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濮阳县财政局2019年度部门决算.docx

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濮阳县财政局 2019 年度部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县财政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 濮阳县财政局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳县财政局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说 明 十二、国有资产占用情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县财政局概况 一、主要职责 1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制 定 全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。 2、负责全县财政预算的编制和执行。 3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。 4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收 与 管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同 制 农业税干部的聘用和管理。 5、负责全县乡镇的财务管理。 6、负责国有资产的管理,行使国家赋于国有资产所有者 的 代表权、国有资产监督管理权、国有资产投产收益权、资产 处置权。 7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。 8、负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。 9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。 10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。 11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。 12、负责行政事业性收费的财务管理。 13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并 跟踪 资金流向,监督使用效益。 14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。 15、负责全县大检查的组织实施。 16、负责控购商品的审批。 内设机构: (一)办公室 负责政务和有关事务的综合协调工作;负责文电、会务、机 要、档案等机关日常运转工作;承担综合性文稿起草、政策研究、 信息、新闻、保密、信访、政务公开等工作;承担机关和直属单 位的财务、国有资产管理工作;负责机关和直属单位机构编制、 人事管理及离退休人员的服务管理工作。 (二)预算股 研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政 规划的建议;负责全县收支预算编制的指导、监督和管理;编制 年度县级预算草案和办理预算追加事宜;汇总编报全县财政收支 预算;承担县级部门预算审核、批复、调整工作;承担县级部门 预算项目库和基础信息库管理工作。 (三)国库股 负责全县财政收支预算执行;执行国家金库管理制度及总预 算会计、行政事业单位会计和政府会计制度;组织实施全县国库 管理、国库集中收付相关制度办法;管理县级财政和预算单位账 户;负责总预算会计和预算外专户会计核算;负责全县和县级年 度财政总决算和部门决算;负责县级财政国库资金调度;承担国 库现金管理的有关工作;承担国债和县政府债券的有关管理工作。 (四)行政政法股 审核提出分管单位年度支出预算建议;负责分管单位年度财 政预算的执行;对专项资金追踪问效,检查项目资金的管理使用 情况,进行项目的效益考核;监督分管单位财务收支预算执行情 况。 (五)经济建设股 承担发展改革、交通运输、国土资源、住房和建设、环保、 安全生产、粮食、供销等部门预算有关工作,研究提出相关财政 政策;参与拟订基本建设投资的有关政策和项目安排;拟订基本 建设财务管理制度并监督执行;承担有关政策性补贴和专项储备 资金财政管理工作;承担财政投资评审管理工作;负责对所联系 部门财政资金的监督管理。 (六)会计股 组织实施地方性税收法规;承担机关有关规范性文件的合法 性审核工作;承担国家赔偿费用管理工作;承担有关行政复议、 行政应诉工作;组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规 范、注册会计师行业规章制度;组织和管理会计人员的业务培训, 负责全县会计职称管理和会计人员从业资格管理工作;指导和监 督注册会计师、会计师事务所业务;组织实施会计信息化标准。 (七)社会保障股 负责拟定和执行社会保障制度改革方面的政策;管理财政性 社会救灾、抚恤救济、卫生、劳动就业、社会保险(医疗保险、 养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险)等方面的财务和资 金;编制社会保障预算;组织实施对社会保障资金的使用。对专 项资金跟踪问效,监督项目实施中资金管理使用和配套到位情况, 进行项目完成后的效益考核。 (八)财政监督检查中心 组织实施财政监督检查的有关制度办法;监督检查财税法规、 政策的贯彻执行和财政财务管理情况;承担监督检查全县会计信 息质量的有关工作;反映财政收支管理和重要财政政策执行中的 重大问题,提出加强财政管理的政策建议;依法查处违法违规行 为;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。 (九)农财股 承担农业、林业、水利、气象等部门预算有关工作。负责拟 定和执行全县财政支农政策;拟定和执行农业财务管理办法;对 农业专项资金跟踪问效、监督项目实施中资金的管理使用和配套 到位情况,进行项目完成后的效益考核。 (十)教科文股 负责全县教育、文化、科学部门的预算编制,资金拨付工作。 二、部门决算单位构成 纳入濮阳县财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包 括:濮阳县财政局本级,我单位没有下属二级预算单位,本级决 算即汇总决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 5,917.00 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 29 5,427.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 490.00 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 23 本年收入合计 24 0.00 51 5,917.00 本年支出合计 52 5,917.00 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 5,917.00 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 56 5,917.00 收入决算表 公开 02 表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 功能分类科目编码 科目名称 附属单位上缴收 入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,917.00 5,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,427.00 5,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,946.00 4,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 20106 一般行政管理事务 财政事务 2010601 行政运行 354.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 4,592.00 4,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 功能分类科目编码 项目支出 科目名称 栏次 1 2 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 合计 5,917.00 5,436.00 481.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,427.00 4,946.00 481.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00 4,946.00 4,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00 354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 20106 2010601 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 2010650 事业运行 4,592.00 4,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:濮阳县财政局 收 项目 金额单位:万元 入 支 行 次 金额 项目 行 次 合计 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 栏次 1 栏次 5,917.00 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款 1 30 5,427.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 3 三、国防支出 4 3 4 5,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 490.00 490.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 5,917.00 5,917.00 0.00 0.00 0.00 23 本年收入合计 52 24 5,917.00 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 0.00 28 总计 57 29 5,917.00 总计 58 5,917.00 5,917.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入 可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,917.00 5,436.00 481.00 5,427.00 4,946.00 481.00 481.00 0.00 481.00 481.00 0.00 481.00 4,946.00 4,946.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010302 20106 一般行政管理事务 财政事务 2010601 行政运行 354.00 354.00 0.00 2010650 事业运行 4,592.00 4,592.00 0.00 490.00 490.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 490.00 490.00 0.00 490.00 490.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 5,252.00 302 商品和服务支出 184.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 3,334.00 30201 办公费 34.60 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 1,198.00 30202 印刷费 6.70 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 230.00 30205 水费 7.31 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 490.00 30206 电费 24.82 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.10 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 22.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 7.37 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 3.70 31010 安置补助 0.00 因公出国(境) 费用 维修(护)费 资本性支出 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 26.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 16.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 公务用车运行 维护费 其他交通费用 1.20 39999 25.60 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 0.00 30240 30299 人员经费合计 5,252.00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 2.60 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 184.00 公开 07 表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 费 合计 因公出国(境) 费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:濮阳县财政局 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 栏次 1 2 3 4 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 濮阳县财政局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 5917.00 万元。与 2018 年相比 收、支总计各增加 542.86万元,增加10.1 。主要原因是经费安排 增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 5917.00 万元,其中:财政拨款收 入 5917.00 万元,占100.00 。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 5917.00 万元,其中:基本支出 5917.00 万 元 , 占 100.00 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 5917.00 万元。与 2018 年相 比收、支总计各增加 542.86万元,增加10.1 。主要原因是经费安 排增加。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 5917.00 万元,占支出合计 的 100.00 。与 2018 年相比收、支总计各增加 542.86万元,增加 10.1 。主要原因是经费安排增加。 (二)结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5917.00 万元, 主要用于 以下方面:一般公共服务 (类)支 出 54 27 万元,占 91 ;社会保 障和就业(类)支出 490 万元,占 8.2%;医疗卫生和计划生育(类) 支出 0 万元,占 0 ;节能环保(类)支出 0万元,占0.00 ;城 (类) 支出 0 万元, 占0.00 ; 农林水 (类) 支出 0 万元,占0.00 乡社区 ;其他(类)支出 0万元,占 0.00%。 (三)具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5917.00 万元,支出决算为 5917.00 万元,完成年初预算的 100 。其 中: 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 481 万元,支出决 算为 481 万元,完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年 初预算为 354 万元,支出决算为 354 万元,完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年 初预算数为 4592 万元,支出决算数为 4592 万元,完成年初预算 的 100%。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 490 万 元,支出决算数为 490 万元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5436.00 万 元。与 2018 年度相比,增加 61.85万元,增加1.1 %。 变动的主要原因是经 费安排增加。其中:人员经费 5252.00 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费 184 万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元,支出 决算为 1.2 万元,完成预算的 100 。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 支出决算0.00万元, 占0.00 , 完成预算的0.00 ;公务用车购置及运 行费支出决算 1.2 万元,占 100%,完成 预 算 的 100%;公 务 接 待 费 支 出 决 算 0 万 元 , 占 0 ,完成预算的 0%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 1.20 万元,支出决算为 1.20 万元,完成年初预算的 100%。其中: 公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.2 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、 公车维修维护费等。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中: 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、 来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况 2019 年按照全面推进预算绩效管理的要求,依法有效得合理使 用财政资金,严格的执行了财政收支预算,提高了资金使用效率。 (二)项目绩效自评结果。 项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成 情况良好,基本达到预期绩效目标。 (三)重点绩效评价结果 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00万 元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00 。我部门 2019 年 度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 184 万元,支出决算为 184 万元,完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 184 万元,较上年度增加 20 万元, 增长 12%,主要原因是机构改革,人员增资人员增加,人员经费随 之增长。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末,我部门共有车辆 2 辆,其中:省级领导干部用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨 款。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥 补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助 支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预 算安排继续使用的资金。

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