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残联2022年部门预算编制说明.docx

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沅江市残疾人联合会 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (1)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障 法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研 究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配 合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承 担相关领域业务的指导和管理。 (2)联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信 访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权 益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予 的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》 。 (3)开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶 贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残 疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾 人平等参与社会生活的环境和条件。 (4)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务, 发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我市两 个文明建设作出贡献。 (5)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会 理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件 和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业 与社会经济发展基本相适应。 (6)指导乡(镇)、社区残联组织建设和业务建设,完 善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培 训工作。 (7)承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事 务,做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关 于残疾人优惠政策。 (8)承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工 作。 (二)机构设置 根据编委核定,我会属社会团体,参照公务员管理办法, 内设股室 4 个,所属事业单位 2 个,全部纳入 2022 年部门 预算编制范围。 内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。 所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、 沅江市残疾人康复中心。2 个事业单位财务均未独立。 二、部门预算单位构成 我会无独立二级预算单位,因此,纳入 2022 年部门预 算编制范围的为沅江市残疾人联合会本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我会本级预算。我会 2022 年没有纳 入财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业 单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。收入包括财 政拨款;支出包括沅江市残疾人联合会机关及所属事业单位 基本运行的经费,也包括残疾人教育、劳动就业、康复、扶 贫、培训、文化、体育活动等业务经费。 (一)收入预算:包括财政拨款、财政专户管理资金收 入、政府性基金、事业收入、上级补助收入、事业单位经营 收入、附属单位上缴收入和其他收入等单位资金。2022 年本 部门收入预算 202.83 万元,其中,一般公共预算拨款 202.83 万元(财政拨款 202.83 万元,纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款 0 万元),上年结余结转资金 0 万元。收入较去 年增加 27.259 万元,主要是人员工资福利支出、公用经费 增加。 (二)支出预算:2022 年本部门支出预算 202.83 万元, 其中,行政运行(残疾人事业)170.04 万元、残疾人康复 5 万元、残疾人就业 11 万元、其他残疾人事业支出 3 万元、 住房保障支出 13.79 万元。支出较去年增加 27.259 万元, 其中基本支出增加 18.259 万元,项目支出增加 9 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我会实有人数较 上年有所增加,人员工资福利支出、公用经费相应增加;项 目支出较上年增加主要是根据上级文件对专项的经费保障 有所调整,相对应的项目经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 202.83 万元, 其中,行政运行(残疾人事业)170.04 万元,占 83.83%; 残疾人康复 5 万元,占 2.47%;残疾人就业 11 万元,占 5.42%;其他残疾人事业支出 3 万元,占 1.48%;住房保障支 出 13.79 万元,占 6.8% 。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年本部门基本支出预算数 170.04 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022 年本部门项目支出预算 19 万元, 其中:残疾人康复支出 5 万元,主要用于开展残疾人康复、 辅助器具采购等;残疾人就业支出 11 万元,主要用于残疾 人教育、智能化残疾人证换发、残疾人托养中心建设、残疾 人基本服务状况和需求信息数据动态更新、劳动就业、残疾 人创业扶持等实事项目;其他残疾人事业支出 3 万元,主要 用于补贴乡镇、企业、村、社区方便残疾人就业的无障碍改 造等实事项目。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 170.04 万元,比上年预算增加 4.469 万元,增加 2.63%。 增加原因是由于人员工资福利支出、公用经费增加。 (二)“三公”经费预算:2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 4.1 万元,其中,公务接待费 4.1 万元,公务 用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。 (三)一般性支出情况:2022 年本部门会议费预算 0.1 万元,拟召开沅江市残疾人工作会议,人数约 50 人次,主 要包含传达全省残联系统业务工作布置、小型座谈会等内容; 培训费预算 0.2 万元,拟开展组织镇场街道残联理事长、专 干、残联工作人员系统培训班,人数约 45 人次,主要内容 是组织镇场街道残联理事长、专干、市残联工作人员进行轮 训,对各项业务进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 (四)政府采购情况:2022 年,我会安排政府采购预算 另行调整,主要用于采购残疾人康复器材、残疾人购买服务 等。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止 2021 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆,价值 0 万元;电 脑 29 台,价值 12.22 万元;专用设备 3 台,价值 50.36 万 元等,资产总价值 318.65 万元。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 202.83 万元,其中,基本支出 183.83 万元,项目支出 19 万元,具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公 “经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表

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