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妇联2018年决算公开.doc

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寿县妇女联合会 2018 年部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县妇女联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县妇女联合会 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县妇女联合会 2018 年部门决算情况 第一部分 寿县妇女联合会概况 一、部门职责 1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及 各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、 组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进寿县建设。 3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女 树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、 自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育, 全面提高妇女素质。 4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积 极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理 的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实, 切实维护妇女儿童合法权益。 5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联 系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的 大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增 进了解和友谊。 7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇 女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强 -3- 干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。 8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县妇女联合会 2018 年度部门决算包 括本级决算,与预算比较,无增减变化。 纳入寿县妇女联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县妇女联合会本级 -4- 第二部分 寿县妇女联合会 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 1 项目 栏次 211.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 123.22 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 334.46 本年支出合计 结余分配 52.21 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 386.67 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 280.76 11.88 4.41 2.50 4.24 303.79 -582.87 74.13 386.67 二、收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 201 20129 2012901 2012999 20131 2013199 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 211 21103 2110399 221 22102 2210201 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 334.46 311.43 311.33 146.73 164.60 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 211.23 188.20 188.10 133.10 55.00 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 123.22 123.22 123.22 13.62 109.60 -6- 三、支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 201 20129 2012901 2012999 20131 2013199 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 211 21103 2110399 221 22102 2210201 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 303.79 280.76 280.66 190.20 90.47 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 213.33 190.30 190.20 190.20 90.47 90.47 90.47 90.47 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 -7- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目 栏次 211.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 211.23 本年支出合计 2.88 年末财政拨款结转和结余 2.88 214.12 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 184.89 184.89 11.88 4.41 2.50 11.88 4.41 2.50 4.24 4.24 207.92 6.20 207.92 6.20 -8214.12 214.12 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20129 2012901 2012999 20131 2013199 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 211 21103 2110399 221 22102 2210201 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 2.88 2.88 2.88 2.88 本年收入 基本支出 结转 项目支出 结转和结余 2 3 2.88 2.88 2.88 2.88 合计 4 211.23 188.20 188.10 133.10 55.00 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 基本支出 5 156.23 133.20 133.10 133.10 本年支出 项目支出 6 55.00 55.00 55.00 55.00 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 合计 7 207.92 184.89 184.79 129.79 55.00 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 基本支出 项目支出 合计 8 152.92 129.89 129.79 129.79 9 55.00 55.00 55.00 10 6.20 6.20 6.20 6.20 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 11 6.20 6.20 6.20 6.20 12 13 55.00 0.10 0.10 11.88 11.88 7.10 4.78 4.41 4.41 2.30 2.12 2.50 2.50 2.50 4.24 4.24 4.24 -9- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目编 金额 科目名称 码 66.80 302 商品和服务支出 24.36 30201 办公费 12.65 30202 印刷费 1.45 30203 咨询费 2.56 30204 手续费 30205 水费 8.18 30206 电费 0.04 30207 邮电费 0.86 30208 取暖费 2.12 30209 物业管理费 5.93 30211 差旅费 5.91 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 2.75 30214 租赁费 27.83 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 6.03 30225 专用燃料费 2.02 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 19.79 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 94.63 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 56.78 307 债务利息及费用支出 3.15 30701 国内债务付息 2.08 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 0.01 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 2.63 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 6.08 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 2.01 31008 物资储备 0.09 31009 土地补偿 3.73 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 2.67 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 2.09 31022 无形资产购置 10.00 31099 其他资本性支出 1.56 312 对企业补助 2.12 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 5.50 31204 费用补贴 31205 利息补贴 13.06 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 1.51 1.51 -1058.29 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门:寿县妇女联合会 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 结转 项目支出 结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 注:寿县妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 -11- 第三部分 寿县妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 386.67 万元(含年初结转和结余)、支 出总计 386.67 万元(含结余分配和年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 104.52 万元,增长 37.04%,主要原 因是省、市、县级追加妇女创业扶持转移支付资金、农村和贫困 地区妇女儿童发展专项经费、乡镇妇联工作经费。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 334.46 万元,其中:财政拨款收入 211.23 万元,占 63.16%;其他收入 123.22 万元,占 36.84%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 303.79 万元,其中:基本支出 213.33 万 元,占 70.22%;项目支出 90.47 万元,占 29.78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 214.12 万元(含年初财政拨款 结转和结余),支出总计 214.12 万元(含年末财政拨款结转和结 余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.06 万元, 增长 17.61%,主要原因是县级追加乡镇妇联工作经费。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 211.23 万元,占本年 收入的 63.16%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增 -12- 加 32.06 万元,增长 17.89%。主要原因是县级追加乡镇妇联工作 经费。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 207.92 万元,占本年 支出的 68.44%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增 加 28.75 万元,增长 16.05%。主要原因是县级追加乡镇妇联工作 经费。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 207.92 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出 184.89 万元,占 88.93%;社 会保障和就业(类)支出 11.88 万元,占 5.71%;医疗卫生与计 划生育(类)支出 4.41 万元,占 2.12%;节能环保(类)支出 2.5 万元,占 1.2%;住房保障(类)支出 4.24 万元,占 2.04%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.09 万 元,支出决算为 207.92 万元,完成年初预算的 162.32%。决算数 大于(小于)预算数的主要原因是省、市、县级追加妇女创业扶 持转移支付资金、农村和贫困地区妇女儿童发展专项经费、乡镇 妇联工作经费。 其中:基本支出 152.92 万元,占 73.55%;项目支出 55 万元, 占 26.45%。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行 -13- (项)。年初预算为 118.72 万元,支出决算为 129.79 万元,完 成年初预算的 109.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中追 加人员调资等。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事 务(项)。年初预算为 0,支出决算为 55 万元,决算数大于预算 数的主要原因是年中追加乡镇妇联工作经费等。 3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算 为 0,支出决算为 0.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是年 中追加人员调资。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为 0 万元,支出决算 为 7.1 万元,完决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工养 老保险。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行 政事业单位离退休(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 4.78 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次 性生活补助。 6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项),年初预算为 2.3 万元,支出决算为 2.3 万元, 完成年初预算的 100%,决算数与预算数基本一致。 7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务 -14- 员医疗补助(项),年初预算为 0,支出决算为 2.3 万元,决算 数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。 8.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项),年 初预算为 0,支出决算为 2.5 万元,决算数大于预算数的主要原 因是年中追加秸秆诉禁烧工作经费。 9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初 预算为 4.24 万元,支出决算为 4.24 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 152.92 万元,其中人员经费 94.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金;公用 经费 58.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年寿县妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 -15- (一)机关运行经费支出情况 2018 年度,寿县妇女联合会机关运行经费支出 58.29 万元, 比 2017 年增加 25.07 万元,增长 75.47%,主要原因是年中追加 乡镇妇联工作经费。 (二)政府采购支出情况 2018 年度,寿县妇女联合会政府采购支出总额 1.51 万元, 其中:政府采购货物支出 1.51 万元。无授予中小企业合同:无授 予小微企业合同。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,寿县妇女联合会无车辆;无单价 50 万元以上的通用设备,无单价 100 万以上专用设备。 (四)关于 2018 年度预算绩效情况说明 寿县妇女联合会组织 2018 年度无涉及绩效自评纳入部门预 算的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -16- 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 -17- 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 -18- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县妇女联合会 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 2017 年决 2018 年预 算数 算数 2.85 4 2.85 4 2018 年决算 数 2.67 2.67 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” -19- 经费支出预算为 4 万元,支出决算为 2.67 万元,完成预算的 66.75%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央和省厉行节约 要求,严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和费用。 为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为 部门汇总数,包含局本级和局属单位。与 2017 年度决算数 2.85 万元相比,减少 0.18 万元,下降 6.32%,下降的原因是按照中央 和省厉行节约要求,严格执行公务接待相关制度,从严控制接待 人数和费用。2018 年寿县妇女联合会国内公务接待共 36 批次(无 外事接待),300 人次(无外事接待人次)。主要是用于接待县 外、乡镇等单位业务指导和工作调研等公务往来支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0;公务接待费支 出决算 2.67 万元,占 100%;公务用车购置及运行费支出决算为。 0。具体情况如下: 1.2018 年度寿县妇女联合会无因公出国(境)费支出。 2.2018 年寿县妇女联合会无公务用车购置及运行费支出。 联系方式:寿县妇女联合会 政务公开电子邮箱:XX。 -20-

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