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淮南市妇联2020年部门决算 (2).doc

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淮南市妇联 2020 年部门决算 2021 年 8 月 目 第一部分 录 淮南市妇联概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 淮南市妇联 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 淮南市妇联 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 淮南市妇联 2020 年部门决算情况 第一部分 一、 淮南市妇联概况 部门职责 市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职 责是: (—)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、 行动上保持高度一致。 (二)根据市委、市政府的工作中心,结合我市妇女工作发展的现状,指导各级妇女组织依据《中华全 国妇女联合会章程》开展工作,加强与各行各业妇联团体会员的联系。并给予业务上的指导。 (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观, 弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,开展多层次、多类型的妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提 高妇女素质,促进妇女人才成长。 (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热 点、难点问题;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 (五)积极团结、动员、组织广大妇女群众投身改革和社会主义现代化建设,促进我市的经济发展和社 会进步,为维护改革发展和稳定大局服务。 (六)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事, 办实事。 (七)积极开展各界妇女的联谊、统战工作。 (八)承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 (九)承办市委、市政府交办的有关工作。 二、机构设置 从决算单位构成看,淮南市妇联 2020 年度部门决算包括本级决算和所属不独立核算事业单位决算,与 预算比较,无增减变化。 纳入淮南市妇联 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 淮南市妇联本级 第二部分 淮南市妇联 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额 1 项目 栏次 552.98 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 31 470.86 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 4 5 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 33 34 35 0.00 0.00 0.00 6 7 8 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 3.42 八、社会保障和就业支出 36 37 38 0.00 0.00 45.82 9 10 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 39 40 14.45 0.00 11 12 13 14 15 16 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 41 42 43 44 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 556.39 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 0.00 结余分配 29 总计 30 年末结转和结余 556.39 总计 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.39 0.00 59 0.00 60 556.39 二、收入决算表 公开 02 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 金额单位:万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 201 20129 2012901 2012902 2012950 2012999 208 20805 2080501 2080502 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 项 事业收入 科目名称 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 556.39 470.86 470.86 231.74 181.69 20.01 37.42 45.82 45.82 17.54 6.00 22.28 14.45 14.45 10.18 4.27 25.27 25.27 25.27 2 552.98 467.44 467.44 231.74 181.69 20.01 34.00 45.82 45.82 17.54 6.00 22.28 14.45 14.45 10.18 4.27 25.27 25.27 25.27 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中: 教育收 费 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收 入 附属 单位 上缴 收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 8 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 公开 03 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 金额单位:万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 201 20129 2012901 2012902 2012950 2012999 208 20805 2080501 2080502 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 1 556.39 470.86 470.86 231.74 181.69 20.01 37.42 45.82 45.82 17.54 6.00 2 328.71 243.17 243.17 219.74 0.00 20.01 3.42 45.82 45.82 17.54 6.00 3 227.69 227.69 227.69 12.00 181.69 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.28 22.28 0.00 14.45 14.45 10.18 4.27 25.27 25.27 25.27 14.45 14.45 10.18 4.27 25.27 25.27 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 对附属单位补助 支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 收 金额单位:万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 1 栏次 552.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 行 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 出 小计 2 467.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.82 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.27 0.00 0.00 一般公共 预算财政 拨款 3 467.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.82 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.27 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 22 23 24 25 26 27 28 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 30 0.00 总计 31 552.98 二十五、债务付息支出 552.98 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 53 54 55 56 57 58 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.98 552.98 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 552.98 552.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 总计 62 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 单位:万元 本年支出 科目编码 类 201 20129 2012901 2012902 2012950 2012999 208 20805 2080501 2080502 款 科目名称 项 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 552.98 467.44 467.44 231.74 181.69 20.01 34.00 45.82 45.82 17.54 6.00 325.29 239.75 239.75 219.74 0.00 20.01 0.00 45.82 45.82 17.54 6.00 227.69 227.69 227.69 12.00 181.69 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 22.28 14.45 14.45 10.18 4.27 25.27 25.27 25.27 22.28 14.45 14.45 10.18 4.27 25.27 25.27 25.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 金额单位:万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗 公用经费 金额 科目编码 273.34 82.93 49.53 70.33 2.15 6.02 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 金额 科目编码 28.60 1.53 0.00 0.00 0.00 0.16 307 30701 30702 30703 30704 310 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.28 30206 电费 1.27 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 10.18 30208 邮电费 取暖费 1.74 31002 0.00 31003 办公设备购置 专用设备购置 0.00 0.00 30111 30112 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 4.27 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.37 30211 差旅费 0.05 31006 大型修缮 0.00 因公出国(境)费 住房公积金 25.27 30212 30114 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.01 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 23.36 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 30302 30303 30304 30305 30306 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 0.00 0.00 0.00 0.00 23.27 0.00 30216 30217 30218 30224 30225 30226 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 30309 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30228 0.09 30229 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 6.78 312 0.94 31201 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 30239 其他交通费用 12.01 31204 费用补贴 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 3.66 31299 其他对企业补助 0.00 30199 303 30310 30311 30399 0.00 30231 用 0.00 31007 信息网络及软件购置更 30113 31011 31012 31013 31019 31021 31022 399 新 对企业补助 资本金注入 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 39906 39907 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 39908 人员经费合计 39999 公用经费合计 296.70 0.00 0.00 0.00 0.00 28.60 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:安徽省淮南市妇女联合会 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年收入 本年支出 合计 基本 支出 结转 项目支出 结转和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本 项目 支出 支出 项目支出结余 结转 结转 11 12 13 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 编制单位:安徽省淮南市妇女联合会 2021 年 7 月 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 金额单位:万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。 第三部分 淮南市妇联 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 556.39 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 556.39 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少了 32.04 万元,下降 5.44%,主要原因:一是压减项目支出。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 556.39 万元,其中:财政拨款收入 552.98 万元,占 99.39%;事业收入 0 万 元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3.42 万元,占 0.61%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 556.39 万元,其中:基本支出 328.71 万元,占 59.08%;项目支出 227.68 万 元,占 40.92%。经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 556.39 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 556.39 万 元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计减少了 32.04 万元,下降 了 5.44%,主要原因:是压减项目支出。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 552.98 万元,占本年收入的 99.39%。与 2019 年相比,一 般公共预算财政拨款收入减少 35.45 万元,降幅 6.02%。主要原因是压减项目支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 552.98 万元,占本年支出的 99.39%。与 2019 年相比,一 般公共预算财政拨款支出减少 35.45 万元,降幅 6.02%。主要原因是是压减项目支出。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 552.98 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 467.44 万元,占 84.53%;社会保障和就业(类)支出 45.82 万元,占 8.29%;医疗卫生和计划生育 (类)支出 14.45 万元,占 2.61%;住房保障(类)支出 25.27 万元,4.57%。 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.87 万元,支出决算为 552.98 万元,完成 年初预算的 135.58%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新增人员经费及发放 2019 年目标考核奖; 二是省级项目资金。其中:基本支出 325.29 万元,占 58.82%;项目支出 227.69 万元,占 41.18%。具 体情况如下: 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 215.28 万元,支出决 算为 231.74 万元,完成年初预算的 107.65%,决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员经费及 发放 2019 年目标考核奖。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 130.4 万元, 支出决算为 181.69 万元,完成年初预算的 139.33%,决算数大于预算数主要原因是发放 2019 年考核 奖。 3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 20.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年考核奖。 4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 0 万元,支 出决算为 34 万元,省妇联下达项目款。 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预 算为 1.05 万元,支出决算为 17.54 万元,完成年初预算的 1670.48%,决算数大于预算数的主要原因 是发放 2019 年考核奖金。 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 6 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年考核奖金。 7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)年初预算为 23.66 万元,支出决算为 22.28 万元,完成年初预算的 94.17%,,决算数小于预算 数的主要原因是下调缴费比例。 8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 12.36 万元,支出决算为 10.18 万元,完成年初预算的 82.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员 退休及未年审调基数。 9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 4.44 万元,支出决算为 4.27 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员退 休及未年审调基数。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 17.77 万元,支出决 算为 25.27 万元,完成年初预算的 142.21%,决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年考核奖时 的补提数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 325.29 万元,其中人员经费 296.70 万元,主要包括:基本工资 82.93 万元、津贴补贴 49.53 万元、奖金 70.33 万元、伙食补助费 2.15 万元、绩效工资 6.02 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 22.28 万元、职工基本医疗保险缴费 10.18 万元、公务员医疗补助缴 费 4.27 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 25.27 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、 生活补助 23.36 万元;公用经费 28.60 万元,主要包括:办公费 1.53 万元、水费 0.16 万元、电费 1.27 万元、邮电费 1.74 万元、差旅费 0.05 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 6.78 万元、福 利费 0.94 万元、其他交通费用 12.01 万元、其他商品和服务支出 3.66 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 淮南市妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 淮南市妇联 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020 年度,淮南市妇联机关运行经费支出 28.60 万元,比 2019 年减少 1.62 万元,下降 5%,主 要原因是电费支出减少。 (二)政府采购支出情况 2019 年度,淮南市妇联没有政府采购收入,也没有安排的政府采购支出。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,淮南市妇联共有车辆 0 辆,已实行公车改革制度,车辆被封存;单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 (四)关于 2020 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,淮南市妇联 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出及省级项目共 15 个,共涉及资金 227.69 万元,各项目均未超过 50 .00 万元。我单位 2020 年度未开展部门绩效评 价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经 营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的 相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费 及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

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