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昭阳区审计局审计执法工作流程图(行政执法职责).doc

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昭阳区审计局审计执法工作流程图(行政执法职责).doc

昭通市昭阳区审计局审计执法工作流程图 审计计划阶段 根据省审计厅、市审计局下达任务;区委、区政府年度目标任务及交 办事项;局自定的审计事项,制定年度审计项目计划,拟定承办科室。 较 审计实施阶段 组成审计组,审计实施 3 日前发出审计通知书,进行调查了解被审计 单位,编制审计实施方案,经审计组长、部门负责人、法规科审核后报局 领导批准,审计组负责实施。审计人员对具体审计事项收集审计证据,编 成协议 制审计证据与审计工作底稿。审计组长对审计证据、审计工作底稿进行复 核,召开审计业务会议,编写审计组审计报告。 较大数额罚款 听证程序 审计组审计报告征求被审计单位意见 申请听证 核实被审计单位对审计组审计报告的意见修改报告 确定听证时间地点 业务部门复核 听证通知书送达 审计组所在业务部门代拟审计机关审计报告、审计决定等审计文书 听证 复 核 法制部门复核 审计机关审计业务会议审理 行政复议 审计机关本级人民政府裁决 维 撤销 持 不诉 出具并送达审计报告、审计决定等审计文书或审计结果公告 原 讼、 处 不复 罚 议、 申请 也不 法院 履行 强制 决 执行 定 或变 更原 处罚 决定 执行 审计项目档案 按照审计档案管理要求归集项目材料,建立审计档案。 审计档案实行审计组负责制,审计组组长对审计档案反映 的业务质量进行审查验收。审计组所在部门按照规定期限 将检查合格的审计项目案卷移交档案管理机构归档。 行政诉讼

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