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全国哲学社会科学规划办公室 2013 年部门预算 二〇一三年四月 目 录 一、全国哲学社会科学规划办公室基本情况………………1 二、全国哲学社会科学规划办公室 2013 年部门预算………1 (一)收支预算总表………………………………………2 关于收支预算总表的说明………………………………2 (二)收入预算表…………………………………………3 关于收入预算表的说明…………………………………3 (三)支出预算表…………………………………………4 关于支出预算表的说明…………………………………4 (四)财政拨款支出预算表………………………………5 关于财政拨款支出预算表的说明………………………5 (五)政府性基金预算收支表……………………………6 ( 六 )“ 三 公 经 费 ” 财 政 拨 款 预 算 表………………………6 三、名词解释…………………………………………………7 -1- 一、全国哲学社会科学规划办公室基本情况 1991 年 6 月,中央决定在全国哲学社会科学规划领导小 组下设全国哲学社会科学规划办公室(以下简称“社科规划 办”)。社科规划办是全国哲学社会科学规划领导小组的办 事机构,它的主要职责是: 1、负责制订全国哲学社会科学发展规划和年度计划方 案; 2、具体管理和筹措国家社会科学基金; 3、检查中长期规划和年度计划实施情况,交流社会科 学研究信息; 4、组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。 社科规划办内设 6 个机构,分别为:规划处、基金处、 成果处、调研处、宣传处、综合处。 二、全国哲学社会科学规划办公室 2013 年部门预算 全国哲学社会科学规划办公室 2013 年部门预算反映的 是国家社会科学基金的收支预算情况。既包括本单位基本运 行的经费,也包括全国哲学社会科学规划办公室归口管理、 面向全国分配的国家社科基金项目经费。 1 (一)收支预算总表 收支预算总表 填报单位:全国哲学社会科学规划办公室 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 一、财政拨款收入 项 出 目 预算数 119,859.46 一、科学技术 139,886.54 119,859.46 本年支出合计 139,886.54 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收 结转下年 20,027.08 入 总 计 139,886.54 支 出 总 计 139,886.54 关于收支预算总表的说明 社科规划办 2013 年预算收入 139,886.54 万元,其中: 财政拨款收入 119,859.46 万元,占总预算收入的 85.68%。 上年结转 20,027.08 万元,占总预算收入的 14.32%。 社科规划办 2013 年预算支出 139,886.54 万元,全部为 科学技术(类)支出。 2 (二)收入预算表 收入预算表 填报单位:全国哲学社会科学规划办公室 单位:万元 上年结转 科目编 科目名 码 称 合计 小计 用 事业收入 事 事 下 上 业 级 级 单 单 其 位 位 他 经 上 收 营 缴 入 收 收 入 入 财政 教 其 财政拨款收 补 财政拨款 拨款 育 他 入 助 金 结转资金 结余 收 资 收 额 资金 费 金 入 其中: 教育 收费 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 206 20606 2060602 2060603 科学技 术 社会科 学 社会科 学研究 社科基 金支出 合计 139,886.54 20,027.08 20,000.00 27.08 119,859.46 139,886.54 20,027.08 20,000.00 27.08 119,859.46 400.00 400.00 139,486.54 20,027.08 20,000.00 27.08 119,459.46 139,886.54 20,027.08 20,000.00 27.08 119,859.46 关于收入预算表的说明 社科规划办 2013 年预算收入 139,886.54 万元,与上年 预算收入 119,778.87 万元相比,增加了 20,107.67 万元, 增 长 了 16.79% 。 主 要 是 使 用 了 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 20,027.08 万元。 3 (三)支出预算表 支出预算表 填报单位:全国哲学社会科学规划办公室 单位:万元 合计 基本支 出 项目支出 上缴上级 支出 科学技术 139,886.54 413.39 139,473.15 0.00 事业单 位经营 支出 0.00 20606 社会科学 139,886.54 413.39 139,473.15 0.00 2060602 社会科学研究 400.00 400.00 2060603 社科基金支出 139,486.54 413.39 139,886.54 413.39 科目编 码 单位名称(科目) 206 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,073.15 0.00 0.00 0.00 0.00 139,473.15 0.00 0.00 0.00 0.00 关于支出预算表的说明 社科规划办 2013 年预算支出 139,886.54 万元,其中: 基本支出 413.39 万元,占总预算支出的 0.30%;项目支出 139,473.15 万元,占总预算支出的 99.70%。 4 对下级单位补 助支出 (四)财政拨款支出预算表 财政拨款支出预算表 填报单位:全国哲学社会科学规划办公室 科目编码 单位:万元 本年财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术 119,859.46 413.39 119,446.07 20606 社会科学 119,859.46 413.39 119,446.07 2060602 社会科学研究 400.00 2060603 社科基金支出 119,459.46 413.39 119,046.07 119,859.46 413.39 119,446.07 合 计 400.00 社科规划办 2013 年财政拨款支出预算数 119,859.46 万 元,占 2013 年预算收入总计的 85.68%。比 2012 年财政拨款 执行数 119,589.21 万元增加 270.25 万元,增长 0.23%。 2013 年财政拨款支出预算用于科学技术(类)社会科学 (款)社会科学研究(项)支出 400 万元,占总数的 0.33%; 用于科学技术(类)社会科学(款)社科基金支出(项)支 出 119,459.46 万元,占总数的 99.67%。 5 (五)政府性基金预算收支表 政府性基金预算收支表 填报单位:全国哲学社会科学规划办公室 单位代码 单位名 称 科目编码 单位:万元 本年政府 性基金财 政拨款收 入 科目名 称 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 社科规划办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出,故本表无数据。 (六)“三公经费”财政拨款预算表 “三公经费”财政拨款预算表 单位:万元 合计 0.00 2012 年预算数 2012 年预算执行数 2013 年预算数 公务 因公出 用车 国(境) 购置 费 及运 行费 公务用 因公出 车购置 国(境) 及运行 费 费 公务用 因公出 车购置 国(境) 及运行 费 费 0.00 0.00 公务接 待费 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接 待费 合计 0.00 98.00 90.00 8.00 关于“三公经费”财政拨款预算,2013 年预算数 98 万 元,其中:因公出国(境)费 90 万元,公务用车购置及运 行费 8 万元,公务接待费 0 万元。 社科规划办 2012 年未安排因公出国(境)及相关预算。 根据整体考察安排,社科规划办 2013 年安排因公出国(境) 费 90 万元,用于考察研究国外社会科学基金的管理模式和 6 公务接 待费 0.00 经费管理方法。 2013 年社科规划办采取措施厉行节约,严格控制“三公 经费”支出,使用当年财政拨款 8 万元用于公务用车运行。 2012、2013 年社科规划办均未安排和发生公务接待费。 三、名词解释 (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 7 额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 (七)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究 (项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。 (八)科学技术(类)社会科学(款)社科基金支出 (项):指反映各级政府设立的社科基金支出。 (九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 (十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十三)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生 的支出。 (十四)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三 公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 8 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 9

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