2023年罗山县城建监察大队预算公开.doc
2023 年度 罗山县城建监察大队 部门预算 目 录 第一部分:罗山县城建监察大队 概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分:罗山县城建监察大队 2023 年度部门预算 情况说明 第三部分:名词解释 附件:罗山县城建监察大队 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分:罗山县城建监察大队 概况 一、主要职责 (一)县城区内建筑市场领域、房地产领域和建筑垃圾管理 及其它住建领域方面。 二、内设机构设置情况 本单位设置办公室、财务室、案卷室、执法中队。 现有干部职工 45 人,属财政全供单位。 三、部门所属预算单位构成情况 罗山县城建监察大队部门预算包括机关本级预算。 1. 罗山县城建监察大队 第二部分:罗山县城建监察大队 2023 年度部 门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年收入总计 66 万元,支出总 计 66 万元,与 2022 年预算持平,无增减, 主要原因:因是 财政全供单位,故无增减。 二、收入预算总体情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年收入合计 66 万元,其中: 一般公共预算 0 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元;国 有资本经营预算拨款收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补 助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元; 上年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年支出合计 66 万元,其中: 基本支出 0 万元,占 0% ;项目支出 66 万元,占 100% 。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年一般公共预算收支预算 66 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营预算拨款 收支预算 0 万元。 其中: 一般公共预算收支预算比 2022 年预算持平,无增减变 动,主要原因:具体增减/无增减变动/2023 年无预算安排的 原因是财政全供单位,故无增减。 政府性基金收支预算与 2022 年预算持平,无增减变动, 主要原因:因财政全供单位,故无增减。 国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平, 无增减变动,主要原因:因财政全供单位,故无增减。 五、一般公共预算支出预算情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 66 万元。主要用于以下方面:基本支出 0 万元,占 0%; 项目支出 66 万元,占 100%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 66 万元,其中: 人员经费支出 66 万元,占 100% ;公用经费支出 0 万元, 占 0% 。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年“三公”经费预算为 0 万元, 与 2022 年预算持平,无增减变动, 主要原因:因财政全供 单位,故无增减。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,与2022年预算持平, 无增减变动, 主要原因:由部门根据本部门实际情况填写, 不可填无或空缺。 (二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中,公务 用车购置费0 万元,主要用于...... , /与2022年预算持平, 无增减变动/2023年无预算安排, 主要原因:由部门根据本 部门实际情况填写,不可填无或空缺。公务用车运行维护费0 万元,主要用于...... ,与2022年预算持平, /无增减变动 /, 主要原因:由部门根据本部门实际情况填写,不可填无 或空缺。 (三)公务接待费 0 万元,主要用于...... ,比 2022 年预算增加(减少)xx 万元/与 2022 年预算持平,增长(下 降)xx%/无增减变动/2023 年无预算安排, 主要原因:由部 门根据本部门实际情况填写,不可填无或空缺。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 罗山县城建监察大队 2023 年政府性基金预算支出年初 预算为 0 万元,用于......,比 2022 年预算增加(减少)xx 万元/与 2022 年预算持平,增长 (下降)xx%/无增减变动/2023 年无预算安排,主要原因:由部门根据本部门实际情况填写, 不可填无或空缺。 或 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没 有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 罗山县城建监察大队 2023 年机关运行经费支出预算(不 含人员经费)0 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比 2022 年预算增加(减少)xx 万元/与 2022 年预算持平, 增长(下降)xx%/无增减变动/2023 年无预算安排, 主要原 因:由部门根据本部门实际情况填写,不可填无或空缺。 (二)政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0 万元,其中:政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。 (三)绩效目标设置情况 罗山县城建监察大队 2023 年预算项目均按要求编制了 绩效目标,从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方 面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、 质量,预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满 意度等情况。 2023 年部门预算金额共计66 万元,其中项目共1个,金 额为66万元。 (四)国有资产占用情况 2022 年期末,我部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用 车 0 辆,一般执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆,其他用车主要原因:因工作性质需要; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是: xx 项目 xx 万元、xx 项目 xx 万元、xx 项目 xx 万元等;我部 门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准 备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根 据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分:名词解释 一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 各部门特定名词解释(由部门自行添加),如无需增加 特定名词解释可删除本段。 附件:罗山县城建监察大队 2023 年度部门预算表 预算 01 表 部门收支总体情况表 部门名称: ** 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 金额 一、一般公共预算 66.00 一、一般公共服务 0.00 其中:财政拨款 66.00 二、外交 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育 0.00 五、事业收入 0.00 六、科学技术 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒 0.00 七、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、其他收入 0.00 十、卫生健康 0.00 十一、节能环保 0.00 十二、城乡社区事务 66.00 十三、农林水事务 0.00 十四、交通运输 0.00 十五、资源勘探信息等 0.00 预算 01 表 部门收支总体情况表 部门名称: ** 单位:万元 收入 项目 本年收入合计 上年结转结余 支出 金额 项目 66.00 0.00 收入总计 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 66.00 金额 十六、商业服务业等 0.00 十七、金融支出 0.00 十九、援助其他地区支出 0.00 二十、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十一、住房保障支出 0.00 二十二、粮油物资储备支出 0.00 二十三、国有资本经营预算 0.00 二十四、灾害防治及应急管理 0.00 二十七、预备费 0.00 二十九、其他支出 0.00 三十、转移性支出 0.00 三十一、债务还本支出 0.00 三十二、债务付息支出 0.00 三十三、债务发行费用支出 0.00 三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 66.00 年终结转结余 0.00 支出总计 66.00 预算 02 表 部门收入总体情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 本年收入 部门 部门 (单位)(单位) 总计 代码 名称 上年结转结余 一般公共预算 合计 小计 财政专 国有资 事业单 附属单 户管理 事业收 上级补 其他收 其中: 政府性 本经营 位经营 位上缴 资金收 入 助收入 入 财政拨 基金 预算 收入 收入 入 款 合计 国有资 财政专 一般公 政府性 单位资 本经营 户管理 共预算 基金 金 预算 资金 合计 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 罗山县 404007 城建监 察大队 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 预算 03 表 部门支出总体情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队* 单位:万元 基本支出 科目编码 2120201 XX XX 单位代码 单位(科目名 称) 合计 人员经费 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 66.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 404007 罗山县城建 监察大队 66.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 0.00 0.00 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、本年收入 66.00 一、本年支出 (一)一般公共预算 拨款 66.00 一般公共预算 合计 小计 其中:财政拨款 政府性基金 国有资本经营预算 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 66.00 (二)外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)政府性基金预 算拨款 0.00 (三)国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (三)国有资本经营 预算拨款 0.00 (四)公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、上年结转 0.00 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (一)一般公共预算 拨款 0.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)政府性基金预 算拨款 0.00 (七)文化体育旅游 与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (三)国有资本经营 预算拨款 0.00 (八)社会保障和就 业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:财政拨 款 (一)一般公共服务 支出 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 一般公共预算 合计 小计 其中:财政拨款 政府性基金 国有资本经营预算 (九)医疗卫生与计 划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十)卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十一)节能环保支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十二)城乡社区事 务支出 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 (十三)农林水事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十四)交通运输支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十五)资源勘探信 息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十六)商业服务业 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 一般公共预算 合计 小计 其中:财政拨款 政府性基金 国有资本经营预算 (十八)援助其他地 区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (十九)自然资源海 洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十)住房保障支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十一)粮油物资 储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十二)国有资本 经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十三)灾害防治 及应急管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十四)预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十五)其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十六)转移性支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 收入 项目 收入合计 支出 金额 项目 一般公共预算 合计 小计 其中:财政拨款 政府性基金 国有资本经营预算 (二十七)债务还本 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十八)债务付息 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (二十九)债务发行 费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (三十)抗疫特别国 债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、年终结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 66.00 支出合计 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 预算 05 表 一般公共预算支出情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 基本支出 科目编码 2120201 XX XX 单位代码 单位(科目 名称) 人员经费 合计 小计 工资福利 支出 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 资本性支 出 小计 其他运转 类 特定目标 类 合计 66.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 404007 罗山县城 建监察大 队 66.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出。 预算 06 表 一般公共预算基本支出表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 66.00 66.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 预算 07 表 支出经济分类汇总表 部门名称: 罗山县城建监察大队 部门预算经济分类 科目编 码 科目名 称 单位:万元 政府预算经济分类 科目编 码 科目名称 合计 一般公共预算 小计 其中: 财政拨 款 政府性 基金 国有 资本 经营 预算 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 上年结 转结余 财政专 户管理 资金收 入 事业收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 预算 08 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国(境)费 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 预算 09 表 政府性基金预算支出情况表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 基本支出 科目编码 单位代码 单位(科目 名称) 合计 XX XX XX 注: 人员经费 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 资本性支 出 小计 其他运转 类 特定目标 类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX,故本表无数据”。有数据可删除本段。 预算 10 表 项目支出表 部门名称: 罗山县城建监察大队 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 合计 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 定补经费 罗山县城建 监察大队 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 预算 11 表 部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度) 部门(单位)名称 年度履职目标 年度主要任务 罗山县城建监察大队 县城区内建筑市场领域、房地产领域和建筑垃圾管理及其它住建领域方面 任务名称 主要内容 县城区内建筑市场领域、房地产领域和建筑垃圾管理及其它 住建领域方面 县城区内建筑市场领域、房地产领域和建筑垃圾管理及其它住建领域方面 部门预算总额(万元) 66 1、资金来源:(1)政府预算资金 预算情况 66 (2)财政专户管理资金 (3)单位资金 2、资金结构:(1)基本支出 (2)项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年 度 履 职 目 标 是 否 符 合 国 家 、 省委 省 政府 战 略 部 署 和 发 展 规 划 , 与 国 家 、 省 宏 观 政 策 、 行 业 政 策 一 致 ; 2.年 度 履 年度履职目标相关性 投入管理指标 职 目 标 是 否 与 部 门 职 责 、 工 作 规 划 和 重 点 工 作 相 关 ; 3.确 相关 工作目标管理 定 的 预 算 项 目 是 否 合 理 , 是 否 与 工 作 目 标 密 切 相 关 ; 4.工 作任务和项目预算安排是否合理。 工作任务科学性 1.工 作 任 务 是 否 有 明 确 的 绩 效 目 标, 绩 效目 标 是 否 与 部 门 年度履职目标一致,是否能体现 工作任务的产出和效果; 2.工 作 任 务 对 应 的 预 算 项 目 是 否 有 明 确 的 绩 效 目 标 , 绩 效 科学 目 标 是 否 与 部 门 职 责 目 标 、工 作 任 务 目 标 一 致 ,是 否 能 体 现预算项目的产出和效果 1.工 作 任 务 、 预 算 项 目 绩 效 指 标 设 置 是 否 准 确 反 映 部 门 绩 效 完 成 情 况 ; 2.工 作 任 务 、 预 算 项 目 绩 效 指 标 是 否 清 晰 、 绩效指标合理性 合理 细 化 、 可 评 价 、 可 衡 量 ; 3.工 作 任 务 、 预 算 项 目 绩 效 指 标 的 评 价 标 准 是 否 清 晰 、 可 衡 量 ; 4.是 否 与 部 门 年 度的任务 数或计划数相对应。 1.部 门 所 有 收 入 是 否 全 部 纳 入 部 门 预 算 ; 2.部 门 支 出 预 算 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 是 否 统 筹 各 类 资 金 来 源 , 全 部 纳 入部门预算管理。 专 项 资 金 细 化 率 =( 已 细 化 到 具 体 市 县 和 承 担 单 位 的 资 ≥90% 金数/部门参与分配资金总数)×100%。 预 算 执 行 率 =(预 算 完 成 数 /预 算 数 )× 100%。预 算 完 成 数 预算执行率 ≥90% 预算和财务管理 指部门实际执行的预算数;预算 数 指 财 政 部 门 批 复 的 本 年 度 部 门 的 (调 整 ) 预 算 数 。 预 算 调 整 率 = ( 预 算 调 整 数 - 年 初 预 算 数 ) / 年 初 预算数× 100%。 预 算 调 整 数 : 部 门 在 本 年 度 内 涉 及 预 算 的 追 加 、 追 预算调整率 ≤10% 减 或 结 构 调 整 的 资 金 总 和 (因 落 实 国 家 政 策 、发 生 不 可 抗 力 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调 整 除 外 )。 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转 结 余 总 额 是 结转结余率 ≤10% 指部门本年度的结转结余资金 之和。预算数是指财政部门 批复的本年度部 门 的 (调 整 )预 算 数 。 “三公经费”控制率 ≤90% “ 三 公 经 费 ” 控 制 率 =本 年 度 “ 三 公 经 费 ” 实 际 支 出 数 / “三公经费”预算数*100% 政 府 采 购 执 行 率 =(实 际 政 府 采 购 金 额 /政 府 采 购 预 算 数 ) 政府采购执行率 × 100%。 政 府 采 购 预 算:采 购 机关根据事业发展计划和行 ≥90% 政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府采购计划。 反 映本部门决算工作情况。决算编制数据是否 账 表一致, 决算真实性 真实 即 决 算 报 表 数 据 与 会 计 账 簿 数 据是否一致。 部 门 (单 位 )是 否 按 照 相 关 法 律 法 规 以 及 资 金 管 理办法 规 定 的 用 途 使 用 预 算 资 金 ,用 以 反 映 和 考 核 部 门 (单 位 )预 算 资 金 的 规 范 运 行 情 况 。1.是 否 符 合 国 家 财 经 法 规 和 财 务 管 理 制 度 规 定 以 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定 ; 2.资 金 资金使用合规性 的 拨 付 是 否 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 ; 3.项 目 的 重 大 开 支 合规 是 否 经 过 评 估 论 证 ; 4.是 否 符 合 部 门 预 算 批 复 的 用 途 ; 5. 是 否 存 在 截 留 支 出 情 况 ; 6.是 否 存 在 挤 占 支 出 情 况 ; 7.是 否 存 在 挪 用 支 出 情 况 ; 8.是 否 存 在 虚列支出情况。 部 门 (单 位 )为 加 强 预 算 管 理 , 规 范 财 务 行 为 而制定的 管理制度是否健全完整,用以反映 和 考 核 部 门 (单 位 )预 算 管 理 制 度 为 完 成 主 要职责或促成事业发展的保障情况。 管理制度健全性 健全 1.是 否 已 制 定 或 具 有 预 算 资 金 管 理 办 法 、 内 部 管 理 制 度 、 会 计 核 算 制 度 、 会 计 岗 位 制 度 等 管 理 制 度 ; 2.相 关 管 理 制 度是否得到有效执行。 部 门 (单 位 )是 否 按 照 政 府 信 息 公 开 有 关 规 定 公开部门 预算、执行、决算、监督、绩效等 相关预决算信息,用以 预决算信息公开性 公开 反映和考核部门 (单 位 )预 决 算 管 理 的 公 开 透 明 情 况 。 1.是 否 按 规 定 内 容 公 开 预 决 算 信 息 ; 2.是 否 按 规 定 时限公 开预决算信息。 部 门 (单 位 )的 资 产 配 置 、使 用 是 否 合 规 ,处 置 是 否 规 范 , 收 入 是 否 及 时 足 额 上 缴 ,用 以 反 映 和 考 核 部 门 ( 单 位 ) 资 产 管 理 的 规 范 程 度 。1.资 产 是 否 及 时 规 范 入 账 ,资 产 报 表 数 据 与会计账簿数据是否相符,资产实物与财 务账、资产 资产管理规范性 账 是 否 相 符 ; 2.新 增 资 产 是 否 符 合 规 定 程 序 和 规 定 标 准 , 规范 新 增 资 产 是 否 考 虑 闲 置 存 量 资 产 ; 3.资 产 对 外 有 偿 使 用 (出 租 出 借 等 )、 对 外 投 资 、 担 保 、 资 产 处 置 等 事 项 是 否 按 规 定 报 批 ; 4.资 产 收 益 是 否 及 时 足额上交财政。 部 门 (单 位 )按 要 求 实 施 绩 效 监 控 的 项 目 数 量 占应实施 绩效目标编制完成率 100% 绩 效 监 控 项 目 总 数 的 比 重 。部 门 绩 效 监 控 完 成 率 =已 完 成 绩 效 监 控 项 目 数 量 /部 门项目总数*100% 部 门 (单 位 )按 要 求 实 施 绩 效 监 控 的 项 目 数 量 占应实施 绩效监控完成率 100% 绩效管理 绩 效 监 控 项 目 总 数 的 比 重 。部 门 绩 效 监 控 完 成 率 =已 完 成 绩 效 监 控 项 目 数 量 /部 门项目总数*100% 部 门 (单 位 )按 要 求 实 施 绩 效 自 评 的 项 目 数 量 占应实施 绩效自评完成率 100% 绩 效 自 评 项 目 总 数 的 比 重 。部 门 绩 效 自 评 完 成 率 =已 完 成 评 价 项 目 数 量 /部 门 项目总数*100% 部门绩效评价完成率 部 门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩 效评价完成 100% 率 =已 完 成 评 价 项 目 数 量 /部 门 重点绩效评价项目数*100% 绩 效 监 控 、单 位 自 评 、部 门 绩 效 评 价 、财 政 重 点 绩 效 评 价 评价结果应用率 100% 结 果 应 用 情 况 。评 价 结 果 应 用 率 =评 价 提 出 的 意 见 建 议 采 纳 数 /提 出 的 意 见 建议总数*100% 产出指标 效益指标 重点工作任务完成 ≥95% 履职目标实现 ≥95% 履职效益 稳步提高 满意度 ≥95% 预算 12 表 部门预算项目绩效目标汇总表 部门名称:罗山县城建监察大队 绩效目标 项目金额(万元) 单位编码(项 目编码) 项目单位 (项目名称) 资金 总额 404007 罗山县城建 监察大队 (定补经费) 66 政府 预算 资金 66 财政 专户 管理 资金 成本指标 单位 资金 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 人员及工 作经费总 数 ≦66 万元 人员及工作 经费人数 100% 工作效率 提升 人员满意 度 ≧95%