107 绩效工资 7.33 7.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.50 13.50 30109 职业年金缴费 6.50 6.50 30110 职工基本医疗保险缴费 5.52 5.52 30112 其他社会保障缴费 0.61 0.61 302 商品和服务支出 9.60 9.60 30201 办公费 0.80 0.80 30217 公务接待费 1.70 1.70 30228 工会经费 6.10 6.10 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 2.23 2.23 30309 奖励金 0.07 0.07 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.16 2.16 合计 129.03 119.43 — 12 — 9.60 部门公开表 7 界首市人民政府信访局 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注:界首市人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨 款安排的支出,故本表无数据。 — 13 — 部门公开表 8 界首市人民政府信访局 2022 年 国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注:界首市人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出,故本表无数据。 — 14 — 部门公开表 9 界首市人民政府信访局 2022 年项目支出表 单位:万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 经常性业务费 “三跨三分离”信访专 项经费 经常性业务费 信访工作专项经费 经常性业务费 联合接访中心专项经费 合 计 界首市人民政府信 访局 界首市人民政府信 访局 界首市人民政府信 访局 2.00 2.00 75.00 75.00 5.00 5.00 2.00 2.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年 结转 — 15 — 部门公开表 10 界首市人民政府信访局 2022 年政府采购支出表 单位:万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注:界首市人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位 资金安排的政府采购支出,故本表无数据。 — 16 — 部门公开表 11 界首市人民政府信访局 2022 年政府购买服务支出表 单位:万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 政府购买服务金额 合 计 注:界首市人民政府信访局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。 — 17 — 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则,界首市人民政府信访局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。界首市人民政府信访局 2022 年收支总 预算 211.03 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包 括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年收入预算 211.03 万元, 其中, 本年收入 211.03 万元,上年结转结余 0 万元。 (一)本年收入 211.03 万元,主要全部为一般公共预算拨 款收入 211.03 万元,占 100%,比 2021 年预算减少 6.63 万元, 下降 3.04%,下降原因主要是厉行节约,缩减开支。 (二)上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年支出预算 211.03 万元,比 2021 年预算减少 6.63 万元,下降 3.04%,下降原因主要是厉行 节约,缩减开支。其中,基本支出 129.03 万元,占 61.14%,主 要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出 82.00 万元,占 38.86%,主要用于做好全国两会期间及敏感时期的赴 — 18 — 京到省访的接劝返值班工作,处理突发信访事项的应急情况,有 效控制和及时劝返我市群众赴京到省上访,保障信访维稳工作全 力运行;保障“三跨三分离”事项协调化解,做好信访积案的化 解工作;保障联合接访中心日常工作运行。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年财政拨款收支预算 211.03 万 元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度全部 为本年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:一 般公共服务支出 182.38 万元,占 86.42%;社会保障和就业支出 20.28 万元,占 9.61%;卫生健康支出 5.84 万元,占 2.77%;住 房保障支出 2.53 万元,占 1.20%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 界首市人民政府信访局 2022 年一般公共预算支出 211.03 万 元,比 2021 年预算减少 6.63 万元,下降 3.04%,主要原因是厉 行节约,缩减开支。 (二)一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 182.38 万元,占 86.42%;社会保障和就 业支出 20.28 万元,占 9.61%;卫生健康支出 5.84 万元,占 2.77%;住房保障支出 2.53 万元,占 1.20%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 — 19 — 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)信访事务(项)2022 年预算 82.00 万元,比 2021 年预 算持平,持平原因主要是信访情况相对稳定。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)2022 年预算 100.38 万元,比 2021 年 预算减少 6.15 万元,下降 5.78%,下降原因主要是厉行节约, 缩减开支。 3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022 年预算 0.16 万 元,比 2021 年预算减少 0.18 万元,下降 39.13%,下降原因主 要是人员工资、社保调整。 4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022 年预算 0.12 万 元,比 2021 年预算减少 0.18 万元,下降 39.13%,下降原因主 要是人员工资、社保调整。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 13.50 万元,比 2021 年预算减少 1.31 万元,下降 8.85%,下降原因主 要是人员工资、社保调整。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项)2022 年预算 6.50 万元, — 20 — 比 2021 年预算减少 0.9 万元,下降 12.16%,下降原因主要是人 员工资、社保调整。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2022 年预算 5.84 万元,比 2021 年预算减少 0.62 万元, 下降 9.6%,下降原因主要是人员工资、社保调整。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 2.53 万元,比 2021 年预算增加 2.53 万元,增长 100%,增长原因主要是人员工资、社保调整。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年一般公共预算基本支出 129.03 万元,其中,人员经费 119.43 万元,公用经费 9.60 万 元。 (一)人员经费 119.43 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 9.60 万元,主要包括:办公费、公务接待 费、工会经费、其他商品和服务支出。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年没有政府性基金预算拨款收 入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 21 — 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年没有国有资本经营预算拨款 收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年预算共安排项目支出 82 万元, 与 2021 年预算持平,持平原因主要是信访情况相对稳定。全部 为本年财政拨款安排(全部为一般公共预算拨款安排)。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市人民政府信访局 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1.“信访工作专项经费”项目。 (1)项目概述:确保本年度内有效控制和及时劝返我市群 众赴京到省上访,全力维护社会稳定。 (2)立项依据:常年项目 (3)实施主体:界首市人民政府信访局。 (4)起止时间:2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 (5)项目内容:做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省 — 22 — 的接劝返值班工作。 (6)年度预算安排:75 万 (7)绩效目标:做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省 的接劝返值班工作。 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 项目责任人: 项目名称 信访工作专项经费 主管部门及代码 界首市人民政府信访局 实施单位 界首市人民政府信访局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额: 项目资金 (万元) 年度 目标 75.00 其中:财政拨款 75.00 其他资金 0.00 确保本年度内有效控制和及时劝返我市群众赴京到省上访,全力维护社会稳定。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障机构正常运转数 =1 质量指标 资金支出合规性 严格按照相关财经法律法规等执行 时效指标 项目实施时间 2022 年 1-12 月 成本指标 项目总运行经费 ≤80 万元 经济效益指标 不涉及 社会效益指标 保障驻京接劝返工作的 顺利进行,确保有效控 制和及时劝返我市群众 赴京到省上访,全力维 护社会稳定。 生态效益指标 不涉及 可持续影响 指标 减少上访事件发生,营 造和谐良好的社会环境 影响明显 满意度指标 社会公众满意度 ≥95% 影响明显 — 23 — 2.“联合接访中心专项经费”项目。 (1)项目概述:保障联合接访中心日常工作运行,做好省 信访局满意窗口单位的创建工作。 (2)立项依据:常年项目 (3)实施主体:界首市人民政府信访局。 (4)起止时间:2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 (5)项目内容:保障联合接访中心日常工作运行,做好省 信访局满意窗口单位的创建工作。 (6)年度预算安排:6.1 万 (7)绩效目标:保障联合接访中心日常工作运行,做好省 信访局满意窗口单位的创建工作。 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 项目责任人: 项目名称 联合接访中心专项经费 主管部门及代码 界首市人民政府信访局 实施单位 界首市人民政府信访局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额: 项目资金 (万元) 年度 目标 其中:财政拨款 5.00 其他资金 0.00 确保本年度内有效控制和及时劝返我市群众赴京到省上访,全力维护社会稳定。 一级 指标 绩 效 指 标 5.00 产出 指标 效益 — 24 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障机构正常运转数 =1 质量指标 资金支出合规性 严格按照相关财经法律法规等执行 时效指标 项目实施时间 2022 年 1-12 月 成本指标 项目总运行经费 ≤5 万元 经济效益指标 不涉及 指标 满意 度指 标 社会效益指标 保障驻京接劝返工作的 顺利进行,确保有效控 制和及时劝返我市群众 赴京到省上访,全力维 护社会稳定。 生态效益指标 不涉及 可持续影响 指标 减少上访事件发生,营 造和谐良好的社会环境 影响明显 满意度指标 社会公众满意度 ≥95% 影响明显 (二)机关运行经费。 界首市人民政府信访局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元,比 2021 年预算增加 0.6 万元,增长 6.67%,增长主要 原因是人员调整。 (三)政府采购情况。 界首市人民政府信访局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购 服务预算 0 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日, 界首市人民政府信访局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 万元, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00 万 元 ; 安 排 购 置 单 位 价 值 100 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 — 25 — (套),购置费 0.00 万元。 (五)绩效目标设置情况。 2022 年,界首市人民政府信访局 3 个项目实行了绩效目标 管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 82 万元、政府性基金预 算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、 财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 — 26 — 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 27 —