寿县供销社2020年度部门决算及“三公”经费公开(1).doc
寿县供销社2020年度部门决算 2021年7月 -1- 目 录 第一部分 寿县供销社概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县供销社2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县供销社2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 寿县供销社2020年度部门决算情况 第一部分 寿县供销社概况 一、部门职责 1.宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农村经济工作的方针、 政策。 2.研究制定全县供销社发展规划,指导基层供销社和直属企业开展业 务、改善经营管理、健全管理制度、提高经济效益、合理分配盈余。 3.负责国家规定的重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务 ;参与烟花爆竹行业供销经营和管理、协调和服务;参与废旧物资回收再 生资源经营企业的协调、管理及服务;参与棉、麻等农业经济作物的经营 服务与协调管理。 4.指导基层社和直属公司改革改制工作,合理设置基层服务网点,促 进城乡物资交流。 5.负责县供销社社有资产的管理,按国家有关规定,对所属企业资产 进行监督管理。 6.承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县供销社2020年度部门决算包括:单 位本级决算,与预算比较,增加(减少)0户.。 纳入寿县供销社2020年度部门决算编制范围的二级单位共0 个,详细情况见下表: 序号 1 单位名称 寿县供销社本级 2 -3- 第二部分 寿县供销社2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门:寿县供销社 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 430.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 13 二、外交支出 5.23 三、国防支出 收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 33.51 八、社会保障和就业支出 5.51 九、卫生健康支出 34.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 13 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.39 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 5.23 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 482.17 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 482.17 -4- 二、收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门:寿县供销社 项目 事业收入 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 482.17 448.67 208 社会保障 和就业支 出 5.51 5.51 20808 抚恤 0.59 0.59 2080801 死亡抚恤 0.59 0.59 20899 社会保障 和就业支 出 4.93 4.93 4.93 4.93 34.95 34.95 2089901 210 其他社会 保障和就 业支出 卫生健康 支出 财政拨 款收入 21004 公共卫生 19.6 19.6 2400499 其他公共 卫生支出 行政事业 单位医疗 19.6 19.6 15.35 15.35 15.35 15.35 13 13 21011 2101101 212 行政单位 医疗 城乡社区 支出 上级补 助收入 其中:教 小计 育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 33. 51 -5- 21208 2120801 216 21602 2160201 2160299 221 22102 2210201 223 22301 2230199 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 征地和拆 迁补偿支 出 商业服务 业等支出 商业流通 事务 行政运行 其他商业 流通事务 支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 国有资本 经营预算 支出 解决历史 遗留问题 及改革成 本支出 其他解决 历史遗留 问题及改 革成本支 出 13 13 13 13 407.09 373.59 407.09 373.59 357.09 323.59 50 50 16.39 16.39 16.39 16.39 16.39 16.39 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 33. 51 33. 51 33. 51 -6- 三、支出决算表 公开03表 部门:寿县供销 社 金额单位:万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 482.17 426.94 55.22 208 社会保障 和就业支 出 5.51 5.51 20808 抚恤 0.59 0.59 2080801 死亡抚恤 0.59 0.59 4.93 4.93 4.93 4.93 34.95 34.95 19.60 19.60 19.60 19.60 15.35 15.35 15.35 15.35 13.00 13.00 科目编码 类 20899 2089901 210 21004 2100499 21011 2101101 212 款 项 其他社会 保障和就 业支出 其他社会 保障和就 业支出 卫生健康 支出 公共卫生 其他公共 卫生支出 行政事业 单位医疗 行政单位 医疗 城乡社区 支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -7- 21208 2120801 216 21602 2160201 2160299 221 22102 2210201 223 22301 2230199 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 征地和拆 迁补偿支 出 商业服务 业等支出 商业流通 事务 行政运行 其他商业 流通事务 支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 国有资本 经营预算 支出 解决历史 遗留问题 及改革成 本支出 其他解决 历史遗留 问题及改 革成本支 出 13.00 13.00 13.00 13.00 407.09 357.09 50 407.09 357.09 50 357.09 357.09 50 50 16.39 16.39 16.39 16.39 16.39 16.39 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 -8- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:寿县供销社 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 一、一般公 共服务支出 二、外交支 13 出 三、国防支 5.23 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 430.43 5.51 5.51 34.95 34.95 13 13 -9- 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 448.66 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探工业信 息等支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 本年支出合 计 年末财政拨 款结转和结 373.59 373.59 16.39 16.39 5.23 443.43 5.23 430.43 13.00 -10- 余 总计 448.66 总计 443.43 430.43 5.23 13.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门: 寿县供销社 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 430.43 208 社会保障和 就业支出 5.51 5.51 20808 抚恤 0.59 0.59 2080801 死亡抚恤 0.59 0.59 20899 其他社会保 障和就业支 出 4.93 4.93 -11- 2089901 其他社会保 障和就业支 出 4.93 4.93 210 卫生健康支 出 34.95 34.95 21004 公共卫生 19.6 19.6 2100499 其他公共卫 生支出 19.6 19.6 21011 行政事业单 位医疗 15.35 15.35 2101101 行政单位医 疗 15.35 15.35 216 商业服务业 等支出 373.59 373.59 21602 商业流通事 务 373.59 373.59 2160201 行政运行 323.59 323.59 2160299 其他商业流 通事务支出 50 50 221 住房保障支 出 16.39 16.39 22102 住房改革支 出 16.39 16.39 2210201 住房公积金 16.39 16.39 -12- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:寿县供销社 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 机关事业单位基本 养老保险费 职业年金缴费 决算数 科目编 码 科目名称 决算 数 科目 编码 公开06表 金额单位:万元 决算 科目名称 数 30201 商品和服务支 出 办公费 30202 印刷费 3.91 30701 0.56 30702 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 310 18.45 30206 电费 31001 6.08 30207 邮电费 4.13 31002 办公设备购置 266.19 302 88.34 38.93 64.31 2.51 38.86 307 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 0.54 房屋建筑物购建 30110 职工基本医疗保险 缴费 9.30 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 6.05 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 1.07 30211 差旅费 因公出国(境 )费用 3.95 31006 30112 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补 24.52 30212 30213 6.64 30214 74.84 30215 维修(护)费 租赁费 会议费 31007 大型修缮 信息网络及软件购置更新 1.15 31008 物资储备 31009 土地补偿 6.40 31010 安置补助 -13- 0.54 30301 助 离休费 28.51 30216 30302 退休费 30217 公务招待费 0.03 31011 2.54 31012 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 16.62 30224 9.12 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.35 30229 30310 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭 的补助支出 30231 20.24 30239 30240 30299 培训费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 2.18 312 2.16 31201 31203 341.03 拆迁补偿 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 11.58 31204 费用补贴 31205 利息补贴 0.28 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 39999 人员经费合计 地上附着物和青苗补偿 公用经费合计 39.4 -14- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:寿县供销社 单位:万元 年初结转和结 余 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 项 本 目 合 支 支 计 出 出 13 13 13 基 项 本 目 支 支 出 出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 项目支 出结余 13 -15- 城 乡 社 区 支 出 212 21208 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 13 13 13 13 13 13 13 13 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门: 寿县供销社 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 5.23 基本支出 项目支出 5.23 -16- 223 国有资本经 营预算支出 5.23 5.23 22301 解决历史遗 留问题及改 革成本支出 5.23 5.23 5.23 5.23 2230199 其他解决历 史遗留问题 及改革成本 支出 第三部分 寿县供销社2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计482.17万元(含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余)、支出总计482.17万元(含结余分配和年末结 转和结余)。与2019年相比,收、支总计各减少50.71万元,下 降9.5%,主要原因:一是对个人和家庭的生活补助较2019年减少 36.06万元;二是其他交通费用较2019年减少2.28万元:三是其 他商品和服务支出较2019年减少1.6万元;四是其他收入较2019 -17- 年减少56.33万元。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计482.17万元,其中:财政拨款收入448.66 万元,占93.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0% ;其他收入33.51万元,占6.9%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计482.17万元,其中:基本支出426.94万元 ,占88.5%;项目支出55.22万元,占11.5%;经营支出0万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计448.66万元(含年初财政拨款结 转和结余),支出总计448.66万元(含年末财政拨款结转和结余 )。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加5.62万元,增加 1.3%,主要原因:一是行政单位医疗保险较2019年增加7.06万元 ;二是住房公积金较2019年增加1.1万元;三是其他解决历史遗 留问题及改革成本支出较2019年增加5.23万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出430.43万元,占本年支 出的89.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12. 61万元,下降2.8%。主要原因:一是本年退休3人,机关事业单 位基本养老保险缴费减少4.1万元;二是本年退休3人,基本工资 -18- 较2019年减少7.05万元; (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出430.43万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出373.59万元,占86.8%;社会 保障和就业(类)支出5.51万元,占1.3%;卫生健康(类)支出 34.95 万 元 , 占 8.1%;住房保障(类)支出16.39万元,占3.8%; (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247万元, 支出决算为430.43万元,完成年初预算的174.3%。决算数大于预 算数的主要原因::一是发放改制退休职工计划生育一次性奖励19 .6万元,年初预算未做安排;二是兑现一次性工作奖励52.92万 元,年初预算未做安排;三是本年度拨公务员医疗补助6.05万元 ,年初预算未做安排;四是本年度抚恤金支出16.62万元,年初 预算未做安排;五是本年度支付关闭破产企业退休人员医保缴费 补助5.23万元,年初预算未做安排;六是本年度支付办公室装修 费1.2万元,年初预算末做安排;七是本年度疫情防控支出费用6 .64万元,年初预算末做安排;八是本年度“新网工程”支出50 万元,年初预算末做安排。其中:基本支出380.43万元,占88.4% ;项目支出50万元,占11.6%。具体情况如下: 1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 年初预算为0万元,支出决算为16.62元,,决算数大于预算数的 -19- 主要原因是本年退休人员去世。 2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出( 款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出 决算为4.93万元,决算数大于预算数的主要原因是一本年度支出 残疾人就业保障金1万元,年初预算末做安排。 3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为19.6万元,决算数大于 预算数的主要原因是2020年县财政拨付公务员医疗补助缴费6.05 万元,年初预算未做安排。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项),年初预算为15.35万元,支出决算为15.35万元,完 成年初预算的100%。 5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行 (项)。年初预算为216.26万元,支出决算为323.59万元,完成 年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:发放改制退 休职工计划生育一次性奖励19.6万元,年初预算未做安排;二是 兑现一次性工作奖励52.92万元,年初预算未做安排;三是本年 度拨公务员医疗补助6.05万元,年初预算未做安排;四是本年度 抚恤金支出16.62万元,年初预算未做安排;五是本年度支付关 闭破产企业退休人员医保缴费补助5.23万元,年初预算未做安排 ;六是本年度支付办公室装修费1.2万元,年初预算末做安排。 七是本年度疫情防控支出费用6.64万元,年初预算末做安排。 -20- 6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业 流通事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元, 完成年初预算的100%。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金( 项)。年初预算为16.39万元,支出决算为16.39万元,完成年初 预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出380.43万元,其中人员经费341.03万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39.40万元,主要 包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入13万元,本年支出13万元,年末结转和结余0万元。具 体情况说明如下: 1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的 -21- 支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支 出决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度征地拆 迁补偿支出13万元,年初预算没有安排。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元 ,本年收入5.23万元,本年支出5.23万元,年末结转和结余0万 元。具体情况说明如下: 1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支 出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出,年初预算为0 万元,支出决算为5.23万元,决算数大于预算数的主要原因是本 年度支付关闭破产企业退休人员医保缴费补助5.23万元,年初预 算末做安排。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020年度,寿县供销社机关运行经费支出39.4万元,比2019 年增加10.55万元,增长36.57%,主要原因是:一是会议费增加4 .78万元,为本年供销合作社第五次代表大会开展增加了支出; 二是维修费增加0.65万元,为本年单位零星维修费用增加了支出 :三是办公费增加了2万元,为本年单位办公室日常费用增加了 支出;四是差旅费增加了2.17万元,为本年单位差旅费增加了支 -22- 出。 (二)政府采购支出情况。 2020年度,寿县供销社政府分散采购购置电脑、打印机、空 调、办公桌椅等办公用品支出1.12万元,其中:政府采购货物支 出1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元,占政府采购支出 总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.12万元,占政府采 购支出总额的100%。 (三)国有资产占有使用情况。 截至2020年12月31日,寿县供销社共有车辆0辆;单价50万 元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台( 套)。 (四)关于2020年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 2020年度本单位无直接承担的项目,未开展绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。 3.部门评价项目绩效评价结果 我单位没有需要公开相关绩效评价的结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 -23- 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排 、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继 续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 -24- 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 十五、新网工程:由全国总社提出的新农村现代流通网络 工 程 , 也 就 是 “ 新 网 工 程 ” , “新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副 产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利 用网络。 -25- 寿县供销社2020年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万 元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 5.5 决 算 数 2.54 5.5 2.54 二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 县供销社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 预算为5.5万元,支出决算为2.54万元,完成预算的46.18%,决 算数小于预算数的主要原因是2020年严格贯彻中央八项规定、《 党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,大力压缩招待费开支 -26- ,来人尽量安排在食堂就餐,减少了招待支出。为全面反映“三 公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。包 含单位本级和所属单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县供销社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费 支出决算2.54万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0 万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比,减 少(增加)0万元,下降(增长)0%。原因是2020年度末安排因 公出国(境)。故2020年寿县供销社因公出国(境)团组0次, 累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公 临时出国经费管理办法》(财公〔2016〕29号)等相关规定执行 。 2.公务接待费支出2.54万元,与2020年预算相比,减少2.96万元 ,下降53.8%,下降的原因是2020年严格贯彻中央八项规定、《 党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,大力压缩招待费开支 ,来人尽量安排在食堂就餐,减少了招待支出。为全面反映“三 公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。20 20年寿县供销社国内公务接待共39批次(其中外事接待0批次) ,289人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外单 -27- 位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项 规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具 体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发 〔2015〕2号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2020年度预算 相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中,公务用车 购置费0万元,与2020年度预算相比,减少(增加)0万元,下降 (增长)0%。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维 护费0万元,与2020年度预算相比,减少(增加)0万元,下降( 增长)0%。。截至2020年12月31日,寿县供销社机关及所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 -28-

寿县供销社2020年度部门决算及“三公”经费公开(1).doc




