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26.基建中心濮阳县房产局2018至2019年度财务收支的计结果公告.doc

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濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2020 年第 26 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,濮阳县 审计局成立审计组,自 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 12 月 4 日,对濮阳县房地产管理局(以下简称房产局)2018 至 2019 年度财务收支进行了送达审计。 一、 基本情况及审计评价意见 濮阳县房产局是属于自收自支事业单位正科级规格,现有人员 159 人,其中科级干部 10 人,领导班子成员 5 人,正科级干部 2 人, 副科级干部 3 名。其主要职责是:贯彻执行有关房地产业的法律、 法规和政策;承担县辖区房地产市场监测、楼盘表管理、房屋面积 管理、房屋信息统计及平台建设的事务性工作;承担县辖区新建商 品房买卖合同、房地产抵押合同、房屋租赁合同网签备案等房地产 交易管理相关事务性工作;承办县委、县政府交办的其他工作。共 设置办公室、督查室、住房制度改革办公室、法律法规仲裁股、维 修资金管理办公室等 19 个内设机构。房产局执行《行政事业会计 制度》 ,财务独立核算,集体研究,统一签字。 一、2018 年至 2019 年度财务收支情况 1.房产局 2018 年度收入、支出情况 上年结转 557963.50 元 本年收入 17143250.27 元 本年支出 12906426.45 元 本年结余:4794787.32 元 2. 房产局 2019 年度收入、支出情况 -2- 上年结转 4794787.32 元 本年收入 12589094.53 元 本年支出 15621225.81 元 本年结余:1762656.04 元 审计结果表明:从审计情况看,房产局提供的会计资料和其他 证明材料基本反映了其财务收支情况,会计处理基本符合相关的事 业单位财务规则和事业单位会计制度。 二、审计发现的主要问题 (一)维修基金办公室多头开户 (二)原始凭证不合规 8900 元 (三)应入未入固定资产 91950 元 (四)维修基金记账不规范 三、审计处理情况和建议 对上述问题,濮阳县审计局已依法出具了审计报告。针对审计 发现的问题,濮阳县审计局提出审计意见和建议,要求濮阳县房地 产管理局加强财务管理,完善财务管理制度,杜绝违规违纪问题再 次发生。 针对上述问题建议濮阳县房地产管理局不得多头开户,严格按 照《银行账户管理办法》开设账户,严格按照《事业单位会计准则》 执行,事业单位单位的固定资产增加时,应当及时登记入账,严格 按照《会计准则》第十一条事业单位应当采用借贷记账法记账。 -3-

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