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濮阳县政法委2019年度部门决算.doc

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2019 年度 中共濮阳县委政法委员会部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 中共濮阳县委政法委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共濮阳县委政法委员会 概 况 -3- 一、部门职责 (一)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,统一全县政法各单 位思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党 中央权威和集中统一领导。 (二)贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定,研究 协调政法单位之间、 政法单位和有关部门之间有关重大事项, 坚决维护国家政治安全,确保全县社会大局稳定、促进社会 公平正义、保障人民安居乐业。 (三)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分 析社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安建设工作协调 机制,研究加强综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影 响全县稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事 件。 (四)加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安 综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、 反邪教有关法律法规政策的实施工作。 (五)组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究, 研究拟订全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议; 掌握分析全县政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣 传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。 (六)落实中央及省委、市委、县委国家安全领导机构、 全面依法治国领导机构的决策部署;指导政法单位加强国家 -4- 政治安全战略研究、法治濮阳建设重大问题研究,提出建议 和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法 司法相关工作。 (七)监督和支持政法各单位依法行使职权,指导和协 调政法各单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协 作配合机制,推进严格执法、公正司法。 (八)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和 普遍性的重大问题,深化全县政法改革。 (九)指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建 设,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队 伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查 工作。 (十)完成县委交办的其他任务。 二、机构设置 纳入中共濮阳县委政法委员会 2020 年度部门预算的单位包括: (有独立二级机构的说明,没有的直接写单位内设机构) 1、中共濮阳县委政法委员会本级 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 852.09 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 852.09 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 852.09 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -8- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 852.09 0.00 0.00 852.09 收入决算表 公开 02 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 852.09 838.85 838.85 269.63 569.21 1.00 1.00 1.00 12.24 12.24 7.18 5.06 852.09 838.85 838.85 269.63 569.21 1.00 1.00 1.00 12.24 12.24 7.18 5.06 事业收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -9- 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 1 852.09 838.85 838.85 269.63 569.21 1.00 1.00 1.00 12.24 12.24 7.18 5.06 基本支出 2 282.87 269.63 269.63 269.63 0.00 1.00 1.00 1.00 12.24 12.24 7.18 5.06 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 3 569.21 569.21 569.21 0.00 569.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 单位:万元 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 852.09 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 11 - 支 出 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 3 4 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2 838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 852.09 本年支出合计 53 852.09 852.09 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 852.09 总计 58 852.09 852.09 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可 能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 852.09 282.87 569.21 201 一般公共服务支出 838.85 269.63 569.21 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 838.85 269.63 569.21 2013101 行政运行 269.63 269.63 0.00 2013102 一般行政管理事务 569.21 0.00 569.21 208 社会保障和就业支出 1.00 1.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 12.24 12.24 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.24 12.24 0.00 2101101 行政单位医疗 7.18 7.18 0.00 2101102 事业单位医疗 5.06 5.06 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 232.40 302 商品和服务支出 89.22 30201 办公费 86.40 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 44.54 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 12.24 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 1.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 - 14 - 决算数 科目编 码 科目名称 49.47 307 债务利息及费用支出 9.00 30701 国内债务付息 7.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 1.50 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 6.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 1.80 31012 拆迁补偿 3.50 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30304 30305 30306 30307 30308 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 30224 1.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 2.50 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.80 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 8.56 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.81 人员经费合计 233.40 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.47 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 (境)费 (境)费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28.38 0.00 28.38 0.00 28.38 0.00 28.38 0.00 28.38 0.00 28.38 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:中共濮阳县委政法委员会 项 单位:万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 科目编码 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 852.09 万元。与上年度相比,收、 支总计各增加 113.09 万元,增长 13%。主要原因是工资增长、 社会保障缴费支出增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 852.09 万元,其中:财政拨款收入 852.09 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 852.09 万元,其中:基本支出 269.63 万元,占 32%;项目支出 582.45 万元,占 68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 852.09 万元。与上年度 相比,财政拨款收、支总计各增加 113.09 万元,增长 13%。主 要原因是工资增长、社会保障缴费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 852.09 万元,占本年 支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 113.09 万元,增长 13%。主要原因是工资增长、社会保障 缴费支出增加。 (二)结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 852.09 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 838.85 万元,占 98.5%; - 19 - 社会保障和就业(类)支出 1 万元,占 0.1%;卫生健康(类) 支出 12.24 万元,占 1.4%。 (三)具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 852.09 万 元,支出决算为 852.09 万元,完成年初预算的 100%。其中: 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)。年初预算为 269.63 万元,支出决 算为 269.63 万元,完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 569.21 万元, 支出决算为 569.21 万元,完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 1 万 元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。 4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.18 万元,支出决算 为 7.18 万元,完成年初预算的 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.06 万元,支出决算 为 5.06 万元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.87 万元。与 上年相比,增加 10.86 万元,占 4%,主要原因是人员增资、社 - 20 - 保缴费增加、专项活动经费增加。其中:人员经费 232.4 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴 费、生活补助;公用经费 49.47 万元,主要包括:办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.38 万元, 支出决算为 28.38 万元,完成预算的 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用 车购置及运行费支出决算 23.38 万元, 完成预算的 100%, 占 100%; 公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元,完成年初预算的 100%。全年因公出国(境)团组 0 个,累 计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 23.38 万元,支出决 算为 23.38 万元,完成年初预算的 100%。其中: 公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。 - 21 - 公务用车运行支出 23.38 万元。主要用于公务车辆维修运 行。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完 成年初预算的 0%。其中: 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2019 年中共濮阳县委政法委员会深入推进预算绩效评价工 作,将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2019 年对电子政务专 网线路租赁和维护经费等财政支出项目开展绩效评价。 (二)项目绩效自评结果。 我单位在项目实施过程中严格按照专项资金规定的用途使 用,做到了项目资金转款专用,无滞留资金现象,全部符合进 度要求,达到了项目的目标要求。 (三)重点绩效评价结果。 2019 年,我单位没有纳入重点绩效评价的项目,特此说明。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00 。我部门 - 22 - 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的 支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 49.47 万元,支出决算 为 49.47 万元,完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 49.47 万元,比去年增加 8.16 万元,增长 19.7%,主要原因是人员增资、社保缴费增加、专项 活动经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -

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