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信访局2023年预算公开.doc

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界首市人民政府信访局 2023 年部门 预算 2023 年 3 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.界首市人民政府信访局 2023 年收支总表 2.界首市人民政府信访局 2023 年收入总表 3.界首市人民政府信访局 2023 年支出总表 4.界首市人民政府信访局 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市人民政府信访局 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市人民政府信访局 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市人民政府信访局 2023 年项目支出表 10.界首市人民政府信访局 2023 年政府采购支出表 11.界首市人民政府信访局 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 — 2 — 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、政策,处 理群众来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通; — 3 — (二)承办上级党委、政府及党委、政府领导批办的信访案 件的交办、摧办、审查结案工作。协调有关机关、单位查处信访 案件; (三)深入基层调查研究重要信访案件,提出建议和处理意 见; (四)分析研究信访信息,及时准确地向党委、政府反映群 众来信来访中提出的重要建议、意见和问题及信访情况,为领导 决策服务; (五)宣传法律和政策,为上访人员提供咨询服务; (六)督促、检查、指导全市的信访工作; (七)传递信访信息,总结推广信访工作经验; (八)承办党委、政府和上级信访部门交办的其他事项。 二、部门预算构成 从预算单位构成看,界首市人民政府信访局 2023 年度部门预 算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 (一)深入推进信访积案化解。严格按照中央、省、阜阳市 信联办关于推进信访积案化解工作要求,推动责任单位对交办的 信访积案落实化解责任,如期化解。 — 4 — (二)深入推进信访工作“四最”试点。对我市申报的“最 多交一回”“最后访一回”两项试点内容深入谋划,统筹推进, 确保两项试点工作按要求保质保量完成。 (三)深入开展信访工作“四下基层”。按照省市信访工作 “四下基层”部署要求,我局拟向市委常委会汇报《全市信访工 作“四下基层”活动的实施方案》,从市级层面推动信访工作 “四下基层”活动贯彻落实到位。 (四)深入开展信访工作督查督办。加强信访工作督查督办 力度和频次,按照《信访条例》规定,履行信访部门督查督办职 责。同时,制定《界首市信访督查督办工作实施细则》,推动信 访督查督办工作上水平。 (五)深入推进信访基础业务工作规范化。坚持信访基础业 务规范化建设与学习推广新时代“枫桥经验”有机融合,总结好 经验、好做法,促进信访工作整体上新水平、见新成效。强化网 上信访业务培训,加固底板,补齐短板,推进信访基础业务办理 在整改中规范,在规范中提升。 (六)深入巩固巡察成果,提升整改工作成效。坚持把具体 问题整改与建立长效机制相结合,进一步强化对巡察整改成果的 运用,以整改推动制度机制的建立和完善,确保问题清零见底、 长效机制建立、政治生态改善,使整改成果成为加强党的建设、 推动信访工作再上新台阶的重要保障。 — 5 — 第二部分 2023 年部门预算表 部门公开表 1 界首市人民政府信访局 2023 年收支总表 单位:万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 255.58 一、一般公共服务支出 其中:经常收入拨款 255.58 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 203.80 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中:事业收入 八、社会保障和就业支出 26.53 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 6.85 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.40 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 255.58 上年结转 收入总计 — 6 — 本年支出小计 255.58 结转下年 255.58 支出总计 255.58 部门公开表 2 界首市人民政府信访局 2023 年收入总表 单位:万元 本年收入 部门(单位)名称 合计 小计 界首市人民政府信 访局 255.5 8 255.58 一般公 政府性 国有资 财政专 共预算 基金预 本经营 户管理 拨款收 算拨款 预算拨 资金收 入 收入 款收入 入 单位资金 小计 上年 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他 入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 结转 255.5 8 — 7 — 部门公开表 3 界首市人民政府信访局 2023 年支出总表 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 203.80 122.80 81.00 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 203.80 122.80 81.00 2010308 信访事务 81.00 2010301 行政运行 122.80 122.80 208 社会保障和就业支出 26.53 26.53 0.37 0.37 0.37 0.37 26.16 26.16 8.17 8.17 17.99 17.99 20899 2089999 20805 2080506 2080505 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 81.00 210 卫生健康支出 6.85 6.85 21011 行政事业单位医疗 6.85 6.85 2101101 行政单位医疗 6.85 6.85 221 住房保障支出 18.40 18.40 22102 住房改革支出 18.40 18.40 2210201 住房公积金 18.40 18.40 合 计 255.58 174.58 — 8 — 81.00 部门公开表 4 界首市人民政府信访局 2023 年财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 255.58 一、一般公共服务支出 其中:经常收入拨款 255.58 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 203.80 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.53 九、卫生健康支出 6.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.40 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 255.58 上年结转 收入总计 本年支出小计 255.58 结转下年 255.58 支出总计 255.58 — 9 — 部门公开表 5 界首市人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 203.80 122.80 105.50 17.29 81.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 203.80 122.80 105.50 17.29 81.00 2010308 信访事务 81.00 2010301 行政运行 122.80 122.80 105.50 208 社会保障和就业支出 26.53 26.53 26.53 0.37 0.37 0.37 81.00 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 0.37 0.37 0.37 26.16 26.16 26.16 17.99 17.99 17.99 8.17 8.17 8.17 210 卫生健康支出 6.85 6.85 6.85 21011 行政事业单位医疗 6.85 6.85 6.85 2101101 行政单位医疗 6.85 6.85 6.85 221 住房保障支出 18.40 18.40 18.40 22102 住房改革支出 18.40 18.40 18.40 2210201 住房公积金 18.40 18.40 18.40 合 计 255.58 174.58 157.29 20899 2089999 20805 2080505 2080506 — 10 — 17.29 17.29 81.00 部门公开表 6 界首市人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 157.26 157.26 30101 基本工资 70.63 70.63 30102 津贴补贴 27.51 27.51 30107 绩效工资 7.33 7.33 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 17.99 17.99 30109 职业年金缴费 8.17 8.17 30110 职工基本医疗保险缴费 6.85 6.85 30112 其他社会保障缴费 0.37 0.37 30113 住房公积金 18.40 18.40 302 商品和服务支出 17.29 17.29 30201 办公费 1.00 1.00 30211 差旅费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.80 1.80 30228 工会经费 4.80 4.80 30239 其他交通费用 7.69 7.69 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 30309 奖励金 0.03 0.03 174.58 157.29 合 计 17.29 — 11 — 部门公开表 7 界首市人民政府信访局 2023 年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注:界首市人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨 款安排的支出,故本表无数据。 — 12 — 部门公开表 8 界首市人民政府信访局 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注:界首市人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出,故本表无数据。 — 13 — 部门公开表 9 界首市人民政府信访局 2023 年项目支出表 单位:万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 经常性业 务费 经常性业 务费 经常性业 务费 合 计 — 14 — “三跨三分离”信访专项 经费 界首市人民政府信访局 2.00 2.00 信访工作专项经费 界首市人民政府信访局 75.00 75.00 联合接访中心专项经 费 界首市人民政府信访局 4.00 4.00 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结 转 部门公开表 10 界首市人民政府信访局 2023 年政府采购支出表 单位:万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注:界首市人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位 资金安排的政府采购支出,故本表无数据。 — 15 — 部门公开表 11 界首市人民政府信访局 2023 年政府购买服务支出表 单位:万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注:界首市人民政府信访局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。 — 16 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则,界首市人民政府信访局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。界首市人民政府信访局 2023 年收支总 预算 255.58 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包 括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年收入预算 255.58 万元, 其中, 本年收入 255.58 万元,上年结转收入 0 万元。 (一)本年收入 255.58 万元,全部为一般公共预算拨款收 入,占比 100%,比 2022 年预算增加 44.55 万元,增长 21.11%, 增长原因主要是信访业务量上升。 (二)上年结转收入 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年支出预算 255.58 万元,比 2022 年预算增加 44.55 万元,增长 21.11%,增长原因主要是信 访业务量上升。其中,基本支出 174.58 万元,占 68.31%,主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出 81.00 万 元,占 31.69%,做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省访的 — 17 — 接劝返值班工作,处理突发信访事项的应急情况,有效控制和及 时劝返我市群众赴京到省上访,保障信访维稳工作全力运行;保 障“三跨三分离”事项协调化解,做好信访积案的化解工作;保 障联合接访中心日常工作运行。。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年财政拨款收支预算 255.58 万 元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算 拨款);按资金年度全部为本年财政拨款收入(含上年结转)。 支出按功能分类分为:一般公共服务支出 203.80 万元, 占 79.74%; 社会保障和就业支出 26.53 万元,占 10.38%;卫生健康支出 6.85 万元,占 2.68%;住房保障支出 18.40 万元,占 7.2%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算支出规模变化情况。 界首市人民政府信访局 2023 年一般公共预算支出 255.58 万 元,比 2022 年预算增加 44.55 万元,增长 21.11%,主要原因是 信访业务量上升。 (二)一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 203.80 万元,占 79.74%;社会保障和就 业支出 26.53 万元,占 10.38%;卫生健康支出 6.85 万元,占 2.68%;住房保障支出 18.40 万元,占 7.2%。 (三)一般公共预算支出具体使用情况。 — 18 — 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)信访事务(项)2023 年预算 81.00 万元,比 2022 年预 算减少 1 万元,下降 1.23%,下降原因主要是厉行节约,缩减开 支。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)2023 年预算 122.80 万元,比 2022 年 预算增加 22.42 万元,增长 22.34%,增长原因主要是信访业务 量上升。 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.37 万元,比 2022 年预算增加 0.09 万元,增长 32.14%,增长原因主要是人员工资、 社保调整。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 17.99 万元,比 2022 年预算增加 4.49 万元,增长 33.26%,增长原因 主要是人员工资、社保调整。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 8.17 万元, 比 2022 年预算增加 1.67 万元,增长 25.69%,增长原因主要是 人员工资、社保调整。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 — 19 — 疗(项)2023 年预算 6.85 万元,比 2022 年预算增加 1.01 万元, 增长 17.29%,增长原因主要是人员工资、社保调整。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 18.40 万元,比 2022 年预算增加 18.40 万元,增加 原因主要是 2022 年度未做提租补贴相关预算。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年一般公共预算基本支出 174.58 万元,其中,人员经费 157.29 万元,公用经费 17.29 万 元。 (一)人员经费 157.29 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励 金。 (二)公用经费 17.29 万元,主要包括:办公费、差旅费、 公务接待费、工会经费、其他交通费用。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年没有政府性基金预算拨款收 入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年没有国有资本经营预算拨款 收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 20 — 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年预算共安排项目支出 81.00 万元,比 2022 年预算减少 1 万元,下降 1.22%,下降原因主要 是厉行节约,缩减开支。主要包括:本年财政拨款安排 81.00 万 元(其中,一般公共预算拨款安排 81.00 万元,政府性基金预算 拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨 款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市人民政府信访局 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况。 1.“信访工作专项经费”项目 (1)项目概述:确保本年度内有效控制和及时劝返我市群 众赴京到省上访,全力维护社会稳定。 (2)立项依据:常年项目 — 21 — (3)实施主体:界首市人民政府信访局 (4)起止时间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (5)项目内容:做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省 的接劝返值班工作。 (6)年度预算安排:75 万 (7)绩效目标:做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省 的接劝返值班工作。 项目支出绩效目标表 (2023 年度) 项目责任人: 项目名称 信访工作专项经费 主管部门及代码 [009]界首市人民政府信访局 实施单位 界首市人民政府信访局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额: 项目资金 (万元) 年度 目标 75.00 其中:财政拨款 75.00 其他资金 0.00 确保本年度内有效控制和及时劝返我市群众赴京到省上访,全力维护社会稳定。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 — 22 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 接劝返及突发信访事件等应急情况 使用次数 ≥6 次 质量指标 资金支出合规性 严格按照相关财经法律法规等执 行 时效指标 项目实施时间 2023 年 1-12 月 成本指标 项目实施成本 ≤75 万元 经济效益指标 不涉及 无 社会效益指标 保障驻京接劝返工作的顺利进行, 确保有效控制和及时劝返我市群众 影响程度明显 赴京到省上访,全力维护社会稳定。 生态效益指标 不涉及 无 可持续影响指 标 全力维护社会稳定 影响程度明显 满意 度指 标 社会社会公众满意度 公众满意度 满意度指标 ≥95% 2.“联合接访中心专项经费”项目。 (1)项目概述:保障联合接访中心日常工作运行,做好省 信访局满意窗口单位的创建工作。 (2)立项依据:常年项目 (3)实施主体:界首市人民政府信访局 (4)起止时间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (5)项目内容:用于保障联合接访中心日常工作运行,其 中 3 万元用于办公经费支出;1 万元用于会议费、通信费、印刷 费及其它商品和服务支出。 (6)年度预算安排:4 万元 (7)绩效目标:保障联合接访中心日常工作运行,做好省 信访局满意窗口单位的创建工作。 项目支出绩效目标表 (2023 年度) 项目责任人: 联合接访中心专项经费 项目名称 主管部门及代码 [009]界首市人民政府信访局 实施单位 界首市人民政府信访局 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额: 项目资金 (万元) 年度 目标 绩 效 4.00 其中:财政拨款 4.00 其他资金 0.00 保障联合接访中心日常工作运行,做好省信访局满意窗口单位的创建工作。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 — 23 — 指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 数量指标 保障正常运转机构个数 =1 个 质量指标 资金支出合规性 严格按照相关财经法律法规等执 行 时效指标 项目实施时间 2023 年 1-12 月 成本指标 项目实施成本 ≤4 万元 经济效益指标 不涉及 无 社会效益指标 保障联合接访中心日常工作运行, 做好省信访局满意窗口单位的创建 工作。 影响程度明显 生态效益指标 不涉及 无 可持续影响指 标 保障接访中心日常工作运行,做好 省信访局满意窗口单位的创建工作。 影响程度明显 满意度指标 社会公众满意度 ≥95% (二)机关运行经费。 界首市人民政府信访局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 95.29 万元,比 2022 年预算增加 85.69 万元,增长 892.60%,增 长主要原因是两个年度数据统计口径不一致。 (三)政府采购情况。 界首市人民政府信访局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购 服务预算 0 万元。 (四)国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日, 界首市人民政府信访局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 — 24 — 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购 置费 0 万元。 (五)绩效目标设置情况。 2023 年,界首市人民政府信访局 3 个项目实行了绩效目标 管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 81.00 万元、政府性基金 预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万 元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 — 25 — 六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 26 — — 27 —

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