兴国县公安局特巡大队2021年部门预算草案编制说明.doc
兴国县公安局特巡大队 2021 年部门预算 草案编制说明 目 录 第一部分 兴国县公安局特巡警大队概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县公安局特巡警大队 2021 年单位预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县公安局特巡警大队 2021 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县公安局特巡警大队概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、 方针、政策,对全县公安机关实施组织领导和指挥;对全县 公安工作进行决策、部署。 (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况, 分析形势,制定对策。 (三)组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。 (四)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业;管理集会、游行、示威活 动;组织,协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 (五)组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游 的有关管理工作,组织指导全县公安外事工作。 (六)组织实施消防工作,实施消防监督。 (七)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人 员,守卫重要的场所和设施。 (八)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作,预防查处交通事故。 (九)加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校 和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治 安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、 保安队伍的建设。 (十)组织实施全县公安机关的信息通信工作;组织实 施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 (十一)组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等 工作;领导县看守所的工作;负责县公安局各派出所的管理 工作。 (十二)组织实施全县公安法制建设;指导检查、监督 公安机关执法活动;承担劳动教养案件的审核报批工作。 (十三)组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以 及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 (十四)组织全县公安科技工作,规划信息技术、刑事 技术建设。 (十五)规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务 保障标准、制度。 (十六)负责抓好全县公安政洽工作和队伍建设;组织 实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练;组织 指导公安宣传工作;按干部管理权限管理公安队伍干部人事 工作。 (十七)组织实施全县公安机关督察工作;按干部管理 权限实施对干部的管理,查处和督办公安队伍重大和较大违 纪案 (十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它 工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:1 兴国县 公安局特巡警大队 1。 本部门无独立人员编制,为兴国县公安局下属。 第二部分 部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年兴国县公安局特巡大队收入预算总额为 888 万元, 其中:财政拨款收入 888 万元,占收入预算总额的 100%,包 括财政拨款(补助)收入 888 万元。 (二)支出预算情况 2021 年兴国县公安局特巡大队支出预算总额为 888 万元, 其中: 按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,占支出预算总 额的 0%,包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、 对个人和家庭的补助支出 0 万元;项目支出 888 万元,占支 出预算总额的 100%,包括公共安全项目支出 888 万元。 按支出功能科目划分:公共安全行政运行支出 888 万元, 占支出预算总额的 100%。 (三)财政拨款(补助)支出情况 2021 年兴国县公安局特巡大队财政拨款(补助)支出预 算 888 万元,占支出预算总额的 100%,具体为:公共安全行 政运行支出 888 万元,占支出预算总额的 100%。 (四)非税收入成本性支出情况 2021年兴国县公安局特巡大队非税收入支出预算0万元, 占支出预算总额的0% (五)项目支出预算测算依据及说明 2021年兴国县公安局特巡大队项目支出预算888万元, 占支出总额的100%,具体情况见附件。 (六)其他需要说明的事项及建议 第三部分 兴国县公安局特巡警大队 2021 年单位预算表 见附表 第四部分 名词解释 收入科目 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金 数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 支出科目 行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未 单独设置项级科目的其他项目支出。 机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤 服务的各类后勤服务中心的支出。 预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。 财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收 付业务方面的支出。 财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。 信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化 建设方面的支出。 事业运行:反映事业单位的基本支出。 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事 务方面的支出。 高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。 农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本 支出。 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合 条件职工发放的用于购买住房的补贴。