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2023年罗山县园林绿化中心预算公开.doc

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2023 年度 罗山县园林绿化中心预算公开 1 / 23 目 录 第一部分 罗山县园林绿化中心概况 一、部门主要职责及机构设置情况 二、部门预算单位构成 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 罗山县园林绿化中心 2023 年度部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件:罗山县园林绿化中心 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标申报表 十二、部门预算项目目标汇总表 2 / 23 第一部分 一、部门主要职责及机构设置情况 根据信阳市机构编制委员会办公室《关于罗山县事业单位设置问 题的批复》(信编办[2010]14 号),(信编办[2019]49 号),罗编[2019]1 号)文件精神,罗山园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局领导的 事业单位,机构规格相当于“副科级”,其机构编制方案确定如下: 一、主要职责 (一)宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林绿化的法律、 法规、规章及方针、政策。 (二)拟定全县园林绿化的发展战略、中长期规划及城市绿地系统规 划,并组织实施;参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设 计方案的论证、审核。 (三)负责园林绿化行业的行政执法及行政执法监督工作,受理、查 处全县园林绿化违章行为和违法案件。 (四)负责全县重点园林绿化工程招投标、工程监理和在规划区内的 绿化种植、养护管理工作。 (五)负责新建公园的规划设计方案审核并监督实施;依法保护公园 的地形、地貌、植被等自然景观;配合有关部门做好园林设施安全检 测工作。 (六)负责编制城市建设维护费中园林绿化经费和城市绿化重点项目 资金的计划编制和使用管理;负责城市园林绿化建设项目的预、决算。 3 / 23 (七)负责引进并推广应用园林绿化新成果、新技术、加强园林植物 良种繁育;组织和指导园林绿化行业岗位培训和继续教育工作。 (八)完成上级交办的其它工作。 二、内设机构设置情况 罗山园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局领导的 公益 2 类事业单位,机构规格相当于“副科级”内设 4 个股 室。即办公室、规划设计室、绿化养护工程队、执法监察队 。 现有差供编制 9 人,目前实际在岗人员 16 人,退休 1 人 。 三、部门预算单位构成 罗山县园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局下属 单位,预算是县二级预算。包括:1、罗山县园林绿化中心。 4 / 23 第二部分 罗山县园林绿化中心 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年预计收入总计 377.68 万元, 支出总计 377.68 万元,与 2021 年预算 377.68 万元持平, 无增减变动,增加 0%。 二、收入预算总体情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年收入合计 377.68 万元,其 中:一般公共预算 377.68 万元,政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 专项经费 0 万元,其他收入 0 万元,部门结转资金 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年支出合计 377.684 万元, 其中:基本支出 1,48.9372 万元,占 39.43%,绿化养护项目 5 / 23 支出 228。7428 万元,占 61.57%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 377.68 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算各增 加 0 万元,无增加减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 377.68 万元。主要用于以下方面:项目支出运行支出 337.46 万元,占 89.35%;社会保障和就业支出 21.98 万元, 占 0.58%;医疗卫生支出 7.56 万元,占 0.02%;住房保障 (类)支出 10.68 万元,占 0.028 %,专项支出 0 万元,占 0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出 377.68 万元,其中:人员经费 45.5 万元,主要包括:基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效 工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、 生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租 补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经 费 34.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 6 / 23 用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 罗山县园林绿化中心 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 罗山县园林绿化中心2023年“三公”经费预算为6万元: 因公出国(境)费预算为0万元、公务用车购置及运行费预 算为8.58万元、公务接待费预算为0万元。 (一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)组团数0个, 因公出国(境)0人次。 (二)公务用车购置及运行费8.58万元,其中:公务用车购 置费0万元;公务用车运行费8.58万元,从养护管理费中安排公车 (3辆)运行维护费8.58万元,与上年一致,主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 (三)公务接待费0万元。国内公务接待0批次,国内公务接 待0人次,其中外事接待0批次,外事接待0人次。国(境)外公 务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。 九、其他重要事项的情况说明 (一)办公运行经费支出情况 罗山县园林绿化中心2023年运行经费支出预算3.2万元, 主要保障园林中心机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 7 / 23 (二)政府采购支出情况 2023年政府采购办公设备预算0.98万元。主要用于采购 办公电脑、打印机、打印纸张等。 (三)关于预算部门构成说明 2023年,我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单 位全部纳入预算公开范围。 (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明 我单位 2023 年预算按要求编制了部门整体绩效目标, 从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映预 期完成的数量、实效、质量指标,预期达到的社会经济效益 、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (五)国有资产占用情况。 2023年初,我单位共有固定资产 79.81万元,其中,一 般公务用车3辆(园林绿化养护特种车辆),价值48.09万元 ,其他固定资产价值 31.72万元。 8 / 23 第三部分:名词解释 一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 9 / 23 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件:罗山县园林绿化中心 2023 年度部门预算表 10 / 23 算 01 表 部门收支总体情况表 部门名称: 罗山县园林绿化中心 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 377.68 其中:财政拨款 0.00 二、外交 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防 0.00 三、国有资本经营预算拨款收 入 0.00 四、公共安全 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育 0.00 五、事业收入 0.00 六、科学技术 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒 0.00 七、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业 21.98 八、附属单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、其他收入 0.00 十、卫生健康 7.56 十一、节能环保 0.00 十二、城乡社区事务 0.00 十三、农林水事务 0.00 十四、交通运输 0.00 十五、资源勘探信息等 0.00 十六、商业服务业等 0.00 十七、金融支出 0.00 十九、援助其他地区支出 0.00 二十、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十一、住房保障支出 10.68 二十二、粮油物资储备支出 0.00 二十三、国有资本经营预算 0.00 二十四、灾害防治及应急管理 0.00 二十七、预备费 0.00 二十九、其他支出 0.00 三十、转移性支出 0.00 三十一、债务还本支出 0.00 三十二、债务付息支出 0.00 三十三、债务发行费用支出 0.00 三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 一、一般公共服务 金额 377.68 0.00 337.46 377.68 年终结转结余 377.68 0.00 377.68 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 11 / 23 预算 02 表 部门收入总体情况表 部门名称: 罗山县园林绿化中心 单位:万元 本年收入 部门 部门(单 (单位) 位)名称 代码 一般公共预算 财政专 国有资 事业单 附属单 户管理 事业收 上级补 其他收 其中: 政府性 合计 本经营 位经营 位上缴 资金收 入 助收入 入 小计 财政拨 基金 预算 收入 收入 入 款 合计 377.68 377.6 8 0.00 377.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.68 377.6 8 0.00 377.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 罗山县园 404005 林绿化中 心 罗山县园 404005 林绿化中 心 上年结转结余 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 12 / 23 国有资 财政专 一般公 政府性 单位资 本经营 户管理 共预算 基金 金 预算 资金 预算 03 表 部门支出总体情况表 部门名称:罗山县园林绿化中心 单位:万元 基本支出 科目编码 单位代码 单位(科目名 称) 合计 人员经费 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 377.68 377.682 108.18 40.22 229.28 0.00 0.00 0.00 404009001 404005 城市建设 22.80 22.800 0.00 0.00 229.28 0.00 0.00 0.00 404009001 404005 城市建设 108.18 108.18 108.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 404005 社会保障和 就业支出 21.98 21.98 21.98 2101101 404005 卫生健康支 出 7.56 7.56 7.56 2210201 404005 住房公积金 10.68 10.68 10.68 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 13 / 23 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称: 罗山县园林绿化中心 单位:万元 收入 支出 一般公共预算 项目 金额 项目 合计 政府性 国有资本经营 其中:财政拨 基金 预算 小计 款 一、本年收 377.68 一、本年支出 入 377.6 377.68 8 377.68 0.00 0.00 (一)一般 公共预算拨 377.68 (一)一般公共服务支出 款 337.4 337.46 6 337.46 0.00 0.00 其中:财政 377.68 (二)外交支出 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)政府 性基金预算 拨款 0.00 (三)国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (三)国有 资本经营预 算拨款 0.00 (四)公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、上年结 转 0.00 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (一)一般 公共预算拨 款 0.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)政府 性基金预算 拨款 0.00 (七)文化体育旅游与传媒 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 (三)国有 资本经营预 算拨款 0.00 (八)社会保障和就业支出 21.98 21.98 21.980 0.00 0.00 (九)医疗卫生与计划生育 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 (十)卫生健康支出 7.56 7.560 7.560 0.00 0.00 (十一)节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十二)城乡社区事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十三)农林水事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 / 23 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称: 罗山县园林绿化中心 单位:万元 收入 支出 一般公共预算 项目 金额 项目 (十四)交通运输支出 收入合计 合计 政府性 国有资本经营 其中:财政拨 基金 预算 小计 款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十五)资源勘探信息等支 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 (十六)商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十九)自然资源海洋气象 0.00 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十)住房保障支出 10.68 10.68 10.68 0.00 0.00 (二十一)粮油物资储备支 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十二)国有资本经营预 0.00 算 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十三)灾害防治及应急 0.00 管理 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十四)预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十五)其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十六)转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十七)债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十八)债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十九)债务发行费用支 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 (三十)抗疫特别国债安排 0.00 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、年终结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 377.6 377.68 8 377.68 0.00 0.00 377.68 支出合计 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 15 / 23 预算 05 表 一般公共预算支出情况表 部门名称:罗山县园林绿化中心 单位:万元 基本支出 人员经费 科目编码 单位代码 单位(科目名称) 合计 合计 377.68 项目支出 公用经费 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 377.68 2 108.18 0.00 229.28 小计 资本性支 出 其他运转 类 特定目标 类 0.00 40.22 0.00 小计 404009001 404005 城市建设 22.80 22.800 0.00 0.00 229.28 0.00 0.00 0.00 404009001 404005 城市建设 108.18 108.18 108.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 404005 社会保障和就业支 出 21.98 21.98 21.98 2101101 404005 卫生健康支出 7.56 7.56 7.56 2210201 404005 住房公积金 10.68 10.68 10.68 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本表仅含当年财政拨款安排的支出。 16 / 23 一般公共预算基本支出表 部门/单位: 罗山县园林绿化中心 单位:元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,489,372.00 1,489,372.00 基本工资 680,412.00 680,412.00 30102 津贴补贴 44,800.00 44,800.00 30103 奖金 38,400.00 38,400.00 30107 绩效工资 98,880.00 98,880.00 284,768.00 284,768.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 公用经费 30110 职工基本医疗保险缴费 100,848.00 100,848.00 30113 住房公积金 142,384.00 142,384.00 30112 其他社会保障缴费 30199 其他工资福利支出 98,880.00 98,880.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 39200.00 30231 公务用车运行维护费 85800.00 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30305 生活补助 30399 其他对个人和家庭的补助 2,287,428.00 2,287,428.00 32000.00 合 计 2,130,428.00 3,776,800.00 2,130,428.00 1,489,372.00 2,287,428.00 预算 06 表 17 / 23 预算 07 表 支出经济分类汇总表 部门名称:罗山县园林绿化中心 部门预算经济分类 科 目 编 码 科目名称 政府预算经济分 类 科目 编码 科目名 称 合计 301 单位:万元 工资福利支出 一般公共预算 总计 小计 3,776,800.00 1,489,372.00 302 商品和服 务支出 2,287,428.00 3,776,800. 00 1,489,372. 00 2,287,428. 0 00 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年 结转 结余 财政专 户管理 资金收 入 事业 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 3,776,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,489,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,287,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:财政拨 款 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 18 / 23 预算 08 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称:罗山县园林绿化中心 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国(境)费 8.58 0.00 注: 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 8.58 0.00 8.58 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 19 / 23 公务接待费 0.00 预算 09 表 政府性基金预算支出情况表 部门名称:罗山县园林绿化中心 单位:万元 基本支出 科目编 码 单位代码 单位(科目 名称) 合计 4040090 01 注: 404005 罗山县园林 绿化中心 项目支出 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 资本性支 出 小计 其他运转 类 特定目标 类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 “本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 20 / 23 预算 10 表 项目支出表 部门名称:罗山县园林绿化中心 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 人员经费 人员经费 绿化养护经费 县城区绿化养护经费 绿化养护经费 城区绿化养护经费 财政拨款结转结余 财政专户管 政府性 一般公共 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 基金预 预算 营预算 算 预算 营预算 算 项目单位 合计 合计 377.68 377.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.5 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.18 302.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 罗山县园林绿化 中心 罗山县园林绿化 中心 罗山县园林绿化 中心 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 21 / 23 单位资金 预算 11 表 部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度) 部门(单位)名称 年度履职目标 罗山县园林绿化中心 完成罗山县城区、罗山县产业聚集区 102 万平米绿化养护管理及县城绿化其它相关工作。 任务名称 年度主要任 务 主要内容 罗山县建成区绿化养护管理及县城绿化其 它相关工作 目标 1:2022 年度园林绿化城区养护管理面积 102 万平方米。完成 2022 年度县城 绿化其它相关工作。 目标 2:计划在 2022 年度举办 2 次以上园林养护专业培训会,培训人数在 30 人以 上,学时不少于 20 学时。 目标 3:计划提高园林绿化养护队伍建设、提高专业技能知识。 目标 4:计划加大园林绿化爱绿护绿宣传力度、印制爱绿护绿宣传册、宣传单以及 标识牌。 目标 5:计划加大园林绿化养护专业设备物资储备及设备更换。 部门预算总额(万元) 377.68 1、资金来源:(1)政府预算资金 预算情况 377.68 (2)财政专户管理资金 (3)单位资金 2、资金结构:(1)基本支出 (2)项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 投入管理指 标 效益指标 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 ≤0% 结转结余率 ≤0% “三公经费”控制率 100% 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 产出指标 377.68 评价结果应用率 100% 重点工作任务完 成 年度工作完成率 100% 履职目标实现 年度目标实现 完成 履职效益 提升县城区生态效益 提升 满意度 群众满意度 ≥98% 22 / 23 指标值说明 财政资金紧张,年度预算经费 377.68 万元拨付 267.68 万 元 预算 12 表 部门预算项目绩效目标汇总表 部门名称:罗山县园林绿化中心 绩效目标 项目金额(万元) 单位编码(项 目编码) 404005 项目单位 (项目名称) 资金 总额 罗山县园林绿 化中心 377.6 8 政府预 算资金 财政专 户管理 资金 成本指标 单 位 资 金 产出指标 三级指标 指标值 保障绿化养护人 148.90 万 员工作正常运转 元 城区 102 万平米 绿化养护管理工 作 228.70 万 元 23 / 23 三级指 标 指标值 绿化养 护管理 覆盖率 100% 城区绿 化养护 面积 ≥102 万平 米 效益指标 三级指标 提升绿地 管养水平 提升城区 绿化生态 效益 指标值 满意度指标 三级指 标 指标值 群众满 意度 ≥98% 提升 持续提 升

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