寿县安丰塘学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc
寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度单位决 算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县安丰塘学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县安丰塘学区管理中心概况 一、 主要职责 (一)实施初中义务教育,促进基础教育发展。 (二)初中学历教育。 (三)协助辖区内教育教学和师资管理。 二、单位决算构成 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度单位决算仅包括单位本 级决算,无其他下属单位决算。 纳入寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度部门决算编制范围 的单位仅 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 寿县安丰塘学区管理中心 第二部分 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度单位决算表 -3- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:寿县安丰塘学区管理中心 金额单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 3966.25 20.7 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 13.87 九、卫生健康支出 87.72 3671.68 1.3 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 20.85 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 170.83 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 20.7 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3986.95 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 3986.95 二、收入决算表 公开 02 表 -4- 部门:寿县安丰塘学区管理中心 金额单位:万元 项目 事业收入 本年收入 科目编码 类 款 合计 科目名称 项 合计 财政拨款 收入 补助 收入 3986.95 3986.95 3671.68 3671.68 205 教育支出 20501 教育管理事务 23.48 23.48 2050101 行政运行 23.48 23.48 20502 普通教育 3643.15 3643.15 2050201 学前教育 1.14 1.14 2050202 小学教育 2098.62 2098.62 2050203 初中教育 556.19 556.19 2050299 其他普通教育支出 987.2 987.2 20599 其他教育支出 5.05 5.05 2059999 其他教育支出 5.05 5.05 207 文化旅游体育与传媒支出 1.3 1.3 20701 文化和旅游 1.3 1.3 2070199 其他文化和旅游支出 1.3 1.3 208 社会保障和就业支出 13.87 13.87 20805 行政事业单位养老支出 3.88 3.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 3.88 20808 抚恤 9.99 9.99 死亡抚恤 9.99 9.99 210 卫生健康支出 87.72 87.72 21011 行政事业单位医疗 87.72 87.72 2101102 事业单位医疗 87.72 87.72 213 农林水支出 20.85 20.85 21305 扶贫 20.85 20.85 2130599 其他扶贫支出 20.85 20.85 221 住房保障支出 170.83 170.83 22102 住房改革支出 170.83 170.83 2210201 住房公积金 170.83 170.83 2080801 上级 229 其他支出 20.7 20.7 22960 彩票公益金安排的支出 20.7 20.7 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.7 5.7 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 15 15 小 计 其中: 教育 收费 经 附属 其 营 单位 他 收 上缴 收 入 收入 入 三、支出决算表 公开 03 表 -5- 部门:寿县安丰塘学区管理中心 金额单位:万元 项目 科目编码 类 款 本年支出 科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支 出 上级 支出 3986.95 3238.19 748.76 3671.68 2944.93 726.76 205 教育支出 20501 教育管理事务 23.48 23.48 2050101 行政运行 23.48 23.48 20502 普通教育 3643.15 2939.88 2050201 学前教育 1.14 1.14 2050202 小学教育 2098.62 2098.62 2050203 初中教育 556.19 556.19 2050299 其他普通教育支出 987.2 283.92 20599 其他教育支出 5.05 5.05 2059999 其他教育支出 5.05 5.05 207 文化旅游体育与传媒支出 1.3 1.3 20701 文化和旅游 1.3 1.3 2070199 其他文化和旅游支出 1.3 1.3 208 社会保障和就业支出 13.87 13.87 20805 行政事业单位养老支出 3.88 3.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 3.88 20808 抚恤 9.99 9.99 死亡抚恤 9.99 9.99 210 卫生健康支出 87.72 87.72 21011 行政事业单位医疗 87.72 87.72 2101102 事业单位医疗 87.72 87.72 213 农林水支出 20.85 20.85 21305 扶贫 20.85 20.85 2130599 其他扶贫支出 20.85 20.85 221 住房保障支出 170.83 170.83 22102 住房改革支出 170.83 170.83 2210201 住房公积金 170.83 170.83 2080801 上缴 经营 支出 对附属 单位补 助支出 703.28 703.28 229 其他支出 20.7 20.7 22960 彩票公益金安排的支出 20.7 20.7 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.7 5.7 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 15 15 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 -6- 部门:寿县安丰塘学区管理中 心 收 金额单位:万元 入 支 出 一般公共 项目 金额 项目 小计 预算财政 拨款 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 1 3966.25 20.7 三、国有资本经营 栏次 2 3 3671.68 3671.68 1.3 1.3 八、社会保障和就业支出 13.87 13.87 九、卫生健康支出 87.72 87.72 20.85 20.85 170.83 170.83 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 4 5 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 预算财政拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 3986.95 20.7 20.7 二十四、债务还本支出 -7- 年初财政拨款结转 二十五、债务付息支出 和结余 一、一般公共预算 二十六、抗疫特别国债安排的支出 财政拨款 二、政府性基金预 本年支出合计 算财政拨款 三、国有资本经营 3986.95 3966.25 20.7 3986.95 3966.25 20.7 年末财政拨款结转和结余 预算财政拨款 3986.95 总计 总计 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 寿县安丰塘学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 3986.95 3238.19 748.76 3671.68 2944.93 726.76 205 教育支出 20501 教育管理事务 23.48 23.48 2050101 行政运行 23.48 23.48 20502 普通教育 3643.15 2939.88 2050201 学前教育 1.14 1.14 2050202 小学教育 2098.62 2098.62 2050203 初中教育 556.19 556.19 2050299 其他普通教育支出 987.2 283.92 20599 其他教育支出 5.05 5.05 2059999 其他教育支出 5.05 5.05 207 文化旅游体育与传媒支出 1.3 1.3 20701 文化和旅游 1.3 1.3 2070199 其他文化和旅游支出 1.3 1.3 208 社会保障和就业支出 13.87 13.87 20805 行政事业单位养老支出 3.88 3.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 3.88 20808 抚恤 9.99 9.99 703.28 703.28 -8- 2080801 死亡抚恤 9.99 9.99 210 卫生健康支出 87.72 87.72 21011 行政事业单位医疗 87.72 87.72 2101102 事业单位医疗 87.72 87.72 213 农林水支出 20.85 20.85 21305 扶贫 20.85 20.85 2130599 其他扶贫支出 20.85 20.85 221 住房保障支出 170.83 170.83 22102 住房改革支出 170.83 170.83 2210201 住房公积金 170.83 170.83 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:寿县安丰塘学区管理中心 科目 科目名称 编码 决算数 金额单位:万元 科目 科目 科目名称 决算数 商品和服务支出 223.17 307 债务利息及费用支出 编码 科目名称 编码 301 工资福利支出 2793.45 302 30101 基本工资 990.68 30201 办公费 41.22 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 269.03 30202 印刷费 9.89 30702 国外债务付息 30103 奖金 512.08 30203 咨询费 0.1 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.4 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 408.78 30205 水费 7.97 310 248.7 30206 电费 13.7 31001 房屋建筑物购建 3.88 30207 邮电费 11.05 31002 办公设备购置 169.8 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 49.21 31005 基础设施建设 差旅费 9.53 31006 大型修缮 30108 30109 30110 机关事业单位基本养 老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 资本性支出 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 8.74 30211 30113 住房公积金 181.77 30212 30114 医疗费 30213 维修(护)费 37.25 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.56 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.38 31010 安置补助 221.58 因公出国(境)费 31007 用 决算数 信息网络及软件购置更 新 -9- 30301 离休费 30216 培训费 12.16 31011 30302 退休费 30217 公务招待费 1.33 31012 拆迁补偿 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 2.26 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 9.99 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 22.49 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 189.09 对其他个人和家庭的 补助支出 公务用车运行维护 31203 费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 4 其他商品和服务支 出 3.87 18.3 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 3015.03 对企业补助 31204 39908 人员经费合计 地上附着物和青苗补偿 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 223.17 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -10- 公开 07 表 部门:寿县安丰塘学区管理中心 单位:万元 年初结转和结余 基 本 科目编码 科目名称 合 支 计 出 结 转 类 款 项 229 项目 基 支出 结转 本年支出 合计 和结 基 本 项目 支 支出 合计 出 余 年末结转和结余 项目支出结 本 转和结余 项目 合 支 支 支出 计 出 出 结 转 20.7 20.7 20.7 20.7 其他支出 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 5.7 5.7 5.7 5.7 15 15 15 15 安排的支出 基 本 合计 彩票公益金 22960 本年收入 项目 项目 支出 支出 结转 结余 用于体育事 2296003 业的彩票公 益金支出 用于教育事 2296004 业的彩票公 益金支出 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门: 寿县安丰塘学区管理中心 金额单位:万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合计 注:寿县安丰塘学区管理中心没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出,故此表无数据。 -11- 第三部分 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3986.95 万元(含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余) 、支出总计 3986.95 万元(含结余分配和年末 结转结余) 。与 2019 年相比,收、支总计各减少 132.99 万元,下 降 3.2%,主要原因:一是学区内在职转退休人员增加,减少了工 资福利性支出;二是学区各项进一步压缩非生产性开支,提高了 资金使用效率。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3986.95 万元,其中:财政拨款收入 3986.95 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3986.95 万元,其中:基本支出 3238.19 万元,占 81.2%;项目支出 748.76 万元,占 18.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3986.95 万元(含年初财政拨款 结转结余),支出总计 3986.95 万元(含年末财政拨款结转和结 余) 。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 132.99 万元, 下降 3.2%,主要原因:一是学区内在职转退休人员增加,减少了 工资福利性支出;二是学区各项进一步压缩非生产性开支,提高 了资金使用效率。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -12- (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3966.25 万元,占本年 支出 99.5%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 137.03 万元,增长(下降)3.3%。主要原因:一是学区内在职转 退休人员增加,减少了工资福利性支出;二是学区各项进一步压 缩非生产性开支,提高了资金使用效率。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出:3966.25 万元,主要用 于以下方面:教育(类)支出 3671.68 万元,占 92.6%;文化体 育与传媒(类)支出 1.3 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支 出 13.87 万元,占 0.3% ;农林水(类)支出 20.85 万元,占 0.5%;住房保障(类)支出 170.83 万元,占 4.3%;卫生健康支 出 87.72 万元,占 2.2%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2053.55 万 元,支出决算为 3966.25 万元,完成年初预算的 193.14%。决算 数大于预算数的主要原因:一是特岗教师工资及养老社保等未纳 入年初预算;二是增加校园维修等资金。具体情况如下: 1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 。年 初预算为 0 万元,支出决算为 23.48 万元,决算数大于预算数的 主要原因是年中追加寄宿制学校运转经费。 2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育教育(项) 。年 初预算为 0 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数大于预算数的主 要原因是年中追加 2020 年春幼儿资助。 -13- 3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 。年初预 算为 1418.34 万元,支出决算为 2098.62 万元,完成年初预算的 147.96%,决算数大于预算数的主要原因是决算含工资、社保等人 员经费。 4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 。年初预 算为 635.21 万元,支出决算为 556.19 万元,完成年初预算的 87.56%,决算数小于预算数的主要原因是教师结构变化,工资、养 老、社保类支出减少。 5.教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 987.2 万元,决算数大于 预算数的主要原因是年中追加贫困生补助、特岗经费、营养餐经 费等。 6.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他普通教育支出 (项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.05 万元,决算数大于 预算数的主要原因是年中追加艰苦边远就业学费补偿等。 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 。其他 文化和旅游支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.30 万 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育器材款。 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出 决算为 3.88 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业 年金支出。 9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 。 年初预算为 0 万元,支出决算为 9.99 万元,决算数大于预算数的 -14- 主要原因是年中追加死亡抚恤费。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项) 。年初预算为 87.72 万元,支出决算为 87.723 万元, 完成年初预算的 100%。 11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 。年初 预算为 0 万元,支出决算为 20.85 万元,决算数大于预算数的主 要原因是年中追加雨露计划支出。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 161.95 万元,支出决算为 170.83 万元,完成 年初预算的 105.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变 动,公积金基数增大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3238.19 万元,其中:人员经费 2793.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、 助学金;公用经费 223.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 20.7 万元,本年支出 20.7 万元,年末结转和结余 0 万 元。具体情况说明如下: -15- 1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事 业的彩票公益金支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门统一安排的体育 设施支出。 2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育 事业的彩票公益金支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门统一安排的教育 设施支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县安丰塘学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收 入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020 年度,寿县安丰塘学区管理中心机关运行经费支出 23.48 万元,比 2019 年增加 0.92 万元,增长 4.1%,主要原因是 增加安丰塘初级中学北校区水泥路工程投入。 (二)政府采购支出情况。 2020 年度, 寿县安丰塘学区管理中心政府采购支出总额 187.22 万元,其中:政府采购货物支出 81.26 万元、政府采购工 程支出 100.2 万元、政府采购服务支出 5.76 万元。授予中小企业 合同金额 85.2 万元,占政府采购支出总额的 45.5%,其中:授予 小微企业合同金额 30.5 万元,占政府采购支出总额的 16.3%。 (三)国有资产占有使用情况。 -16- 截至 2020 年 12 月 31 日, 寿县安丰塘学区管理中心共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元以上 专用设备 0 台(套) 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -17- 九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -18- 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位:万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 2.75 1.33 0 0 2.75 1.33 0 0 其中:公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 2.75 万元,支出决算为 1.33 万元,完 成预算的 48.36%,决算数小于预算数的主要原因是压缩非生产性 开支,提高资金使用效率。 -19- (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县安丰塘学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%;公务接待费支出决算 1.33 万元,占 100%;公务用车购置及 运行维护费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元,寿县安丰塘学区管理中心 无因公出国(境)预算和支出 2.公务接待费支出 1.33 万元, 与 2020 年度预算相比,减少 (增加)1.42 万元,下降 51.64%,下降的原因是压缩非生产性开 支,提高资金使用效率。2020 年寿县安丰塘学区管理中心国内公 务接待共 28 批次(其中外事接待 0 批次) ,286 人次(其中外事 接待 0 人次) 。主要是用于上级部门督查用餐。经费使用贯彻党中 央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、县委县政府 有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 (寿 办发〔2015〕2 号)相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,寿县安丰塘学区 管理中心无公务用车。 -20- -21-