【厦门国家会计学院】关于举办“2017企业内控流程梳理、评价与审计培训班”的通知.doc
厦门国家会计学院 关于举办“2017 企业内控流程梳理、评价与审计培训班”的通知 各有关单位: 随着内部控制理念在企业的逐步深化,建立健全高效有序的内部控制体系, 以提升企业管理水平服务企业经营绩效已成为企业共识。但是,在实务操作中, 如何有效梳理各业务循环的内控流程,将内部控制有效融入企业日常经营管理活 动,使得内部控制支撑企业战略发展,提升经营效应,是当前企业内部控制建设 的关键。 基于此,我院从实战角度出发推出本期培训班,旨在帮助学员在当前经济发 展新常态下,面对外部环境的高度不确定性,企业如何提升内部控制水平,从关 注规模扩张向关注发展质量,向管理要效益,降低企业经营风险。本期培训班由 哈尔滨高顿企业管理咨询有限公司具体承办,欢迎企业报名参加学习。 一、培训对象 1、内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部门负责人及高级主管; 2、董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者; 3、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员; 4、企业总会计师、财务总监、财务部门转岗从事内部审计的负责人; 5、专职从事内部控制评价、风险管理的从业人员。 6、负责上市公司内部控制审计的注册会计师与内部控制咨询机构 7、高校从事审计理论、内部控制教学的教师。 二、培训内容 第一模块: 企业内部控制建设实务 1、推动集团内控体系化建设实施路径; 2、资金活动内控建设; 3、销售活动内控建设; 4、资产管理内控建设; 5、采购及付款内控建设。 第二模块: 企业内部控制评价与审计 1、内部控制评价的内容; 2、内部控制评价的程序; 3、内部控制缺陷的认定; 4、内部控制评价报告。 第三模块:从集团管控视角看内部控制 1、内部控制未来的趋势; 2、内部控制升级为集团管控的路径模式; 3、集团管控与内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合; 4、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。 第四模块:内部审计流程与审核实务 1、建立以风险控制为导向的内部审计流程 1) 内部审计组织与计划 2) 指导和开展内部审计 3) 分析性程序及符合性测试 4) 实质性测试及详细审查 5) 不同类型审计的特殊思考 2、内部审计方法与操作审核 1) 内部审计方法 2) 操作审核与实战技巧 3) 风险与控制自我评估 4) 计算机化审计工具和技术 三、专家阵容 所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具 有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资 深专家、政策制定者等。 四、培训班时间、地点 2017 年 7 月 20 日—24 日(20 日报到) 厦门国家会计学院 五、收费标准及缴费方式 1、每人收费 4000 元(含培训费、场地费、结业证书等费用); 2、食宿费每人每天 285 元(含独立学员公寓、三餐及康体设施使用) 。 3、报到时直接缴纳现金或刷卡缴费。 六、结业证书 培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。 厦门国家会计学院教务处 2017 年 6 月 报 名 回 执 表(可自制) 单位名称 学员姓名 性别 职 务 电 话 传 真 手 报名程序: 请将报名回执表填写完整后发送至 yujiming666@163.com。 联系人:于济铭 备注:学院谢绝学员携带家属和小孩,谢谢! 手机:18603608991 机 电子信箱