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(信息中心)2019年预算三公经费表.docx

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表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广宁县信息中心 项 单位:万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 一、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长(基数为 0, 不可比)- %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2 万元),比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增 减变化 ;公务接待费 1 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。

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