组织部2019年度决算公开.doc
寿县县委组织部2019年部门决算 2020年7月 目 录 第一部分 寿县县委组织部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县县委组织部2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县县委组织部2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县县委组织部2019年部门决算情况 第一部分 寿县县委组织部概况 一、部门职责 1.研究和指导全县党的组织建设,督促检查全县各级党组织 贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新的经济组织中党组织的 设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管 理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题 和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见 和建议。 2.负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退(离)休 报批手续;负责县管干部的选拔、考察工作;提出对县委管理的 领导班子调整配备的意见和建议,办理其任免、工资、退(离) 休审批手续;组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选 拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责县直机关、 乡(镇)有关股级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、 交流和安置事宜。 3.研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政 策和决定、意见,组织落实培养选拔中、青年干部工作。 4.研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制 定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。 5.负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情 况,提出建议。 6.主管全县干部教育培训工作,研究制定我县干部教育规划、意 见;协助完成省、市下达的调学任务;组织县委管理的干部和一 定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。 7.调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策情况 。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;掌握 和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。 9.负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和 民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。 10.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参 与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部 进行监督。 11.归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作 。 12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看,寿县县委组织部2019年度部门决算包括 :部本级决算,与预算比较,无增减变化。 纳入寿县县委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位 共1个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县县委组织部本级 第二部分 寿县县委组织部2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门:淮南市寿县县委组织部 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 1 项目 栏次 481.92 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 71.15 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 553.07 0.00 结余分配 198.53 年末结转和结余 751.60 本年支出合计 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 515.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.98 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.64 0.00 205.96 751.60 二、收入决算表 公开02表 部门:淮南市寿县县委组织部 单位:万元 事业收入 科目编码 类 科目名称 栏次 款项 1 2 3 小计 其中:教育 收费 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 8 553.07 481.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.15 201 一般公共服务支出 523.37 452.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.15 20110 人力资源事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011008 20111 2011199 20132 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 引进人才费用 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 471.85 400.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.15 行政运行 451.43 380.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.15 2013299 其他组织事务支出 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 2019999 组织事务 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 其他一般公共服务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 其他行政事业单位离退休支出 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 公开03表 单位:万元 部门:淮南市寿县县委组织部 科目编码 类 201 20110 2011008 20111 2011199 20132 2013201 2013299 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 款项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 引进人才费用 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2 3 4 5 6 545.64 515.94 50.00 50.00 0.62 0.62 464.42 444.00 20.42 0.90 0.90 3.98 3.98 2.98 1.00 12.02 12.02 7.42 4.60 13.70 13.70 13.70 495.64 465.94 0.00 0.00 0.62 0.62 464.42 444.00 20.42 0.90 0.90 3.98 3.98 2.98 1.00 12.02 12.02 7.42 4.60 13.70 13.70 13.70 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:淮南市寿县县委组织部 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目 栏次 481.92 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 481.92 本年支出合计 23.52 年末财政拨款结转和结余 23.52 0.00 505.44 总计 行次 出 小计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 款 拨款 3 4 475.74 475.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.98 3.98 0.00 12.02 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.44 505.44 0.00 0.00 0.00 0.00 505.44 505.44 0.00 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:淮南市寿县县委组织部 年初结转和结余 科目编码 类 201 20110 2011008 20111 2011199 20132 2013201 2013299 20199 2019999 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 款 科目名称 栏次 合计 项 一般公共服务支出 人力资源事务 引进人才费用 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入 单位:万元 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支 本年支出 合计 项目支 基本支 基本支 项目支 基本支 项目支 出结转 合计 合计 合计 出结转 出 出 出 出 出结转 项目支 项目支出结 和结余 出结转 余 1 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 4 5 0.00 481.92 431.92 0.00 452.22 402.22 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.62 0.62 0.00 400.71 400.71 0.00 380.29 380.29 0.00 20.42 20.42 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 3.98 3.98 0.00 3.98 3.98 0.00 2.98 2.98 0.00 1.00 1.00 0.00 12.02 12.02 0.00 12.02 12.02 0.00 7.42 7.42 0.00 4.60 4.60 0.00 13.70 13.70 0.00 13.70 13.70 0.00 13.70 13.70 6 7 8 50.00 505.44 455.44 50.00 475.74 425.74 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.62 0.62 0.00 424.23 424.23 0.00 403.81 403.81 0.00 20.42 20.42 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 3.98 3.98 0.00 3.98 3.98 0.00 2.98 2.98 0.00 1.00 1.00 0.00 12.02 12.02 0.00 12.02 12.02 0.00 7.42 7.42 0.00 4.60 4.60 0.00 13.70 13.70 0.00 13.70 13.70 0.00 13.70 13.70 9 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:万元 部门:淮南市寿县县委组织部 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目 金额 科目名称 编码 335.27 302 商品和服务支出 83.18 30201 办公费 155.90 30202 印刷费 15.39 30203 咨询费 11.34 30204 手续费 0.00 30205 水费 26.32 30206 电费 1.11 30207 邮电费 9.22 30208 取暖费 4.74 30209 物业管理费 0.67 30211 差旅费 27.31 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.08 30214 租赁费 3.07 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 2.27 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.40 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.40 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 338.33 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 96.90 307 债务利息及费用支出 19.80 30701 国内债务付息 2.31 30702 国外债务付息 0.60 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 7.87 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 4.36 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 5.12 31008 物资储备 0.66 31009 土地补偿 3.59 31010 安置补助 6.56 31011 地上附着物和青苗补偿 14.10 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 4.25 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 5.28 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 22.39 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.21 0.00 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.11 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 合计 4 本年支出 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 基本支 项目支 出 出 8 9 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支 出结转 项目支 项目支出 出结转 结余 11 12 13 第三部分 寿县县委组织部2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计751.60万元(含年初结转和结余)、 支出总计751.60万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2 018年相比,收、支总计各增加198.53万元,增长34.5%,主 要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育办公使用;部门 人员增加,人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计553.07万元,其中:财政拨款收入481 .92万元,占87.13%;其他收入71.15万元,占12.87%。 三、支出决算情况说明 2019年度支出合计545.64万元,其中:基本支出495.64 万元,占90.84%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计505.44万元(含年初财政拨 款结转和结余),支出总计505.44万元(含年末财政拨款结 转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加105 .63万元,增长26.42%,主要原因是“不忘初心、牢记使命” 主题教育办公使用;部门人员增加,人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款收入481.92万元,占本 年收入的87.14%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收 入增加99.82万元,增长26.12%。主要原因增设主题教育办公 室,办公经费增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出505.44万元,占本 年支出的92.63%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支 出增加129.15万元,增长34.32%。主要原因是增设主题教育 办公室,办公经费增加。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出505.44万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出475.74万元,占94.12 %;社会保障和就业(类)支出3.98万元,占0.79%;卫生健康 (类)支出12.02万元,占2.4%;住房保障(类)支出13.7万 元,占2.7%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.64 万元,支出决算为505.44万元,完成年初预算的146.5%。决 算数大于预算数的主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题 教育办公使用;部门人员增加,人员经费增加等。其中:基 本支出425.74万元,占89.5%。具体情况如下: 1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才 费用(项)。年初预算为50,支出决算为50万元,完成年初 预算的100%。 2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监 察事务(项)。年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元 ,完成年初预算的100%。 3.一般公共服务(类)组织事务(室)行政运行(项) ,年初预算为380.29,支出决算为403.81万元,完成年初预 算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加主题 教育办公室工作经费。 4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务( 项),年初预算为20.42,支出决算为20.42万元,完成年初 预算的100%。 5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其 其他一般公共服务支出(项),年初预算为0.9,支出决算 为0.9万元,完成年初预算的100%。 6.社会保障和就业社会保障和就业(类)行政事业单位 离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项),年初预算 为2.98万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的100%。 7.社会保障和就业社会保障和就业(类)行政事业单位 离退休(款)其他行政事业单位离退休(项),年初预算为 1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。 8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项),年初预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完 成年初预算的100%。 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项),年初预算为4.6,支出决算为4.6万元,完成年 初预算的100%。 10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预 算为13.7万元,支出决算为13.7万元,完成年初预算的100% 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出455.44万元,其中人员经费3 38.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助、奖励金;公用经费117.11万元,主要包括:办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费 、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019年寿县县委组织部没有政府性基金收入,也没有使 用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年度,寿县县委组织部机关运行经费支出117.11万 元,比2017年减少19.29万元,下降12.43%,主要原因是厉行 节约,压缩一般性支出。 (二)政府采购支出情况 2019年度,寿县县委组织部政府采购支出总额20.21万元 ,其中:政府采购货物支出20.21万元,政府采购工程支出为 0、政府采购服务支出为0。授予中小企业合同金额为0,授 予小微企业合同金额为0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日,寿县县委组织部无车辆;无单价5 0万元以上的通用设备,无单价100万以上专用设备。 (四)关于2019年度预算绩效情况说明 寿县县委组织部组织2019年度无涉及绩效自评的纳入部 门预算的项目支出。 县委组织部组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。 评价结果显示部门整体支出总体达到了预期目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入 、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项 收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预 付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基 金。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完 成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县县委组织部2019年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算单 位:万元 项 目 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 22 决 算 数 14 上年决算数 14.89 22 14 14.89 二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明 寿县县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预算为22万元,支出决算为14万元,完成预算的6 3.64%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央和省厉行节 约要求,严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和 费用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公” 经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明 寿县县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务接 待费支出决算14万元,占100%;公务用车购置及运行费支出 决算为0。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出为0,与2018年度决算数一致。 2.公务接待费支出14万元,年初预算22万元,与预算相比 ,减少8万元,下降57.1%,下降的原因是按照中央和省厉行 节约要求,严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数 和费用。2019年寿县县委组织部国内公务接待共181批次(其 中外事接待0批次),1656人次(其中外事接待0人次)。主 要是用于接待县外、乡镇等单位业务指导和工作调研等公务 往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节 约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《 寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相 关规定。 3.公务用车购置及运行费支出为0,与2018年度决算数一 致。2019年底,寿县县委组织部机关及所属单位无公务用车 。 联 系 方 式 : 寿 政务公开电子邮箱:4022227。 县 县 委 组 织 部